Per saldo heeft in 2008 de exploitatie overigens 50.000 meer opgeleverd dan voorgaande ja ren, waarvan 40.000 ingezet zou worden voor onderhoud steigers. Nu de provincie hieraan goedkeuring heeft verstrekt, zal dit traject dit jaar worden gevolgd. Plankosten project verplaatsen buitensport Grou Op 16 september 2008 stemde de gemeenteraad in met de financieel technische uitwerking van het project Verplaatsing buitensport Grou. Hiermee zijn alle afspraken met de ontwikkelaar SHP en betrokken sportverenigingen vertaald naar de gemeentelijke begroting en administratie. Alle uitgaven en inkomsten zijn in principe niet beïnvloedbaar, behalve de gemeentelijke plankosten en de transactiekosten. Na het raadsbesluit zijn alle historische kosten ten laste gebracht van de beschikbaar gestelde budgetten en is een inschatting gemaakt van nog te maken kosten. Daaruit blijkt dat het budget ad 268.263 voor gemeentelijke plankosten niet toereikend is. Vanaf 2004 worden de kosten van het project Verplaatsing buitensport Grou geboekt op een ge opend complex in het Grondbedrijf. In 2006 werd duidelijk dat de BTW op de sportinvestering niet compensabel was en dat er een oplossing moest worden gevonden, omdat anders het pro ject niet haalbaar zou zijn. Na vertrek van de (interne) gemeentelijke projectleider (in 2006) bleek tegen de verwachting in dat er een behoorlijke inspanning verricht moest worden om het project uitvoerbaar te krijgen. Wij verwachten dat het project eind 2012 financieel kan worden afgesloten. Tot de afsluiting van het project moeten er nog kosten gemaakt worden voor de civieltechnische begeleiding en toe zicht op de aanleg van sportpark Meinga, de civieltechnische begeleiding en toezicht op het bouw- en woonrijp maken van locatie Nesserdyk, het uitwerken en invoeren van het beheer van sportpark Meinga conform de BTW-regeling en de invulling van de regiefunctie voor het bewaken van de uitvoering van de overeenkomsten. Voor de inzet voor de hiervoor genoemde werkzaam heden is naar verwachting een aanvullend budget nodig van 74.000. Energie/asten gymnastieklokalen en sporthallen In de begrotingsramingen is geen rekening gehouden met hogere energieprijzen van de afgelopen jaren. Er wordt hierdoor een tegenvaller van 21.800 in de kosten voor gas en elektriciteit voor de gymnastieklokalen en sporthallen verwacht. Nevengebruik gymnastieklokalen en sporthallen In de begroting wordt nog uitgegaan van een regeling voor "nevengebruik" waarbij verhuur van lokalen via de gemeente plaatsvindt aan maatschappelijke instellingen tegen relatief lage tarieven. Het begrote bedrag 2009 aan de inkomstenzijde op deze post is te hoog geraamd. In lijn met voorgaande jaren is er een verwachte lagere opbrengst van ca 21.000. 3.3 Te verwachten beleidsontwikkelingen en hun gevolgen Vrijwilligersverzekering Het rijk heeft met ingang van het jaar 2009 een structureel bedrag van 4.600 toegevoegd aan het gemeentefonds zodat gemeenten een verzekering kunnen afsluiten voor vrijwilligers in de gemeente. Inmiddels is door verschillende verenigingen (m.n. sportverenigingen) naar deze verze kering gevraagd. Aangezien het afsluiten van een verzekering voor vrijwilligers voor de gemeente geen wettelijke verplichting is en het hier om niet-geoormerkte bedragen in het gemeentefonds gaat, worden voorlopig geen plannen ontwikkeld om deze verzekering af te sluiten. VOORJAARSNOTA 2009 23

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2009 | | pagina 117