lgf Beleidsproduct: r% cr v 625.01 Sociale integratie van achterstandsgroep Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum: 625.01 WELZIJN Santen, E.B.M. SECTORMANAGER Haan-Laagland, 8 mei 2001 H.J. de Beleidsproductbeschrijving omschrijving: doel: Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gem. beleid m.b.t. de wettelijke taken o.a. voortk. uit Welzijnswet, WVG /WCPV gericht op tegengaan achterstand risico groepen bevolking. Bevordering van gezonde, veilige en leefbare samenleving door te voorzien in sociale infrastructuur met voldoende reintegratie- bevorderende voorzieningen inzake vermindering c.q. tegengaan van achterstandsrisicos doelgroep: Alle burgers van Leeuwarden. prestaties: Ontwikkeling en tot uitvoering (laten) brengen van de producten: (kwantiteiten 1) Doelgroepgerichte risicobestrijding, te weten: het inventari- kwaliteit) seren van risico's en opstellen van maatregelen voor partici patie, inburgering en reintegratie van de groepen: ouderen, jongeren, vluchtelingen, allochtonen, nieuwkomers, vluchte lingen en patientengroeperingen; 2) Themagerichte risicobestrijdingte weten: het ondersteunen v/h buurtwerk en de koepel van de buurtorganisatie,het doen uitvoe ren van buurt(opbouw)werk in stadsdeelgebieden en het bevorde ren v/h vrijwilligerswerk (Anders Aktieven, Vrijwilligerssteun) accent begrotingsjaar: Wijkgerichte benadering van welzijn en bevordering bewoners participatie voor het gemeentelijk beleid. rekening '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04 begroting '05 financiën: lasten: 12.642.500 13.058.600 13.886.700 13.665.700 13.646.600 baten: 4.520.600 4.680.200 5.497.700 5.295.800 5.295.800 saldo: -8121900 -8.378.500 -8.389.000 -8.369.900 -8.350.800 kengetallen: 141 Productcode: 625.01 x e 1 Toelichting lasten/baten Specificatie naar beheersproduct Uren Lasten Baten Saldo Beschikking op aanvraag ROAAA/TV 1.371 341.400 279.500 -61.900 Beschikking op aanvraag WVG 1.371 92.400 142.000 49.600 Inburgering nieuwkomers 79 466.600 458.300 -8.300 Doelgroepgerichte risicobestr/integratie 2.880 9.812.400 3.008.500 -6.803.900 Jongerenbeleid 740 1.189.100 589.900 -599.200 Themagerichte risicobestr. en integratie 2.730 1.156.800 201.900 -954.900 totaal: 9.171 13.058.600 4.680.200 -8.378.500 Recapitulatie per kostensoort Uren Lasten Baten Saldo 4.1 Afdrachten aan/van het rijk 3.298.000 3.298.000 4.2 Uitkeringen en subsidies 10.007.600 126.300 -9.881.300 6.0 Reserveringen 1.330.900 376.100 -954.800 6.2 Apparaatskosten (KP) 9.171 793.400 -793.400 6.3 Andere diensten 15.100 -15.100 6.9 Andere producten (EP) 911.600 879.800 -31.900 totaal: 9.171 13.058.600 4.680.200 -8.378.500

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2001 | | pagina 430