I
I
I
I
I
Beleids
plan 1986-1990
PERSONEELSOVERZICHT
BIJLAGE I
Func
tie
Sub-
f unc-
ti e
OMSCHRIJVING
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen steeds
t.o.v. het voorgaande jaar
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1
2
3
'1
5
6
7
8
9
922
03
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Algemene uitgaven en inkomsten
Reservering wegens nog nader te verdelen
specifieke personeelslasten
- beschikbaar aan z.g. resturen
- beschikbaar voor herbezetting arbeidsplaatsen
1.260.000,-- - 83-000 wegens claim op gelden
herbezetting Regio, B.H.D. en D.G.G.D. en tijd.
pers. 1.177.000,--. Op basis van een '40-urige
werkweek komt dit overeen met circa 27 formatie
plaatsen inclusief de welzijnssector).
TOTAAL
11,5
0,5
27
1
11,5
27,5
1
De personeelsaantallen zijn vermeld op basis van
eenheden uitgedrukt in een '40-urige werkweek voor
ambtenaren. Voor onderwijzend personeel zijn de
daarvoor te hanteren uren (2622 en 29) aangehouden.
Geen rekening is gehouden met de arbeidstijdver
korting per 1.8.'85 van 2,7% (5% in totaal waarvan al
1 en 13% in de vorm van roostervrije dagen is
j opgenomen).
BeJeidsplnn 1986-1990 PERSONEELSOVERZICHT BIJLAGE I
Func
tie
Sub-
f unc-
tie
OMSCHRIJVING
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen steeds
t.o.v. het voorgaande jaar
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1
2
3
'1
5
6
7
8
9
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (VERVOLG)
Voor wat betreft part-time personeel is de lagere
overheid geadviseerd de desbetreffende uren niet met
5% te verminderen. Het op peil houden van deze uren
moet als invulling van de herbezetting 1985 worden
beschouwd