Bijlage i bouwkrediet stadskantoor
1 1
206
207
't;taat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Staat
van geactiveerde kapitaaluitgaven
OBJECTNUMMER
OMSCHRIJVING
OORSPRONKELIJK
BEDRAG VAN DE
KAPITAAL
UITGAVEN
(AANSCHAFFINGS
WAARDE) AAN
HET BEGIN
VAN HET
DIENSTJAAR
VERMEERDE
RINGEN
IN HET
DIENSTJAAR
VERMINDERINGEN
(ANDERS DAN
DOOR
AFSCHRIJVING
OF
AFLOSSING)
IN HET
DIENSTJAAR
OORSPRONKELIJK
BEDRAG VAN DE
KAPITAAL
UITGAVEN
(AANSCHAFFINGS
WAARDE) AAN
HET EINDE
VAN HET
DIENSTJAAR
(KOLOM
2 3-4)
PERCENTAGE
OF
andere
maatstaf
VAN
afschrij.
VING
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
A) Bouw
8 .387.510
8.387.510
0,170%
Totaal Bouw
8.387.510
8.387.510
B) Inrichting
1. Meubilair
werkplekken, vergader en instr. ruimten
spreekkamers en bibliotheek
368 .455
368.455
5, 0001
restaurant
66.895
66 .895
5, 000*
postkamer
32 .665
32.665
6, 6701
koffieautornaten
65 .645
65.645
20, OOOï
kasten, rekken in koffiehoeken
18150
18 .150
5, OOOV
informatie en filmzaaltje
3 520
3 .520
10,000%
balie burgerzaken en decentr.balies
286 .895
286.895
5, OOOV
maquette en tentoonstellingsruimte
18710
18.710
5, OOOV
vloerbedekking
553905
553.905
O
O
totaal meubilair
1.414840
1.414 840
2Archieven en
magazijnen
paternosterkasten
346.405
346.405
O
O
semi-statisch arch.
151.585
151 .585
6670V
magazijn,lorries e.d
9.485
9.485
2 0, OOOV
vernietigingsmachine
12 .335
12 .335
2 0, OOOV
totaal archieven
en magazijnen
519810
519.810
3. Bijz. ruimten
telefooncentrale incl. advieskosten
838 005
838 005
14290V
totaal bijz.ruimten
838 005
838.005
4Diversen
serveerwagens, uitgiftebalies/vitrines
serviesgoed, bestek, koelkasten
vaatwasser en dergelijke
210.265
210.265
14 290V
garderobevoorz
13 .800
13 .800
5, OOOV
accessoires, toiletten, douches
25 040
25 040
10, OOOV
bewegwij zering
61 .430
61.430
6 670V
rijwielrekken
7.760
7 .760
5, OOOV
kaartlezers, beveiliging en bekabeling
3 .625
3 .625
10, OOOV
vehuiskosten (incl. adviseurs)
471.605
471.605
10, OOOV
tijdregistratie
31 .355
31.355
10, OOOV
brievenbussen, schoonmaak, bureaulampen
kosten tekenwerk Ergon
42 340
42 340
5, OOOV
totaal diversen
867.220
867.220
Totaal inrichting
3 639. 875
3 639 875
TOTAAL - GENERAAL
12 027 .385
12 027 .385
totaal van de
(extra
afschrij
vingen van
kapitaaluit
gaven in het
dienstjaar
(extra
aflossingen
op kapitaal-
verstrek
kingen in het
dienstjaar
boekwaarde aan
het begin van
het dienstjaar
(kolom 2-7)
boekwaarde aan
het einde van
het dienstjaar
(kolom 10 3 -
4-8)
totaal v/d kapitaallast
afschrij
vingen/
aflossingen
op de kapi
taaluitgaven
aan het begin
van het
dienstjaar
toegerekende
rentelasten
8, 05v
bedrag (kolom
8 12)
ten
laste
van (sub)
functie/
kosten-
plaats/
activi
teiten
groepen
toelichtin
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
50 810
18.350
8 336 700
8 .318.350
671.100
689.450
50810
18.350
8.336.700
8.318.350
671.100
689.450
59.880
18.425
308 .575
290 150
24 840
43.265
10.875
3.345
56 020
52 .675
4 .510
7 .855
7.085
2.180
25.580
23.400
2 060
4 .240
42.675
13 .130
22970
9 840
1.850
14 .980
2 950
905
15.200
14 .295
1 .220
2 125
1145
350
2 .375
2 025
190
540
46.625
14 .345
240270
225 925
19.340
33.685
3 045
935
15.665
14 .730
1.260
2.195
180020
55.390
373 .885
318.495
30 .100
85.490
354.300
109.005
1 060540
951 .535
85.370
194 .375
112.580
34 640
233 825
199185
18 820
53 .460
32.860
10 110
118 .725
108.615
9.560
19670
6 .165
1.895
3 .320
1 .425
270
2 165
8.020
2 .470
4 .315
1845
350
2 820
159.625
49.115
360.185
311 070
29.000
78.115
389.190
119.750
448 815
329 065
36 130
155 .880
389.190
119.750
448.815
329 065
36 130
155.880
97.655
30 045
112.610
82 .565
9 070
39.115
2 .245
690
11555
10 865
930
1 .620
8 140
2.505
16 .900
14 .395
1.360
3 .865
13.320
4 095
48 110
44015
3 870
7 965
1.265
390
6.495
6 .105
520
910
1.185
365
2.440
2 075
200
565
153.275
47.160
318.330
271170
25.630
72 .790
10 .190
3 .135
21 165
18 030
1 .700
4 835
6 .880
2 .115
35.460
33 .345
2 .850
4 965
294155
90500
573065
482 .565
46 130
136 630
1.197.270
368.370
2.442605
2.074.235
196 630
565.000
1.248.080
386.720
10.779.305
10.392.585
867.730
1.254.450