169
TOELICHTING PROGRAMMAREKENING
4. VERKEER, VERVOER EN FYSIEKE INFRASTRUCTUUR
Realisatie
2007
Begroting
vóór wijziging
2008
Begroting
né wijziging
2008
Realisatie
2008
Baten
331.261
301.728
544.318
435.091
Lasten
3.747.438
3.882.369
5.195.502
3.754.690
Resultaat voor bestemming
-3.416.177
-3.580.641
-4.651.184
-3.319.599
Toevoeging/onttrekking reserves
57.323
1.895
-109.695
-4.889
Resultaat na bestemming
-3.358.854
-3.578.746
-4.760.879
-3.324.487
Het resultaat op dit programma over 2008 is V 1.436.392
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting nâ wijziging zijn:
4.1 Damwand weg Abbenwier
V
29.500
4.2 Straatwerk en bitumineuze verhardingen
V
227.500
4.3 Kosten spoorwegovergang
V
40.500
4.4 Actualisatie GVVP
V
20.000
4.5 Verplaatsing buitensport Grou
V
867.500
4.6 Onderhoud Bidlerbrêge
V
19.000
4.7 Bruggen
N
27.600
4.8 Baggeren Abbemastate
V
32.300
4.9 Onderhoud waterwegen
V
29.900
4.10 Subsidie opwaardering Dillesyl en Tersoalstersyl
N
161.600
Storting algemene reserve
V
111.600
4.11 Bediening veerpont De Burd
V
26.700
4.12 Onderhoud veerpont De Burd
V
38.800
4.1 3 Kapitaallasten
V
91.200
4.14 Saldo overige verschillen
V
91.100
Per saldo
V 1
.436.400
Toelichting:
4. 1 Damwand wee Abbenwier
Bij de Voorjaarsnota 2008 is eenmalig 35.000 beschikbaar gekomen voor herstel van de
damwand langs de weg Abbenwier. Via de bestemming van het rekeningresultaat wordt
voorgesteld om de restant middelen 29.500 voor afronding van de werkzaamheden in 2009
beschikbaar te houden.
4.2 Straatwerk en bitumineuze verhardingen
In 2009 is door de raad besloten om de restantbudgetten straatwerk en bitumineuze verharding
en 2008 via de bestemming van het rekeningresultaat 2008 over te hevelen naar 2009 ten
behoeve van de Hoofdstraat in Grou en de herbestrating van de Wjitteringswei bij Jirnsum,
totaal 227.500.