Inkomsteneffecten voor de gemeente (OZB, uitkering gemeentefonds, etc.):
brug/havengelden
aantrekken investeringen in de stad
Financiële multiplier-effecten: er zijn meerdere partners bij voorgestelde uitwerking betrokken
gedeeltelijke financiering door EU. Eén van de onderdelen van de uitwerking is het realiseren van een
hoog multiplier-effect in de uitvoering
Convenantafspraken: in het hoofdstuk Leeuwarden Waterstad staan de afspraken met de provincie
over het waterplan vermeld
Integraliteit, kwaliteitsverbetering en relatieve (concurrentie-)positieverbetering:
T.a.v. integraliteit kan worden opgemerkt dat 6 partijen betrokken zijn bij het waterplan en de
pilotprojecten. Deze projecten zijn vanuit een totaalvisie naar voren gekomen, waarbij afstemming
heeft plaatsgevonden met de diverse beleidskaders.
Gevraagde bijdrage vanuit het Strategisch Investerings- en Ontwikkelingsonds:
Onderstaande bedragen zijn een voorlopige raming. Nadere uitwerking vindt plaats in de
ontwikkelingsfase van het project.
335.000,-
265.000,-
265.000,-
220.000,-
Jaarschijf 2001
Jaarschijf 2002
Jaarschijf 2003
Jaarschijf 2004
Totaal f 1.085.000,-
De uitgangspunten voor de bepaling van de bijdrage zijn:
25 van de externe kosten inclusief btw voor rekening van de gemeente
interne kosten worden geschat op f75.000,-- per jaar
de kosten van het samenwerkingsverband die voor rekening van de gemeente komen, totaal ad f 120.000,- per jaar (2000-
2003) worden aan de projecten toegerekend (elk de helft).
Alternatieve financieringsmogelijkheden (intern dan wel extern):
Middelen Kompas, Europese middelen, Convenant (stad/regio), middelen van partners
Nadere onderbouwing:
Convenant Fryslan - Leeuwarden, jaarschijf 1999, Plan van aanpak Leeuwarden Waterstad d.d. 20/4/99
PLANNINGS-, INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSOVERZICHT
POTMARGE
(x f 1.000,- incl btw)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Planning-fasering
Financiering (per
financieringsbron
en/of -partner)***
660
460
460
440
Gevraagde bijdrage
in de investerings
kosten in het kader
van het SIOF
335
265
265
220
TOTALE
INVESTERINGEN
(zowel externe als
interne kosten)
995
725
725
660
Voorbereidingsfase
Uitvoeringsfase
Bij de begroting moet voor de eerste jaarschijf het kasritme in 12 perioden van een maand
worden aangegeven.
Onderverdeling over de verschillende partners en subsidies/fondsen is op dit moment nog niet
mogelijk
Toelichting op plannings-, investerings- en financieringsoverzicht:
Voor een nadere onderbouwing van de externe kosten verwijzen we naar het plan van aanpak van "De Blauwe
Diamant". De interne kosten worden geschat op f 75.000,- per jaar en de kosten van het
samenwerkingsverband op f 120.000,- per jaar (periode 2000-2003; voor beide projecten totaal f 240.000,-- aa:
kosten waarvan de gemeente de helft bijdraagt)
138