Per saldo heeft in 2008 de exploitatie overigens 50.000 meer opgeleverd dan voorgaande ja
ren, waarvan 40.000 ingezet zou worden voor onderhoud steigers. Nu de provincie hieraan
goedkeuring heeft verstrekt, zal dit traject dit jaar worden gevolgd.
Plankosten project verplaatsen buitensport Grou
Op 16 september 2008 stemde de gemeenteraad in met de financieel technische uitwerking van
het project Verplaatsing buitensport Grou. Hiermee zijn alle afspraken met de ontwikkelaar SHP
en betrokken sportverenigingen vertaald naar de gemeentelijke begroting en administratie. Alle
uitgaven en inkomsten zijn in principe niet beïnvloedbaar, behalve de gemeentelijke plankosten en
de transactiekosten.
Na het raadsbesluit zijn alle historische kosten ten laste gebracht van de beschikbaar gestelde
budgetten en is een inschatting gemaakt van nog te maken kosten. Daaruit blijkt dat het budget
ad 268.263 voor gemeentelijke plankosten niet toereikend is.
Vanaf 2004 worden de kosten van het project Verplaatsing buitensport Grou geboekt op een ge
opend complex in het Grondbedrijf. In 2006 werd duidelijk dat de BTW op de sportinvestering
niet compensabel was en dat er een oplossing moest worden gevonden, omdat anders het pro
ject niet haalbaar zou zijn. Na vertrek van de (interne) gemeentelijke projectleider (in 2006) bleek
tegen de verwachting in dat er een behoorlijke inspanning verricht moest worden om het project
uitvoerbaar te krijgen.
Wij verwachten dat het project eind 2012 financieel kan worden afgesloten. Tot de afsluiting van
het project moeten er nog kosten gemaakt worden voor de civieltechnische begeleiding en toe
zicht op de aanleg van sportpark Meinga, de civieltechnische begeleiding en toezicht op het
bouw- en woonrijp maken van locatie Nesserdyk, het uitwerken en invoeren van het beheer van
sportpark Meinga conform de BTW-regeling en de invulling van de regiefunctie voor het bewaken
van de uitvoering van de overeenkomsten. Voor de inzet voor de hiervoor genoemde werkzaam
heden is naar verwachting een aanvullend budget nodig van 74.000.
Energie/asten gymnastieklokalen en sporthallen
In de begrotingsramingen is geen rekening gehouden met hogere energieprijzen van de afgelopen
jaren. Er wordt hierdoor een tegenvaller van 21.800 in de kosten voor gas en elektriciteit voor
de gymnastieklokalen en sporthallen verwacht.
Nevengebruik gymnastieklokalen en sporthallen
In de begroting wordt nog uitgegaan van een regeling voor "nevengebruik" waarbij verhuur van
lokalen via de gemeente plaatsvindt aan maatschappelijke instellingen tegen relatief lage tarieven.
Het begrote bedrag 2009 aan de inkomstenzijde op deze post is te hoog geraamd. In lijn met
voorgaande jaren is er een verwachte lagere opbrengst van ca 21.000.
3.3 Te verwachten beleidsontwikkelingen en hun gevolgen
Vrijwilligersverzekering
Het rijk heeft met ingang van het jaar 2009 een structureel bedrag van 4.600 toegevoegd aan
het gemeentefonds zodat gemeenten een verzekering kunnen afsluiten voor vrijwilligers in de
gemeente. Inmiddels is door verschillende verenigingen (m.n. sportverenigingen) naar deze verze
kering gevraagd. Aangezien het afsluiten van een verzekering voor vrijwilligers voor de gemeente
geen wettelijke verplichting is en het hier om niet-geoormerkte bedragen in het gemeentefonds
gaat, worden voorlopig geen plannen ontwikkeld om deze verzekering af te sluiten.
VOORJAARSNOTA 2009
23