BOARNSTERHIM gemeente PROJECTRAPPORTAGE Programma: Project: Fase: Projectleider: Portefeuillehouder: Meerjarenprogramma bestemmingsplannen Actualisatie bestemmingsplannenbestand Uitvoering Michiel Kaspers Mieke Minkes Projectomschrijving: Actualisatie van het verouderde bestemmingsplannenbestand Resultaten/Tijd In februari 2002 is het meerjarenprogramma bestemmingsplannen 2002 - 2008 door de raad vastgesteld met als doel een actueel en minimaal bestemmingsplannenbestand te realiseren waar in eenduidigheid in de regelgeving en actuele gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden voorop staan. Het programma had een tijdsbeslag van 6 jaar. In bijlage 1 is het overzicht opgenomen van het huidige bestemmingsplannenbestand, zoals deze is opgenomen in het "Plan van aanpak voor actualisering bestemmingsplannenbestand kernen", aangevuld met het toekomstige bestem mingsplannenbestand (inclusief de stand van zaken procedure). Het huidige bestemmingsplan nenbestand bestaat uit bijna 100 vigerende plannen. In het plan van aanpak hebben wij ons ten doel gesteld om het aantal bestemmingsplannen per dorp terug te brengen naar 1 tot maximaal 4 plannen per dorp. Vanwege efficiency zijn meerdere (kleinere) dorpen in één bestemmingsplan Lytse Doarpen opgenomen. Na afronding van de actualisatie bestaat het bestemmingsplannenbe stand uit circa 19 plannen. In bijlage 2 is een overzicht van de planning opgenomen. Gezien de stand van zaken wordt de actualiseringslag in 2008 niet afgerond. Het daadwerkelijke moment van afronding is afhankelijk van de in te zetten (extra) capaciteit en financiën. Al in de evaluatie van 2004 en het uitvoeringsprogramma 2005 (van april 2005) is de conclusie getrok ken dat met het beschikbaar stellen van een extra budget het meerjarenprogramma kan worden gecontinueerd en naar verwachting eind 2009 (pas) kan worden afgerond. Inmiddels heeft de gemeenteraad in september 2007 aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 78.000,= voor 2007, waardoor onder andere bureau Witpaard-partners met ingang van 1 ja nuari 2008 ingeschakeld kon worden voor de ondersteuning van de actualisering van diverse be stemmingsplannen. Redenen voor achterstand is het capaciteitstekort door vertrek van twee me dewerkers in combinatie met uitval door ziekte van drie medewerkers en prioritering van werk zaamheden voor met name Friese Meren Project, woningbouw, brede scholen, herstructurering en principeverzoeken. Financiële stand van zaken In 2007 is van het beschikbare budget 406.374,00 in totaal 392.521,74 uitgegeven. Dit be tekent dat 13.852,26 van het beschikbare budget niet is uitgegeven in 2007. Door spreiding van de planning en het verzetten van een aantal bestemmingsplanstappen naar 2009 is er een minimale overschrijding van het krediet te verwachten in 2008 van 14.676,72. Het resterende budget van 2007 kan deze overschrijding grotendeels ondervangen. Afdeling fi nanciën neemt dit budget mee in het raadsvoorstel aangaande de jaarrekening 2007 waarin de raad voorgesteld wordt voornoemd budget uit 2007 mee te nemen als resultaatbestemming. Als projectrapportaga actualisatie bestemmingsplannen 20 maart 20081 /1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2008 | | pagina 31