L.j Programma 1 Burger en bestuur IBESPARINGEN BESTAAND BELE1D I Bestuurlijke samenwerking Binnen de begroting staat nog vermeld de bijdrage aan de Samenwerking Middelsee. Nu de inspanningen meer gericht zijn op liquidatie van de GR Middelsee, zal minder gebruik gemaakt worden van deze post. Reguliere kosten van bijvoorbeeld secretaries ondersteuning biijven wel en wellicht dat er nog uitgaven gedaan worden om beter inzicht te krijgen in de te nemen acties als bet gaat om de liquidatie van de bestaande onderdelen. Reductie van 15.000,- NIEUW BELEID UITZETTINGEN BESTAAND BELEID1 Met de vorming van een nieuw college in april 2014 is voor een formatie van 1,9 gekozen. Uitgangspunt van de begroting 2014 was 1,5 fte. Voor de komende jaren leidt dit tot een verhoging van het budget. In de Voorjaarsnotitie 2014 is een bedrag van 20.650 structureel bijgeraamd. Omdat dit echter slechts de meerkosten over het tweede gedeelte van 2014 betrof, dient er vanaf 2015 nog een bijraming plaats te vinden. Hiervoor is in 2015 structureel een extra bedrag benodigd van 10.300. Tevens zijn de pensioenverplichtingen van de oud-wethouders gestegen. Echter dit gedeelte wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. Hiernaast is er eventueel sprake van wachtgeldverplichtingen van een oud-wethouder. Omdat dit nu nog erg onzeker is, stellen wij u voor dit in de Najaarsnotitie 2014 mee te nemen. IFINANCIELE RECAPITULATIE T 1 r 1 1 1 1 j.-p- 11 Onderwerp Voorstel Bezuiniging 2015 Bezuiniging 2016 Bezuiniging 2017 Bezuiniging 2018 Bestuurl i i ke sa menwerki ng Uitvoeren 15.000 15.000 15.000 15.000 Totaal Programma 1 15.000 15.000 15.000 15.000 Onderwerp Voorstel Nieuw beleid Nieuw beleid Nieuw beleid 2015 2016 2017 Nieuw beleid 2018 Uitbreiding formatie wethouders Uitzetting 10.300- 10.300- 10.300- 10.300- ■■i Totaal Programma 1 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2014 | | pagina 93