102 GEMEENTE BOARNSTERHIM PROGRAMMAREKENING (bedragen in Begroting 2008 vóór wijziging Baten Lastert Saldo Programma 1 Algemeen bestuur, openbare orde veiligheid 303.483 4.168.860 -3.865.377 2 Leefbaarheid in de dorpen 4.878.710 6.702.823 -1.824.113 3 Sport, cultuur, recreatie en toerisme 214.125 1.619.899 -1.405.774 4 Verkeer, vervoer en fysieke infrastructuur 301.728 3.882.369 -3.580.641 5 Werk en bestaanszekerheid 3.844.791 7.868.373 -4.023.582 6 Onderwijs en ontwikkeling 7.347.664 9.092.900 -1.745.236 7 Volkshuisvesting 6.736.565 7.976.008 -1.239.443 Sub-totaal programma 1 tot en met 7 23.627.066 41.311.232 -17.684.166 8 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen 2.615.380 141.365 2.474.015 Algemene uitkeringen 15.368.993 20.971 15.348.022 Dividend 92.812 92.812 Saldo financieringsfunctie 7.582 81.494 -73.912 Saldo compensabele BTW en uitkering BCF 87.000 -87.000 Overige algemene dekkingsmiddelen 1.133.229 495.756 637.473 Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen 19.217.996 826.586 18.391.410 8 Onvoorzien 0 875.011 -875.011 Resultaat voor bestemming 42.845.062 43.012.829 -167.767 Toevoeging/onttrekking aan reserves: 1 Algemeen bestuur, openbare orde veiligheid 37.237 0 37.237 2 Leefbaarheid in de dorpen 15.000 0 15.000 3 Sport, cultuur, recreatie en toerisme 0 0 0 4 Verkeer, vervoer en fysieke infrastructuur 5.395 3.500 1.895 5 Werk en bestaanszekerheid 0 0 0 6 Onderwijs en ontwikkeling 24.280 0 24.280 7 Volkshuisvesting 21.674 49.000 -27.326 8 Algemene dekkingsmiddelen 898.461 781.780 116.681 Sub-totaal mutaties reserves 1.002.047 834.280 167.767 Resultaat na bestemming 43.847.109 43.847.109 0

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2009 | | pagina 256