1e Begrotingswijziging 2009 Volgnr I Omschrijving sub-totaal 441000 Representatiekosten/vergaderkosten 442000 Accountantskosten 442100 Salansadministratie 442110 Ovenge advieskosten 442300 Opzetten kwaliteitszorg 442400 Klachtencommissie 443000 GGD Nederland 443100 Brandweer Nederland 443200 GHOR Nederland 443300 Diverse algemene kosten 445100 Kosten vorming HVD 445110 Onderzoek l&A functie 445120 Brandweer kosten regionalisatie 445130 Informatievoorziening HVD 445140 Kosten veiligheidsregio 445150 Kosten invoering EKD 445155 Implementatiekosten IJGZ 445160 Overleg RGF met ketenpartners 449000 Nog in te vullen uitgaven „„liteeni 44gi00 Bureau en administratiekosten (nog nader uit te splitsen) 449200 Algemene kosten (nog nader uit te splitsen) 449300 indirecte kosten automatisenng (nog nader uit4e splitsen) 449400 Indirecte kosten financiën (nog nader uit te splits 449500 Indirecte kosten P&O (nog nader uit te splitsen) 449600 Indirecte kosten communicatie (nog nader ult ,e sP 'se 449700 Indirecte kosten management (nog nader uit te splits 449800 Indirecte overige kosten (nog nader uit te splitsen) Totaal algemene kosten Begroting 2009 631 160 38.720 38.510 32.140 5.360 2.900 75.000 95.000 49.680 3.000 2.500 31.000 1.004.970 Aanpassing 349.521 213.502 227.705 200.000 100.000 145.000 100.000 100.000 225.000 1 660 728 e wijziging 2009 631.160 38 720 38.510 32.140 5.360 2.900 75 000 95.000 49.680 3.000 349.521 2.500 31.000 213 502 227.705 200.000 100.000 145.000 100 000 100.000 225.000 2.665.698 Volgnr. Omschrijving 45 Operationele kosten 450100 Kosten vaccinatie 450110 Bloedonderzoeken 450120 Kosten infectieziektenbestrijding 450200 Kosten inlichtingen huisartsen 450300 Forensische geneeskunde 450400 TBC-onderzoeken (materiaalkosten) 450410 TBC-onderhoudskosten 450420 TBC-diagnostiekbudget 450500 GGD Groningen(coördinatie, AlDS-bestrijding) 450510 AID S-preventieprojecten 450520 Project De Waeze 450600 GGD Groningen (milieukunde) 450010 Materiaalkosten milieuonderzoeken 450700 Baarmoederhalskankeronderzoek 450710 GBA-berichtenverkeer 450900 Onderhoud instrumentarium 450910 Onderhoud audiometers 450920 Onderhoud verbindingsmiddelen 451000 Medische apparatuur 451010 Medische dossierkaarten 451020 Verband- en hulpmiddelen 451030 Matenaalkosten THZ 451100 Rijksvaccinatieplan 451120 Matenaalkosten IJGZ (nog nader uit te splitsen) 451150 Invoering EKD 451160 Invoering EKD (thuiszorg) 451170 Invoering EKD (éénmalig 1 ste jaar en 2de jaar) 451200 Inzet Vertrouwenspersoon 451210 Kosten case-management 451300 pR/tentoonstellingsmaterialen 451310 GVO-voorlichtingsmatenalen 451400 Diverse projecten 451401 Project gezondheidsmarkt 451402 Project tandverzorging 451403 Project tegengif 451404 Project stoppen met roken 451405 Project winkelwagen 451406 Project gezond gewicht 451407 Project kleurrijk samenspel 451408 Project jong in Fryslan 451409 Project geweldsdelicten sub-totaal Begroting 2009 286.550 5.500 1.000 I.000 3.800 26.230 30.000 15.640 6 020 II.000 42.500 26.000 14 500 3.520 8.000 4.000 4.000 10.500 2 060 39.880 105.000 75 000 1 540 2 400 21.800 22 000 16 000 3.900 Aanpassing 110.360 702.581 789 340 812 941 wijziging 2009 286.550 5.500 1.000 I.000 3.800 26.230 30.000 15 640 6.020 II.000 42.500 26.000 14.500 3.520 8 000 4.000 4 000 10.500 2.060 39 880 110.360 105.000 702.581 75.000 1.540 2.400 21.800 22 000 16.000 3.900 1 602.281 14

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2008 | | pagina 146