I I I I I Beleids plan 1986-1990 PERSONEELSOVERZICHT BIJLAGE I Func tie Sub- f unc- ti e OMSCHRIJVING Begroting Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jaar 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1 2 3 '1 5 6 7 8 9 922 03 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene uitgaven en inkomsten Reservering wegens nog nader te verdelen specifieke personeelslasten - beschikbaar aan z.g. resturen - beschikbaar voor herbezetting arbeidsplaatsen 1.260.000,-- - 83-000 wegens claim op gelden herbezetting Regio, B.H.D. en D.G.G.D. en tijd. pers. 1.177.000,--. Op basis van een '40-urige werkweek komt dit overeen met circa 27 formatie plaatsen inclusief de welzijnssector). TOTAAL 11,5 0,5 27 1 11,5 27,5 1 De personeelsaantallen zijn vermeld op basis van eenheden uitgedrukt in een '40-urige werkweek voor ambtenaren. Voor onderwijzend personeel zijn de daarvoor te hanteren uren (2622 en 29) aangehouden. Geen rekening is gehouden met de arbeidstijdver korting per 1.8.'85 van 2,7% (5% in totaal waarvan al 1 en 13% in de vorm van roostervrije dagen is j opgenomen). BeJeidsplnn 1986-1990 PERSONEELSOVERZICHT BIJLAGE I Func tie Sub- f unc- tie OMSCHRIJVING Begroting Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jaar 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1 2 3 '1 5 6 7 8 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (VERVOLG) Voor wat betreft part-time personeel is de lagere overheid geadviseerd de desbetreffende uren niet met 5% te verminderen. Het op peil houden van deze uren moet als invulling van de herbezetting 1985 worden beschouwd

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 273