BSBEBBuhi^^H Bijiagenboek Programmabegroting 2007 Bijlage B: Formulieren nieuw beleid ombuigingen: VOORSTEL NIEUW BELEID N05-02 Programma: Werk en Inkomen Dienst: Welzijn Naam van het voorstel: N05-02 Reductie van het tekort WWB l-deel Relatie met het collegeprogramma/ de stadsvisie/ het MOP II/ het Stadsconvenant: Te realiseren strategisch hoofddoel: Mensen die niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, geraken niet onder het bestaansminimum. Welke effecten worden met het voorstel beoogd? Beperking van de stijging van (langdurige) bijstandsafhankelijkheid Welke prestaties worden geleverd/ verbeterd wanneer het voorstel wordt gehonoreerd? Afhandeling van 2.500 nieuwe uitkeringsaanvragen door middel van intake, onderzoek, rapportage, toetsing en beschikking, administratieve verwerking en dossiervorming Onderhoud van 4.500 lopende uitkeringen Tijdige, correcte en rechtmatige betaling van uitkeringen t.b.v. 4.500 uitkeringsgerechtigden Beleidsproduct: Inkomensvoorziening Productcode: BLP 030 Wanneer worden de effecten zichtbaar: (aangeven met een X) 2007 2008 2009 2010 X X X X Maatregelen: Budgetbeslag per jaar (x 1.000) 2007 2008 2009 2010 A. Bedragen waarover BTW verschuldigd is B. Verschuldigde BTW 6% 19% C. Bedragen (inclusief BTW) (A+B) D. Bedragen waarover geen BTW verschuldigd is €-3.850 1.250 €830 €410 E. Bruto Bedrag (C+D) F. BTW bedragen die compensabel of verrekenbaar zijn (zie specificatie) G. Netto bedragen (E-F) - 3.850 1.250 €830 €410 BTW: Verrekenbaar: Compensabel: F. Totaal Verrekenbaar en Compensabel Bij investeringen: in welk kwartaal worden de investeringen voorzien 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. aangeven met een X 46 - Bijiagenboek Programmabegroting 2007 Bijlage B: Formulieren nieuw beleid ombuigingen: VOORSTEL NIEUW BELEID Programma: Werk en Inkomen Dienst: Welzijn N05-02 Naam van het voorstel: Reductie van het tekort WWB l-deel Omschrijving/ onderbouwing: De gemeente is in ernstige problemen gekomen doordat het budget dat beschikbaar wordt gesteld door het Rijk voor het betalen van de uitkeringen en toeslagen structureel is gekort en daarmee te laag is om de kosten te dekken. Het knelpunt zit in de vaststelling van de omvang van het Inkomensdeel (l-deel). Om dit tekort te reduceren wordt er ingezet op een verruiming van de werkgelegenheid voor bijstandsgerechtigden. Dit moet de komende vier jaar leiden tot een daling van 500 bijstandsgerechtigden ten opzichte van het huidige aantal. Regulier werk is voor deze groep van het grootste belang. Daarom moeten er nieuwe kansen op werk worden gecreëerd. Met werkgevers wordt overlegd over hun bijdrage aan deze doelstelling. De volgende maatregelen worden in ieder geval getroffen: binnen gemeentelijke aanbestedingen wordt een bepaald deel van de aanneemsom bestemd voor werkgelegenheid voor uitkeringsgerechtigden (contract compliance); de gemeente besteedt minder werk uit; meer en beter gebruik maken van bestaande werkgelegenheid in Leeuwarden én daarbuiten; de personeelsbehoefte van werkgevers wordt gecombineerd met een grotere inzet op scholing van bijstandsgerechtigden; onderzoek hoe het verkrijgen van regulier werk zonodig gefaciliteerd kan worden; onderzoek hoe maatschappelijk nuttige functies gefinancierd kunnen worden. Omdat het noodzakelijke kostenverlagend effect van deze maatregelen niet in één jaar gerealiseerd kan worden, moet het rijksbudget voor het l-deel van de Wwb aangevuld worden met de genoemde bedragen tussen 2007 en 2010. 2007 2008 2009 2010 Wwb tekort (bijstandsbestand 320 lager) 3.850- 1.040 Wwb extra inspanning 180 extra daling) 210 830 410 OZB-suppletie 3.800 300- 200- 300- 47

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2006 | | pagina 201