BOARNSTERHIM
gemeente
PROJECTRAPPORTAGE
Programma:
Project:
Fase:
Projectleider:
Portefeuillehouder:
Meerjarenprogramma bestemmingsplannen
Actualisatie bestemmingsplannenbestand
Uitvoering
Michiel Kaspers
Mieke Minkes
Projectomschrijving: Actualisatie van het verouderde bestemmingsplannenbestand
Resultaten/Tijd
In februari 2002 is het meerjarenprogramma bestemmingsplannen 2002 - 2008 door de raad
vastgesteld met als doel een actueel en minimaal bestemmingsplannenbestand te realiseren waar
in eenduidigheid in de regelgeving en actuele gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden voorop
staan. Het programma had een tijdsbeslag van 6 jaar. In bijlage 1 is het overzicht opgenomen van
het huidige bestemmingsplannenbestand, zoals deze is opgenomen in het "Plan van aanpak voor
actualisering bestemmingsplannenbestand kernen", aangevuld met het toekomstige bestem
mingsplannenbestand (inclusief de stand van zaken procedure). Het huidige bestemmingsplan
nenbestand bestaat uit bijna 100 vigerende plannen. In het plan van aanpak hebben wij ons ten
doel gesteld om het aantal bestemmingsplannen per dorp terug te brengen naar 1 tot maximaal 4
plannen per dorp. Vanwege efficiency zijn meerdere (kleinere) dorpen in één bestemmingsplan
Lytse Doarpen opgenomen. Na afronding van de actualisatie bestaat het bestemmingsplannenbe
stand uit circa 19 plannen. In bijlage 2 is een overzicht van de planning opgenomen.
Gezien de stand van zaken wordt de actualiseringslag in 2008 niet afgerond. Het daadwerkelijke
moment van afronding is afhankelijk van de in te zetten (extra) capaciteit en financiën. Al in de
evaluatie van 2004 en het uitvoeringsprogramma 2005 (van april 2005) is de conclusie getrok
ken dat met het beschikbaar stellen van een extra budget het meerjarenprogramma kan worden
gecontinueerd en naar verwachting eind 2009 (pas) kan worden afgerond.
Inmiddels heeft de gemeenteraad in september 2007 aanvullend krediet beschikbaar gesteld van
78.000,= voor 2007, waardoor onder andere bureau Witpaard-partners met ingang van 1 ja
nuari 2008 ingeschakeld kon worden voor de ondersteuning van de actualisering van diverse be
stemmingsplannen. Redenen voor achterstand is het capaciteitstekort door vertrek van twee me
dewerkers in combinatie met uitval door ziekte van drie medewerkers en prioritering van werk
zaamheden voor met name Friese Meren Project, woningbouw, brede scholen, herstructurering
en principeverzoeken.
Financiële stand van zaken
In 2007 is van het beschikbare budget 406.374,00 in totaal 392.521,74 uitgegeven. Dit be
tekent dat 13.852,26 van het beschikbare budget niet is uitgegeven in 2007.
Door spreiding van de planning en het verzetten van een aantal bestemmingsplanstappen naar
2009 is er een minimale overschrijding van het krediet te verwachten in 2008 van 14.676,72.
Het resterende budget van 2007 kan deze overschrijding grotendeels ondervangen. Afdeling fi
nanciën neemt dit budget mee in het raadsvoorstel aangaande de jaarrekening 2007 waarin de
raad voorgesteld wordt voornoemd budget uit 2007 mee te nemen als resultaatbestemming. Als
projectrapportaga actualisatie bestemmingsplannen 20 maart 20081 /1