Beleidsproduct:
(14)
WIJKAANPAK
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
822.04
CONCERN
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
16 augustus 1999
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
doel:
Het bevorderen van betrokkenheid en inbreng van bewoners bij
besluitvorming over het directe woon- en leefklimaat en verbeteren
van goede afstemming van aanbod op de vraag die leeft bij bewoners
De beleving van het woon- en leefklimaat van bewoners verbereren
door het vergroten van de betrokkenheid van burgers ten aanzien
van besluiten over leefbaarheid in hun wijk.
doelgroep:
Bewoners en ondernemers in Leeuwarden en alle voor het woon- en
leefklimaat relevante beheerpartijen
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- Start ontwikkeling integrale wijkbeheerplannen voor 4 wijken
- 13 Wijkraadpleegconferenties en 5 collegebezoeken aan stadsdelen
- verhogen beoordeling invloed bewoners gem.beleid
streefcijfer 2002: 5,5 (1997: 3,67)
- verhogen beoordeling bewoners overleg over gem. plannen
streefcijfer 2002: 6,0 (1997: 4,14)
- verhogen beoordeling kwaliteit woonomgeving
streefcijfer 2004:7,5 en 2002 7,4 (wijksignalering 1998: 7,3)
- verhogen beoordeling kwaliteitsindex
2001: 175,0 (1997: 168,6 en 1995: 179,3)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
Start van een vernieuwde werkwijze met overdracht van budgezten.
Voor het eerst wordt gewerkt met wijkpanels en wijkraadpleeg-
conferenties (onder voorbehoud vaststelling ontwikkelingsplan
wijkaanpak). Tevens wordt dit jaar start gemaakt met maken van
wijkbeheerplannen in kader van stedelijke vernieuwing.
rekening '98
begroting '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
2.366.765
2.024.486
2.098.249
2.099.277
2.100.716
2 .099.071
1.234.400
668.000
629.700
629.700
629.700
629.700
-1.132.365
-1.356.486
-1.468.549
-1.469.577
-1.471.016
-I469.371
kengetallen:
verhoging deelname aan wijkbijeenkomsten (minimaal 550)
aantal deelnemers wijkpanel gem. 10
inbreng van alle beheerpartners in wijkjaarprogrammas
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Buurtonderhoud en -leefbaarheid
DSO
71.436
736.000
362.000
-374.000
- Wijkplannen
DSO
2.483
488.500
0
-488.500
- Wijkoverleg
DSO
2.714
831.800
267.700
-564.100
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
41.949
0
-41.949
totaal: 76.633 2.098.249 629.700 -1.468.549
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
508.100
362.000
-146.100
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
1.546.100
0
-1.546.100
- 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten
DSO
0
10.700
10.700
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSO
2.100
0
-2.100
- 6.9 Overboeking van/naar andere diensten
DSO
0
257.000
257.000
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
41.949
0
-41.949
totaal:
2.098.249
629.700
-1.468.549
Toelichtins: