102
GEMEENTE BOARNSTERHIM
PROGRAMMAREKENING (bedragen in
Begroting 2008 vóór wijziging
Baten
Lastert
Saldo
Programma
1
Algemeen bestuur, openbare orde veiligheid
303.483
4.168.860
-3.865.377
2
Leefbaarheid in de dorpen
4.878.710
6.702.823
-1.824.113
3
Sport, cultuur, recreatie en toerisme
214.125
1.619.899
-1.405.774
4
Verkeer, vervoer en fysieke infrastructuur
301.728
3.882.369
-3.580.641
5
Werk en bestaanszekerheid
3.844.791
7.868.373
-4.023.582
6
Onderwijs en ontwikkeling
7.347.664
9.092.900
-1.745.236
7
Volkshuisvesting
6.736.565
7.976.008
-1.239.443
Sub-totaal programma 1 tot en met 7
23.627.066
41.311.232
-17.684.166
8
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
2.615.380
141.365
2.474.015
Algemene uitkeringen
15.368.993
20.971
15.348.022
Dividend
92.812
92.812
Saldo financieringsfunctie
7.582
81.494
-73.912
Saldo compensabele BTW en uitkering BCF
87.000
-87.000
Overige algemene dekkingsmiddelen
1.133.229
495.756
637.473
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen
19.217.996
826.586
18.391.410
8
Onvoorzien
0
875.011
-875.011
Resultaat voor bestemming
42.845.062
43.012.829
-167.767
Toevoeging/onttrekking aan reserves:
1
Algemeen bestuur, openbare orde veiligheid
37.237
0
37.237
2
Leefbaarheid in de dorpen
15.000
0
15.000
3
Sport, cultuur, recreatie en toerisme
0
0
0
4
Verkeer, vervoer en fysieke infrastructuur
5.395
3.500
1.895
5
Werk en bestaanszekerheid
0
0
0
6
Onderwijs en ontwikkeling
24.280
0
24.280
7
Volkshuisvesting
21.674
49.000
-27.326
8
Algemene dekkingsmiddelen
898.461
781.780
116.681
Sub-totaal mutaties reserves
1.002.047
834.280
167.767
Resultaat na bestemming
43.847.109
43.847.109
0