1e Begrotingswijziging 2009
1e Begrotingswijziging 2009 Hulpverleningsdienst Fryslân (concernniveau)
Volgnr.
Omschrijving
Begroting 2009
Aanpassing
1e wijziging 2009
BATEN
8<
8
81
8C
84
85-1
85-2
86
90
91
Overdrachten deelnemende gemeenten
Rijksbijdragen
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Opbrengsten openbare gezondheidszorg
Opbrengsten brandweerzorg
Opbrengsten Brandweer Noordoost Fryslân
Opbrengsten Brandweer Noordwest Fryslân
Opbrengsten HVD algemeen
Onttrekking voorziening BDUR
Onttrekking algemene reserve
Som der baten
12,735.680
3.745.650
1 401.660
2 438.260
570.840
1.288.170
1.070.670
329.750
105.000
168 000
10.061.358
1.560.259
22.797.038
3.745.650
1 401.660
3.998.519
570.840
1.288 170
1.070.670
329.750
105.000
168.000
23 853.680
11.621.617
35.475.297
LASTEN
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Rente en afschrijvingen
Algemene kosten
Operationele kosten GGD
Operationele kosten GHOR
Centrale Post Ambulancevervoer
Operationele kosten Brandweer
Operationele kosten Kring Noordoost Fryslân
Operationele kosten Knng Noordwest Fryslân
Dotatie voorzieningen
12.388.510
566.840
482.080
1.516 100
1.004.970
789.340
607.040
1.411 660
2.582 300
1 28B.170
1.070.670
71.000
7.316.101
673.868
1.157.979
1.660.728
812.941
19.704.611
1.240.708
1.640.059
1.516.100
2.665.698
1 602.281
607.040
1.411.660
2.582 300
1.288.170
1.070 670
71.000
23 778 680
11.621.617
35.400.297
61
Mutatie bestemmingsreserves algemene reserve
75.000
-
75.000
\esunaai normale Deanjrsuitoetening
-
-
Aldus vastgesteld in de openbare vergadenng van het Algemeen Bestuur.
Secretaris, Voorzitter,
5