I Beleidsproduct: 120.05 Openbaar onderwijs Algemeen productcode: dienst: budgetho udcr: functie: portefeuillehouder: datum: 420.05 WELZIJN Brink, N. van den SECTORMANAGER Haan-Laagland, H.J. de 11 september 2000 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Het uitvoeren van de beleids- en beheerstaken in de school bestuurlij ke rol van de gemeente met betrekking tot het openbaar onderwijs (wettelijke taak). doel: Het bieden van toegankelijk openbaar onderwijs. doelgroep: Leerlingen en hun ouders/verzorgers. prestaties: Voldoen aan wet- en regelgeving. (kwantiteiten Adequate administratie. kwaliteit) Goedkeuren begroting en rekening VO. Volgen beleidsontwikkelingen. accent Scholenstichting Zuiderburen, begrotingsjaar: Positionering speciaal onderwijs. Verdere ontwikkeling bovenschools management. Verdere ontwikkeling verzelfstandigde bestuurscommissie pr.onderw. financiën lasten: buten: saldo: rekening '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04 begroting '05 20.568.700 18.591.700 18.786.600 18.586.100 18.584.300 18584300 19.350.000 17.322.700 17.509.000 17.322.700 17.322.700 17.322.700 -1.218.700 -1.269.000 -1.277.600 -1.263.400 -1.261.600 -1.261.600 kengetallen: 18 openbare scholen voor primair onderwijs. 1 openbare school voor voortgezet onderwijs. 3900 leerlingen openbaar primair onderwijs. P60 Productcode: 420.05 x€ 1 Toelichting lasten/baten Specificatie naar beheersproduct: Dienst Uren Lasten Baten Saldo Schoolbestuur openbaar primair onderwijs DWZ 959.200 124.300 -834 800 Expl. openbare scholen primair onderwijs DWZ 17.384.700 17.384.700 0 Schakel-/toez.functie openbaar onderwijs DWZ 210 22 000 -22 000 Levensbeschouwelijk onderwijs DWZ 13 34 900 -34 900 Opslag concernoverhead B&C 385.900 -385 900 223 18.786.600 17.509.000 -1.277.600 Recapitulatie per kostensoort: Dienst Uren Lasten Baten Saldo 1 0 Salarissen en sociale lasten 15.675.400 -15.675.400 3.1 Energie 235.900 -235.900 34 Overige goederen en diensten 2.271.300 -2.271.300 4 1 Afdrachten aan/van het rijk 14.562.600 14.562 600 4.2 Uitkeringen en subsidies 46.900 2.631.200 2.584.400 6.0 Reserveringen 148 000 260 500 112.500 6.2 Apparaatskosten (KP) DWZ 223 23.300 -23.300 6 3 Rente 54.700 54.700 6 4 Opslag concernoverhead 385.900 -385 900 223 18.786.600 17.509.000 -1.277.600

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2001 | | pagina 97