1e Begrotingswijziging 2009 1e Begrotingswijziging 2009 Hulpverleningsdienst Fryslân (concernniveau) Volgnr. Omschrijving Begroting 2009 Aanpassing 1e wijziging 2009 BATEN 8< 8 81 8C 84 85-1 85-2 86 90 91 Overdrachten deelnemende gemeenten Rijksbijdragen Wettelijk budget aanvaardbare kosten Opbrengsten openbare gezondheidszorg Opbrengsten brandweerzorg Opbrengsten Brandweer Noordoost Fryslân Opbrengsten Brandweer Noordwest Fryslân Opbrengsten HVD algemeen Onttrekking voorziening BDUR Onttrekking algemene reserve Som der baten 12,735.680 3.745.650 1 401.660 2 438.260 570.840 1.288.170 1.070.670 329.750 105.000 168 000 10.061.358 1.560.259 22.797.038 3.745.650 1 401.660 3.998.519 570.840 1.288 170 1.070.670 329.750 105.000 168.000 23 853.680 11.621.617 35.475.297 LASTEN 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Rente en afschrijvingen Algemene kosten Operationele kosten GGD Operationele kosten GHOR Centrale Post Ambulancevervoer Operationele kosten Brandweer Operationele kosten Kring Noordoost Fryslân Operationele kosten Knng Noordwest Fryslân Dotatie voorzieningen 12.388.510 566.840 482.080 1.516 100 1.004.970 789.340 607.040 1.411 660 2.582 300 1 28B.170 1.070.670 71.000 7.316.101 673.868 1.157.979 1.660.728 812.941 19.704.611 1.240.708 1.640.059 1.516.100 2.665.698 1 602.281 607.040 1.411.660 2.582 300 1.288.170 1.070 670 71.000 23 778 680 11.621.617 35.400.297 61 Mutatie bestemmingsreserves algemene reserve 75.000 - 75.000 \esunaai normale Deanjrsuitoetening - - Aldus vastgesteld in de openbare vergadenng van het Algemeen Bestuur. Secretaris, Voorzitter, 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2008 | | pagina 137