BSBEBBuhi^^H
Bijiagenboek Programmabegroting 2007
Bijlage B: Formulieren nieuw beleid ombuigingen:
VOORSTEL NIEUW BELEID N05-02
Programma: Werk en Inkomen
Dienst: Welzijn
Naam van het voorstel:
N05-02 Reductie van het tekort WWB l-deel
Relatie met het collegeprogramma/ de stadsvisie/ het MOP II/ het Stadsconvenant:
Te realiseren strategisch hoofddoel:
Mensen die niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, geraken niet onder het
bestaansminimum.
Welke effecten worden met het voorstel beoogd?
Beperking van de stijging van (langdurige) bijstandsafhankelijkheid
Welke prestaties worden geleverd/ verbeterd wanneer het voorstel wordt gehonoreerd?
Afhandeling van 2.500 nieuwe uitkeringsaanvragen door middel van intake, onderzoek, rapportage,
toetsing en beschikking, administratieve verwerking en dossiervorming
Onderhoud van 4.500 lopende uitkeringen
Tijdige, correcte en rechtmatige betaling van uitkeringen t.b.v. 4.500 uitkeringsgerechtigden
Beleidsproduct:
Inkomensvoorziening
Productcode:
BLP 030
Wanneer worden de effecten zichtbaar:
(aangeven met een X)
2007
2008
2009
2010
X
X
X
X
Maatregelen:
Budgetbeslag per jaar (x 1.000)
2007
2008
2009
2010
A. Bedragen waarover BTW verschuldigd is
B. Verschuldigde BTW
6%
19%
C. Bedragen (inclusief BTW) (A+B)
D. Bedragen waarover geen BTW verschuldigd
is
€-3.850
1.250
€830
€410
E. Bruto Bedrag (C+D)
F. BTW bedragen die compensabel of
verrekenbaar zijn (zie specificatie)
G. Netto bedragen (E-F)
- 3.850
1.250
€830
€410
BTW:
Verrekenbaar:
Compensabel:
F. Totaal Verrekenbaar en Compensabel
Bij investeringen: in welk kwartaal worden de
investeringen voorzien
1e kw.
2e kw.
3e kw.
4e kw.
aangeven met een X
46
-
Bijiagenboek Programmabegroting 2007
Bijlage B: Formulieren nieuw beleid ombuigingen:
VOORSTEL NIEUW BELEID
Programma: Werk en Inkomen
Dienst: Welzijn
N05-02
Naam van het voorstel:
Reductie van het tekort WWB l-deel
Omschrijving/ onderbouwing:
De gemeente is in ernstige problemen gekomen doordat het budget dat beschikbaar wordt gesteld
door het Rijk voor het betalen van de uitkeringen en toeslagen structureel is gekort en daarmee te
laag is om de kosten te dekken. Het knelpunt zit in de vaststelling van de omvang van het
Inkomensdeel (l-deel).
Om dit tekort te reduceren wordt er ingezet op een verruiming van de werkgelegenheid voor
bijstandsgerechtigden. Dit moet de komende vier jaar leiden tot een daling van 500
bijstandsgerechtigden ten opzichte van het huidige aantal. Regulier werk is voor deze groep van het
grootste belang. Daarom moeten er nieuwe kansen op werk worden gecreëerd. Met werkgevers
wordt overlegd over hun bijdrage aan deze doelstelling.
De volgende maatregelen worden in ieder geval getroffen:
binnen gemeentelijke aanbestedingen wordt een bepaald deel van de aanneemsom bestemd
voor werkgelegenheid voor uitkeringsgerechtigden (contract compliance);
de gemeente besteedt minder werk uit;
meer en beter gebruik maken van bestaande werkgelegenheid in Leeuwarden én daarbuiten;
de personeelsbehoefte van werkgevers wordt gecombineerd met een grotere inzet op scholing
van bijstandsgerechtigden;
onderzoek hoe het verkrijgen van regulier werk zonodig gefaciliteerd kan worden;
onderzoek hoe maatschappelijk nuttige functies gefinancierd kunnen worden.
Omdat het noodzakelijke kostenverlagend effect van deze maatregelen niet in één jaar gerealiseerd
kan worden, moet het rijksbudget voor het l-deel van de Wwb aangevuld worden met de genoemde
bedragen tussen 2007 en 2010.
2007
2008
2009
2010
Wwb tekort (bijstandsbestand 320 lager)
3.850-
1.040
Wwb extra inspanning 180 extra daling)
210
830
410
OZB-suppletie
3.800
300-
200-
300-
47