PERSPECTIEFNOTA 2001 - 2004 Dienst: Stadsontwikkeling
VOORSTEL NIEUW BELEID N-SO-9
PERSPECTIEFNOTA 2001 - 2004 Dienst: Stadsontwikkeling
VOORSTEL NIEUW BELEID N-SO-10
Beleidsproduct:
Productcode: 221.03
Naam van het voorstel: STELPOST INFRASTRUCTURELE WERKEN
Te realiseren bestuurlijk doel: Beschikbaar hebben van middelen voor de aanleg van
infrastructurele voorzieningen op het gebied van verkeersveiligheid, fietsvoorzieningen,
openbaar vervoersvoorzieningen en verkeersmaatregelen in de woonomgeving en voor
kleine aanpassingen.
Relatie met het Bestuursprogramma 1998 - 2002:
Het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid zijn belangrijke doelen van
het te voeren verkeer- en vervoerbeleid. Bovendien moeten daarbij, ook uit oogpunt van het
milieu, het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer worden bevorderd.
Relatie met strategische en operationele doelen uit het Meerjarenontwikkelingsprogramma:
Strategisch doel is het waarborgen van de bereikbaarheid van de stad binnen beheersbare
milieueffecten en het bevorderen van de verkeersveiligheid.
Operationele doelen waar aan bijgedragen wordt zijn onder meer beperking groei aantal
verkeersslachtoffers, beperken doorgaande verkeer in Leeuwarden, toename aandeel in het
totale aantal verplaatsingen per fiets en openbaar vervoer en beperking toename gemiddelde
reistijd en beperking groei aantal autokilometers in met name het stedelijk gebied.
Operationele doelen c.q. meetbare effecten
De in het MOP genoemde relevante normen hebben
betrekking op het jaar 2010.
Streefnormen
2000 2001 2002 2003 2004
Maatregelen - activiteiten - producten
Budgetbeslag per jaar (x f 1.000,-)
2000
2001
2002
2003
2004
Stelpost infrastructurele werken (dekking kapitaal-
lasten investeringen infrastructuur)
-342
+p.m.
Onderbouwing van het voorstel:
In de gemeentebegroting is voor de periode tot 2002 een bedrag beschikbaar voor de
voorbereiding en uitvoering van civieltechnische werken. Middels het programma
infrastructuur wordt aangegeven welke projecten in het eerstvolgende jaar worden
uitgevoerd. In de Perspectiefnota 1999-2002 is voorgesteld de beschikbare ruimte niet meer
automatisch beschikbaar te stellen, maar af te laten hangen van de daadwerkelijk uit te
voeren werken. Voor de jaren 2002 en 2003 zijn middels de twee voorgaande
Perspectiefnota's middelen beschikbaar gesteld. De ontwikkeling van een
meerjareninvesteringsprogramma is nog niet zover dat dit thans al voor het jaar 2004 kan
worden ingevuld. Voor dat jaar wordt daarom uitgegaan van hetzelfde investeringsniveau als
voor 2003.
Opmerking:
Bij dit voorstel is nog geen rekening gehouden met de effecten van de decentralisatie van
(rijks)middelen voor kleine infrastructurele maatregelen. Indien de verdeling van deze
subsidiegelden niet meer via de provincie gaat verlopen, maar deze middelen opgenomen
worden in de uitkering uit het Gemeentefonds, dient het bedrag van de stelpost verhoogd te
worden. Dit bedrag is afhankelijk van de omvang van de verhoging van de uitkering uit het
Gemeentefonds. Hierover ontstaat waarschijnlijk in 2000 meer duidelijkheid.
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur 2000 t/m 2003 wordt vooreerst uitgegaan van een
verhoging van de bijdrage met f 1.375.000,-.
68
Beleidsproduct: Wijkaanpak
Productcode: 822.04
Naam van het voorstel: WIJKBUDGET - ontwikkelingsplan 'Een wijkbesluit'
Te realiseren bestuurlijk doel: verkleinen afstand tussen burgers en bestuur
Relatie met het Bestuursprogramma 1998 - 2002: actiepunt: betrokkenheid van bewoners
vergroten en onderzoek naar overheveling van budgetten verrichten
Relatie met strategische en operationele doelen uit het Meerjarenontwikkelingsprogramma:
Wijkgericht werken als instrument voor sociale integratie
Operationele doelen c.q. meetbare effecten
Streefnormen
2000 2001 2002 2003 2004
5.1 algemene evaluatie eigen buurt
7.1 sociale kwaliteit van de buurt
Maatregelen - activiteiten - producten
Budgetbeslag per jaar (x f 1.000,-)
2000
2001
2002
2003
2004
Wijkaanpak
-750
+750
Onderbouwing van het voorstel:
Onlangs is de notitie 'Een wijkbesluit' aan de gemeenteraad voorgelegd.
In het ontwikkelingsplan, dat deel, uitmaakt van deze notitie worden de volgende
instrumenten voorgesteld:
Oprichten van representatieve wijkpanels, samengesteld uit meerdere wijkpartijen;
Organiseren van wijkconferenties in het najaar en een besluitvormingsoverleg door het
wijkpanel omstreeks januari;
De instelling van wijkbudgetten van ca. f 10,- per bewoner;
Besluitvorming over extra leefbaarheidsmaatregelen komt uitsluitend bij het bewoners
panel te liggen;
De jaren 200 en 2001 dienen als ontwikkelingsperiode, om uitte komen op in totaal 13
panels voor wijken en dorpen.
Op 20-12-1999 heeft de gemeenteraad inhoudelijk ingestemd met dit voorstel.
De kosten van de maatregelen worden geraamd op 1 miljoen per jaar. Dit bedrag is
gebaseerd op een bijdrage van f 10,- per inwoner, aangevuld met toeslagen voor de
binnenstad en de dorpen.
M.b.t. de financiering heeft de raad besloten deze mee te nemen in de behandeling van de
Perspectiefnota 2001-2004 met dien verstande, dat, voorzover de budgettaire ruimte het dan
toelaat, voor dit doel een bedrag van maximaal f 750.000,- per jaar beschikbaar wordt
gesteld. Het gaat hierbij om de jaren 2001 en 2002. Na 2002 zullen de extra middelen uit de
reguliere budgetten moeten worden vrijgemaakt.