1ALGEMEEN BESTUUR, OPENBARE ORDE VEILIGHEID 1.1 Doelstelling Het bestuur wil klantgericht en betrouwbaar zijn. Zij wil zoveel en waar mogelijk randvoorwaar den creëren voor wonen, werken en recreëren binnen de kaders van een goede en veilige leefom geving voor haar inwoners. 1.2 Speerpunten uit begroting 2008 De prioriteiten binnen het programma algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid zijn in deze raadsperiode: interactieve beleidsvorming; samenwerking; ontwikkeling gemeentelijke organisatie; invulling geven aan het vastgestelde dienstverleningsprofiel; openbare orde en veiligheid. 1.3 Wat mag het kosten? Rekening 2007 Begroting voor wijziging 2008 Begroting na wijziging* 2008 Begroting per 1 juli 2008 Eindejaars prognose 2008 Verschil 2008 Lasten 4.735.435 4.168.860 4.224.360 4.557.358 4.537.358 20.000 Baten 419.505 340.720 407.720 417.720 407.720 -10.000 Saldo -4.315.930 -3.828.140 -3.816.640 -4.139.638 4.129.638 10.000 1.4 Besluitvorming en bijzonderheden sinds Voorjaarsnota 2008 Ten behoeve van de invoering van de BAG en de WABO zijn twee kredieten ter waarde van 75.000 elk beschikbaar gesteld. Er is inmiddels gestart met de uitvoering. 1.5 Besluitvorming door college, maar nog niet vastgesteld door raad N. v. t. 1.6 Verwachte ontwikkelingen tot eind 2008 Samenwerking brandweer Omdat de schaal van de brandweer op gemeentelijk niveau ook in de meeste andere Friese ge meenten te klein is, worden er binnen Fryslân samenwerkingsverbanden opgericht om de ge meentelijke brandweerzorg te organiseren. Boarnsterhim heeft daartoe samen met de gemeenten Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân het project klavertje 4 opgestart, wat moet leiden tot een fusie-organisatie van de 4 gemeentelijke brandweerkorpsen. Deze fusie-organisatie moet vanaf 1 april 2009 de brandweerzorg gaan leveren voor de 4 betrokken gemeenten. Op dit moment is de besluitvorming hierover in voorbereiding. Gezien het feit dat de brandweer van Boarnsterhim nog een forse inhaalslag moet maken om op het gewenste kwaliteitsniveau te komen moet rekening worden gehouden met een significante toename van de benodigde midde len voor de brandweer. In het najaar van 2008 zal deze behoefte aan middelen concreet kunnen worden gemaakt. Pagina 8 3. PROGRAMMA'S - N.B. Stand begroting na wijziging is stand per 1mei 2008, zoals vermeld in Voorjaarsnota 2008. Najaarsnota 2008

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2008 | | pagina 32