lgf Beleidsproduct:
r%
cr v
625.01 Sociale integratie van achterstandsgroep
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
625.01
WELZIJN
Santen, E.B.M.
SECTORMANAGER
Haan-Laagland,
8 mei 2001
H.J. de
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gem.
beleid m.b.t. de wettelijke taken o.a. voortk. uit Welzijnswet, WVG
/WCPV gericht op tegengaan achterstand risico groepen bevolking.
Bevordering van gezonde, veilige en leefbare samenleving door te
voorzien in sociale infrastructuur met voldoende reintegratie-
bevorderende voorzieningen inzake vermindering c.q. tegengaan van
achterstandsrisicos
doelgroep:
Alle burgers van Leeuwarden.
prestaties: Ontwikkeling en tot uitvoering (laten) brengen van de producten:
(kwantiteiten 1) Doelgroepgerichte risicobestrijding, te weten: het inventari-
kwaliteit) seren van risico's en opstellen van maatregelen voor partici
patie, inburgering en reintegratie van de groepen: ouderen,
jongeren, vluchtelingen, allochtonen, nieuwkomers, vluchte
lingen en patientengroeperingen;
2) Themagerichte risicobestrijdingte weten: het ondersteunen v/h
buurtwerk en de koepel van de buurtorganisatie,het doen uitvoe
ren van buurt(opbouw)werk in stadsdeelgebieden en het bevorde
ren v/h vrijwilligerswerk (Anders Aktieven, Vrijwilligerssteun)
accent
begrotingsjaar:
Wijkgerichte benadering van welzijn en bevordering bewoners
participatie voor het gemeentelijk beleid.
rekening '00 begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
financiën:
lasten:
12.642.500
13.058.600
13.886.700
13.665.700
13.646.600
baten:
4.520.600
4.680.200
5.497.700
5.295.800
5.295.800
saldo:
-8121900
-8.378.500
-8.389.000
-8.369.900
-8.350.800
kengetallen:
141
Productcode: 625.01
x e 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beschikking op aanvraag ROAAA/TV
1.371
341.400
279.500
-61.900
Beschikking op aanvraag WVG
1.371
92.400
142.000
49.600
Inburgering nieuwkomers
79
466.600
458.300
-8.300
Doelgroepgerichte risicobestr/integratie
2.880
9.812.400
3.008.500
-6.803.900
Jongerenbeleid
740
1.189.100
589.900
-599.200
Themagerichte risicobestr. en integratie
2.730
1.156.800
201.900
-954.900
totaal:
9.171
13.058.600
4.680.200
-8.378.500
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
3.298.000
3.298.000
4.2 Uitkeringen en subsidies
10.007.600
126.300
-9.881.300
6.0 Reserveringen
1.330.900
376.100
-954.800
6.2 Apparaatskosten (KP)
9.171
793.400
-793.400
6.3 Andere diensten
15.100
-15.100
6.9 Andere producten (EP)
911.600
879.800
-31.900
totaal:
9.171 13.058.600 4.680.200 -8.378.500