1ALGEMEEN BESTUUR, OPENBARE ORDE VEILIGHEID
1.1 Doelstelling
Het bestuur wil klantgericht en betrouwbaar zijn. Zij wil zoveel en waar mogelijk randvoorwaar
den creëren voor wonen, werken en recreëren binnen de kaders van een goede en veilige leefom
geving voor haar inwoners.
1.2 Speerpunten uit begroting 2008
De prioriteiten binnen het programma algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid zijn in deze
raadsperiode:
interactieve beleidsvorming;
samenwerking;
ontwikkeling gemeentelijke organisatie;
invulling geven aan het vastgestelde dienstverleningsprofiel;
openbare orde en veiligheid.
1.3 Wat mag het kosten?
Rekening
2007
Begroting
voor wijziging
2008
Begroting na
wijziging*
2008
Begroting per
1 juli
2008
Eindejaars
prognose
2008
Verschil
2008
Lasten
4.735.435
4.168.860
4.224.360
4.557.358
4.537.358
20.000
Baten
419.505
340.720
407.720
417.720
407.720
-10.000
Saldo
-4.315.930
-3.828.140
-3.816.640
-4.139.638
4.129.638
10.000
1.4 Besluitvorming en bijzonderheden sinds Voorjaarsnota 2008
Ten behoeve van de invoering van de BAG en de WABO zijn twee kredieten ter waarde van
75.000 elk beschikbaar gesteld. Er is inmiddels gestart met de uitvoering.
1.5 Besluitvorming door college, maar nog niet vastgesteld door raad
N. v. t.
1.6 Verwachte ontwikkelingen tot eind 2008
Samenwerking brandweer
Omdat de schaal van de brandweer op gemeentelijk niveau ook in de meeste andere Friese ge
meenten te klein is, worden er binnen Fryslân samenwerkingsverbanden opgericht om de ge
meentelijke brandweerzorg te organiseren. Boarnsterhim heeft daartoe samen met de gemeenten
Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân het project klavertje 4 opgestart, wat moet leiden tot
een fusie-organisatie van de 4 gemeentelijke brandweerkorpsen. Deze fusie-organisatie moet
vanaf 1 april 2009 de brandweerzorg gaan leveren voor de 4 betrokken gemeenten.
Op dit moment is de besluitvorming hierover in voorbereiding. Gezien het feit dat de brandweer
van Boarnsterhim nog een forse inhaalslag moet maken om op het gewenste kwaliteitsniveau te
komen moet rekening worden gehouden met een significante toename van de benodigde midde
len voor de brandweer. In het najaar van 2008 zal deze behoefte aan middelen concreet kunnen
worden gemaakt.
Pagina 8
3. PROGRAMMA'S
- N.B. Stand begroting na wijziging is stand per 1mei 2008, zoals vermeld in Voorjaarsnota 2008.
Najaarsnota 2008