i
Rekening 2001
Concern
Bestedingsoverzicht Dienst Stadsontwikkeling en beheer: GSB middelen t/m 2001
project
Gemeentelijke GSB middelen
Leefbaarheid en veiligheid
Toezicht Prinsentuin
Zwerfvuil
Buurtschouwen
Dak- en thuislozen
Piaskruizen
Graffiti bestrijding
Bewaakte fietsenstalling
subtotaal
Be wonersbegeleiding
Achter de Hoven/Vegelin
Vrijheidswijk
subtoaal
Totaal gemeentelijke GSB middelen
Rijksmiddelen GSB
Niet fysieke stadseconomie
Tegeltjesbrug
Ontwikkeling bedrijvenloket
IT-loket werk en scholing
Callcentersector
Totaal niet fysieke stadseconomie
Ontvangen GSB middelen
Saldo
ISV middelen
Stedelijke herstructurering
Woonkwaliteit Binnenstad
Herziening subsidiebeleid monumenten
Afronden 1000x collectief
Subsidiearm voorraadbeleid
Masterplan Fee-City
Bedrijfslocaties L'den Oost/Hemrik
Binnenstad Nieuwestad
Binnenstad Nieuwestad grootschalig groen
Integrale beheerplannen
Digitale trapveldjes
Bijdrage KEI-onderzoek
Bijdrage onderzoek Sted. Investeringsopgave
raming
GSB bijdrage
Bodemsaneringsprojecten
Geluidsanering
Ontvangen ISV middelen
bijgeboekte rente
Saldo reserve GSB/ISV middelen
15.882,31
15.882.31
31.764,60
22.689,01
13.613,41
58.991,43
22.689,01
181.512,08
56.722,00
56.723,06
35.213,34
136.134,00
113.445,00
68.067,00
352.859,34
4 968.893,00
544.536.00
544.536,00
798.653,00
434.721,00
453.780,00
113.445,00
167.899,00
34.941,00
besteding
16.449,22
11.998,59
8.445,42
13.483,02
35.616,27
85.992,52
60.988,00
49.325,00
269.136,57
95.914,90
39.705,77
23.093,93
427.851,17
7.718.748,45
86.528,81
181.419,70
36.621,97
2.394.704,80
13.528.607,37
5.899,14
4.503,31
24.170.720,53
bijdragen bijdrage
private partijenoverheden
bijdrage
gemeente
10417,31
5.191,49
15.608,80
15.608,80
105.794,32 90.756,04
32.853,69
105.794.32 90.756,04
1.391.567.90
3.170.245,44
1.988.895,46
3.711.848,19.
3.358.007.61
32.215,67
40.169,98
36.621,97
780.501,97
6.435.531,30
4.561.813,34 5.700.743.65 10.683.048,50
GSB-bijdrage ISV bijdrage Saldo project
balanswaardering
16.449,22
11.998,59
8.445,42
3.065,71
19.080,28
59.039,22
60.988,00
49.325,00
110.313,00
39.732,52
95.914,90
39.705,77
23.093,93
198.447,12
124.054,24
financiële verantwoording project via Tytjerksteradiel
74.392,88-
4.283.178,62
54.313,14
141.249,72
453.780,22
108.271,98
35.882,84-
1.766.260,53-
424.309,86-
5.899,14
4.503.31
294.957,14 5.156.611,13
13.662.363,47
188.632,43
I 8.694.384.771
Rekening 2001
uitgaven t/111
uitgaven t/m
saldo per
planning
Projectnaam
Omschrijving project
Budget
Rijksbudget
Provinciebudget
Gemeentebudget
budget derden
2000
2001
1/1*02
gereed
G 25
Oudkomers
Opstapcursus Nederlandse taalles met mogelijkheid tot
kinderoppas voor allochtone vrouwen
450.028
450.028
149.106
427.779
22.249
n.v.t.
Jeugd en veiligheid
Preventieve en curatieve activiteiten tbv een veilige stad, speciaal
mbt (risicojongeren
1.207.964
1.099.057
49.916
58.991
472.439
874.842
333.122
2002
Jeugdbeleid
Sluitende aanpak jeugd
504.014
90.756
413.258
179.808
332.736
171.278
2002
Kinderopvang en naschoolse opvang
Uitbreiding kinder- en buitenschoolse opvang
1.731.144
1.731.144
0
1.365.128
366.016
2002
Breedtesport
Stimulering van deelname en gebruik van sport- en
spelvoorzieningen
249.579
249.579
136.134
249.579
0
2002
Inburgering nieuwkomers
Bevorderen inburgering en integratie nieuwkomers
1.291.782
1.291.782
961.839
1.273.631
18.151
n.v.t.
Maatschappelijke opvang
Voorzien in een vangnet voor personen die uit het sociale netwerk
vallen en bevorderen van de doorstroom naar reguliere vormen van
hulp, werk, scholing en huisvesting
9.242.452
9.115.620
126.832
5.040.058
9.118.605
123.847
2003
Verslavingsbeleid
Het realiseren van preventie, harm-reduction verslaafden en
resocialisatie verslaafden
5.331.861
5.242.648
89.213
3.120.871
5.224.369
107.492
2003-2005
Vrouwenopvang
idem maatschappelijke opvang
2.190.972
2.190.972
1.340.433
2.132.245
58.727
2003
Digitale trapveld
Realiseren van laagdrempelige ICT voorzieningen
245.930
108.120
22.689
113.987
1.134
0
243.939
1.991
2004
Wet Inschakeling Werkzoekenden
Ontwikkeling gemeentelijk beleid en het voeren van de regie tav
de uitvoering van de I/D-regeling
8.238.551
8.110.150
128.401
jaarbudget)
6.899.802
1.338.749
2005
Sluitende aanpak volwassenen
Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van
2005
reïntegratietrajecten voor volwassenen
0
0
0
0
In- en Doorstroombanen
Ontwikkeling gemeentelijk beleid en het voeren van de regie tav
de uitvoering van de I/D-regeling
12.550.041
12.478.503
71.538
jaarbudget)
10.638.002
1.912.039
2005
Europees Sociaal Fonds
Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van
reïntegratietrajecten dmv ESF subsidie
1.043.694
1.043.694
1.043.694
2005
Projectleider Buurtscholen (oud)
Verbreden functie basisschool
202.734
95.294
95.294
12.146
0
202.734
0
2001
Schoolbegeleiding
Begeleiding en ondersteuning van scholen voor basis en
(voortgezet) speciaal onderwijs en van individuele leerlingen
1.601.107
813.613
787.494
1.044.856
1.601.107
0
n.v.t.
Inburgering nieuwkomers
Aanbieden van cursussen Nederlands als tweede taal
maatschappelijke oriëntatie tbv nieuwkomers
2.397.673
2.088.240
309.433
1.940.111
2.397.673
0
n.v.t.
Onderwijs in Allochtone levende talen
Voorbereiden en uitvoeren beleid OALT
612.813
612.813
401.554
612.813
0
n.v.t.
Gem. Onderwijs Achterstandenbeleid
Voorbereiden en uitvoeren GOA
1.937.947
1.473.619
464.328
925.591
1.492.093
445.854
n.v.t.
Voor- en vroegschoolse educatie
Stimulering taalontwikkeling bij jonge kinderen in kansenwijken
529.846
470.854
58.992
0
0
529.846
2004
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
Begeleiding en organisatie van opvang tbv voortijdige
schoolverlaters
456.743
456.743
182.175
272.880
183.863
n.v.t.
Grote uroiecten
0
201.068
Sturen op kwaliteit in onderwijs
Verbeteren van de kwaliteit in het onderwijs
383.889
383.889
83.166
182.821
n.v.t.
Multifunctioneel Centrum Zuiderburen
Totstandkoming van een mfc in de wijk Zuiderburen
169.174
56.636
112.538
136.661
169.390
-216
2003
Leeuwarden Kennisstad
D.m.v. kennisintensivering versterken v/d economie
0
0
0
0
n.v.t.
Totaal
52.569.938
49.117.935
167.899
3.158.286
125.818
16.114.802
45.712.168
6.857.770