Beleidsproduct: 1.02 Verkeer en vervoer c A"" Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder datum: 21102 STADSONTWIKKELING EN -BEHEER Steijvers, F.M.J. DIRECTEUR STADSONTWIKKELING Waanders, M.C.M. 28 augustus 1998 omschrijving: Formuleren van beleid op gebied van verkeer en vervoer en het vertalen van dit beleid in (concrete) plannen. Toepassen verkeers- regelgeving en instandhouding en optimalisering verkeersregeling. doel: Bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid waarbij het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt gestimuleerd. Vastleggen van dit beleid in verkeersplannen. doelgroep: Overlegplatform openbaar vervoer, andere overheden, alle verkeers deelnemers prestaties: - Beleidsmatige uitwerking en uitvoering van het Gemeentelijk (kwantiteit en Verkeers- en Vervoersplan kwaliteit) Beleidsadviezen op gebied van verkeer en vervoer - Uitvoering jaarschijf 2002 van het Meerjarenprogramma Infra structuur 2002 t/m 2005 - Opstellen/actualiseren Meerjarenprogramma Infrastructuur - Uitvoeren beheerprogramma 2002 Verkeersregelinstallaties - Nemen van de benodigde verkeersbesluiten - Verlenen van verkeersvergunningen en -ontheffingen accent begrotingsjaar: Implementatie en uitwerking GVVP. Voor ringbewegwij zering is 45.300,- extra beschikbaar gesteld, waarvan 50% structureel en 50% incidenteel. fi nancien: lasten: buten: .saldo: rekening '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04 begroting '05 282100 935.100 903.900 892900 896.100 862400 20.500 30.300 31.700 31.700 31.700 31.700 -261.500 -904.800 -872.200 -861.200 -864400 -830.700 kengetallen: Productcode: 211.02 x 1 Toelichting lasten/baten Specificatie naar beheersproduct: Dienst Uren Lasten Baten Saldo Beheer verkeersregelinstallaties DSO 330 519.300 3.200 -516.100 Verkeersbesl/verg./ontheft. DSO 320 32.100 13.200 -18.900 Verkeer en vervoer beleid DSO 2 415 334 000 15.300 -318 700 Opslag concernoverhead B&C 18.600 -18.600 3.065 903.900 31.700 -872.200 Recapitulatie per kostensoort: Dienst Uren Lasten Baten Saldo 2 0 Rente en afschrijvingen 230 700 -230 700 3.1 Energie 45.400 -45.400 34 Overige goederen en diensten 221 800 16.300 -205 500 4.2 Uitkeringen en subsidies 33.700 -33.700 62 Apparaatskosten (KP) DSO 3.065 208.900 -208.900 6.3 Rente 141.900 -141 900 64 Apparaatskosten (IP) 2.900 -2.900 6 9 Andere producten (EP) 15.300 15.300 64 Opslag concernoverhead 18.600 -18.600 3.065 903.900 31.700 -872.200

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2001 | | pagina 88