Beleidsproduct -23- 020 - Integraal veiligheidsbeleid Programma: 010 - Veiligheid, op. orde en handhaving Dienst: ALGEMENE ZAKEN Sector: Juridische en Veiligheidszaken Portefeuillehouder: Budgethouder: Contactpersoon: Vacature Burgemeester Tolsma, S. Jong, C. de Specificatie naar beheersproduct: 020 Integraal veiligheidsbeleid Uren Lasten Baten Saldo Jw (aantal) pK 'a® 26-601 Dierenbescherming 4 41 0 -41 26-643 Vergunningen en fondsen 2 1 0 -1 31-124 Uitvoering toezicht en handhaving 24.768 1.112 0 -1.112 53-121 Integraal veiligheidsbeleid 6.081 746 58 -689 53-124 Uitvoering toezicht en handhaving 9.797 736 46 -690 Totaal 40.652 2.637 104 -2.533 Recapitulatie per kostensoort: Code Omschrijving sr 340 Overige goederen en diensten 400 Overdrachten 620 Apparaatskosten Totaal Bestaand uit: Kapitaallasten Apparaatskosten Overig Begroting 2007 Lasten Baten 103 46 41 1.617 1.762 x C 1.000,- 1.617 144 46 46 Begroting 2008 Lasten 239 60 2.338 2.637 2.338 299 Baten 46 58 104 104 Saldo 2008 -193 -3 -2.338 -2.533 -2.338 -195 Meerjarenraming: Rekening Begroting Begroting Raming 2006 2007 2008 2009 x C 1.000,- Raming Raming 2010 2011 Lasten Baten Saldo 2.235 310 -1.926 1.762 46 -1.716 2.637 104 -2.533 2.533 -2.533 2.533 0_ -2.533 2.433 -2.433 -22- 021 - Brandweer Programma: 010 - Veiligheid, op. orde en handhaving Portefeuillehouder: Vacature Burgemeester Dienst: BRANDWEER Budgethouder: Postma, J. Sector: Operationele Voorbereiding Contactpersoon: Postma, J. Risicobeheersing Specificatie naar beheersproduct: x C 1.000,- 021 Brandweer Uren (aantal) Lasten MriiËifiyfe Baten Saldo 61-128 Pro-actie 150 13 0 -13 61-129 Advies en Controle 3.172 149 0 -149 61-130 Preparatie 25.295 1.288 87 -1.201 61-131 Repressie 68.055 3.850 212 -3.638 61-132 Vergunningverlening 3.283 146 12 -134 61-133 Nazorg 65 8 2 -6 61-135 Preventie 1.461 373 0 -373 61-521 Voorlichting 1.090 58 0 -58 Totaal 102.571 5.885 313 -5.572 Recapitulatie per kostensoort: x C 1.000,- Code Omschrijving Begroting 2007 Lasten Baten Begroting 2008 Lasten Baten Saldo 2008 000 Niet in te delen lasten en baten 34 30 -30 100 Salarissen en sociale lasten 100 128 -128 300 Personeel van derden/verg. pers. 5 5 5 310 Energie 19 22 -22 330 Duurzame goederen 25 27 -27 340 Overige goederen en diensten 413 43 443 47 -396 400 Overdrachten 138 143 143 600 Mutaties reserves 118 118 605 Mutaties voorzieningen 55 55 -55 610 Kapitaallasten 316 310 -310 620 Apparaatskosten 4.431 4.849 -4.849 628 Overige interne doorbeiastingen 21 21 -21 Totaal 5.414 185 5.885 313 -5.572 Bestaand uit: Kapitaallasten 316 310 -310 Apparaatskosten 4.431 4.849 -4.849 Overig 667 185 726 313 -413 Meerjarenraming: x C 1.000,- Rekening Begroting Begroting Raming Raming Raming 2006 2007 2008 2009 2010 2011 lil- -4 Sit 11111 't- -J-at 4 \i§ Lasten 5.028 5.414 5.885 6.558 6.568 6.541 Baten 255185 313 431 431 431 Saldo -4.773 -5.229 -5.572 -6.127 -6.137 -6.110

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2007 | | pagina 267