I Beleidsproduct: 1 w ,F Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: 8 2204 CONCERN M.S. SECTORHOOFD portefeuillehouder: Bilker, B. datum: 31 augustus 2001 Beleidsprodnctbeschrijving omschrijving: doel: Het bevorderen van betrokkenheid en inbreng van bewoners bij besluitvorming over het directe woon- en leefklimaat en verbeteren van goede afstemming van aanbod op de vraag die leeft bij bewoners De beleving van het woon- en leefklimaat van bewoners verbeteren door het vergroten van de betrokkenheid van burgers ten aanzien van besluiten over leefbaarheid in hun wijk. doelgroep: Bewoners en ondernemers in Leeuwarden en alle voor het woon- en leefklimaat relevante beheerpartijen prestaties. - Ontwikkeling integrale wi j kbeheerplannen voor 4 wijken (kwantiteiten - 13 Wi j kraadpleegconferenties en 5 collegebezoeken aan stadsdelen kwaliteit) - verhogen beoordeling invloed bewoners gem.beleid streefcijfer 2002: 5,5 (1997: 3,67) verhogen beoordeling bewoners overleg over gem. plannen streefcijfer 2002: 6,0 (1997: 4,14) - verhogen beoordeling kwaliteit woonomgeving streefcijfer 2004:7,5 en 2002 7,4 (wijksignalering 1998: 7,3) - verhogen beoordeling kwaliteitsindex 2002: 175,0 (1997: 168,6 en 1995: 179,3) accent begrotingsjaar: Werken met wijkpanels en wijkraadpleegconferenties Ontwikkelen van wijkbeheerplannen financien: lasten: buten: saldo: kengetallen: rekening '00 begroting '01 begroting 02 begroting '03 begroting '04 begroting '05 1.262.200 1.673.600 1.721.300 1.358.200 1.358.100 1.358.100 266.100 347.500 355.800 355.800 355.800 355.800 -996.100 -1.326.100 -1365500 -1.002.500 -1.002.300 -1002300 verhoging deelname aan wijkbijeenkomsten (minimaal 550) aantal deelnemers wijkpanel gem. 10 inbreng van alle beheerpartners in wijkjaarprogrammas PI46 Productcode: 822.04 x€ 1 Toelichting lasten/baten Specificatie naar beheersproduct: Dienst Uren Lasten DSO 2.796 688.900 DSO 3 615 290 800 DSO 89 436 706.300 B&C 35.400 Baten Saldo Wijkoverleg Wijkcoordinatie Buurtonderhoud en -leefbaarheid Opslag concernoverhead 41.600 314.200 -647.300 -290.800 -392 100 -35 400 95.847 1.721.300 355.800 -1.365.500 Recapitulatie per kostensoort: Dienst Uren Lasten Baten Saldo 3 4 Overige goederen en diensten 564.900 314.200 -250 700 6.0 Reserveringen 36.300 36.300 6.2 Apparaatskosten (KP) 144.900 -144,900 6.2 Apparaatskosten (KP) DSO 95.847 976 200 -976 200 6.3 Andere diensten 5.300 5.300 6 4 Opslag concernoverhead 35 400 -35 400 95.847 1.721.300 355.800 -1.365.500

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2001 | | pagina 140