Beleidsproduct (185) OPENBAAR VERVOER Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder datum: 21201 STADSONTWIKKELING KromhoutWH TEAMLEIDER PLANOLOGIE Oudsten, P.E.J. den 8 May 1998 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (ad viezen, beleidsnota's); het doorgeven/genereren van subsidies (subsidie-aanvraag) en vaststelling dienstregeling VEONN doel: Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer, genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling stadsautobusdienst doelgroep: VEONN, andere overheden, gebruikers openbaar vervoer. prestaties: - Zo optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst in (kwantiteit en relatie tot de beschikbare middelen; kwaliteit) - Optimale dekking lijnennet stadsautobusdienst over stad (halte voorziening binnen 400 meter) accent - Experiment met gratis openbaar (streek-vervoer begrotingsjaar: financiën: lasten: baten: saldo: rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02 0 6.833.400 0 6.710.000 0 -123.400 7.119.200 6992000 -127.200 7.119.200 7.119.200 7.119.200 6.992.000 6.992.000 6.992.000 -127.200 -127.200 -127.200 kengetallen- DEKKINGSGRAAD OPENBAAR VERVOER t/m 2002 LEEUWARDEN: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 26% 26% 27% 29% 31% 33% Toelichting lasten/baten Specificatie per beheersproduct: Uren Lasten Baten Saldo Openbaar vervoer beleid 867 7.119.200 6.992.000 -127.200 0 0 0 0 0 0 0 totaal: 867 7.119.200 6.992.000 -127.200 Recapitulatie per kostensoort: LastenBatenSaldo - 0.0 Niet in te delen lasten/baten 0 - 1.0 Salarissen en sociale lasten 0 - 2.0 (Rente en) afschrijvingen 0 - 3.0 Personeel van derden 0 -3.1 Energie 0 - 3.2 Huren en pachten 0 - 3.3 Duurzame goederen 0 - 3.4 Overige goederen en diensten 8.300 -8.300 -4.1 Rijksuitkeringen 6.992.000 6.992.000 - 4.2 Uitkeringen en subsidies 6.897.000 -6.897.000 - 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden 0 - 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 95.000 -95.000 - 6.2 Apparaatskosten e.d. 118.900 -118.900 - 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten 0 - 6.4 Verrekening van interne producten 0 - 6.9 Overboeking van/naar andere producten 0 totaal: 7.119.200 6.992.000 -127.200 Toelichting:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 385