Beleidsproduct: Parkeren Algemeen productcode: 14.01 dienst: 10NCERN budgethouder: Kiezen, R. van functie: TEAMLEIDER VERKEER portefeuillehouder: Waanders, M.C.M. datum: 31 augustus 2001 Beleidsproductbeschrijving oinscltrijviug: Formuleren van beleid op gebied van parkeren, uitvoering geven aan dit beleid en (laten) beheren van parkeervoorzieningenHet advise ren omtrfiscaal-juraspecten t.a.v. parkeerbel. doel: Handhaven parkeerbeleid. Voorzien in de behoefte aan (gebouwde) parkeervoorzieningen zoals vastgelegd in het beleid. Handhaving bereikbaarheid, orde, veiligheid en doorstroming. doelgroep: Weggebruikers prestaties: (kwantiteit en kwaliteit) Naheffingsaanslagen Betaalde maaiveld-parkeerplaatsen Totale betaaltijd per parkeerplaats Onbetaalde blauwezone parkeerplaatsen Parkeerplaatsen in 2 parkeergarages Parkeervergunningen en -ontheffingen Uitvoering parkeerbel. zoals opgenomen in het in 2001 vast te stellen GVVP.Overleg met CV park-garagesVerordin overeenstemming met wetgeving en relevjurisprudentie ca13000 p/j r 2200 ppmet X tut maten 84 uur/week 2200 stuks 1160 stuks ca. 3100 stuks per jaar accent begrotingsjaar: financiën: lasten: baten: saldo: rekening '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04 begroting '05 2.562.100 2.396.900 2.780.300 2.778.800 2.778.500 2.778.500 3.142.200 2.948.200 3.362.200 3.362.200 3.362.200 3.362.200 580.100 551300 581.900 583.400 583.700 583.700 kengetallen: bezwaarschriften 2.000, aanmaningen 2.500 dwanginv. 800. Productcode: 214.01 x 1 Toelichting lasten/baten Specificatie naar beheersproduct: Dienst Uren Lasten Baten Saldo (Betaald) parkeren op maaiveld DSO 19.073 1.273 200 1.892 300 619.000 Parkeergarages (exploitatie) DSO 15 480.700 576 300 95 600 Parkeervergunningen en -ontheffingen DSO 2.450 104.200 431 100 326 900 Parkeerbeleid DSO 380 703.300 340.500 -362.800 Parkeerbelasting DAZ 2.513 161 800 122.100 -39.700 Opslag concernoverhead B&C 57.100 -57.100 24.431 2.780.300 3.362.200 581.900 Recapitulatie per kostensoort: Dienst Uren Lasten Baten Saldo 2 0 Rente en afschrijvingen 167.900 453 800 285 900 3 0 Personeel van derden 38.800 -38.800 3.1 Energie 2.300 -2 300 3 2 Huren en pachten 1.973 900 1 973.900 34 Overige goederen en diensten 329.100 349.400 20.300 4.0 Belastingopbrengsten 2.300 2.300 4 2 Uitkeringen en subsidies 63.500 -63.500 5 0 Kredietverleningen en deelnemingen 122.500 122.500 60 Reserveringen 659 500 -659 500 6.2 Apparaatskosten (KP) 17.000 -17 000 62 Apparaatskosten (KP) DSO 21.918 696.600 -696 600 6 2 Apparaatskosten (KP) DAZ 2.513 144.800 -144 800 6 3 Andere diensten 119.900 119.800 -100 6.3 Rente 483.900 340 500 -143.500 64 Opslag concernoverhead 57.100 -57.100 24.431 2.780.300 3.362.200 581.900

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2001 | | pagina 91