TOELICHTING PROGRAMMAREKENING 8. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Realisatie 2007 Begroting vóór wijziging 2008 Begroting né wijziging 2008 Realisatie 2008 Baten 19.074.714 19.217.996 19.632.907 19.728.701 Lasten 3.444.278 1.701.598 2.884.533 3.218.806 Resultaat voor bestemming 15.630.436 17.516.398 16.748.374 16.509.895 Toevoeging/onttrekking reserves 139.026 116.681 116.681 -46.898 Resultaat na bestemming 15.769.462 17.633.079 16.865.055 16.462.997 Het resultaat op dit programma over 2008 is Toelichting: N 402.058 8.1 Lokale heffingen 8.2 Algemene uitkeringen 8.3 Dividend en rentevergoedingen 8.4 Saldo van de financieringsfunctie 8.5 Compensabele BTW vs uitk BCF 8.6 Overige alg. dekkingsmiddelen 8.7 Onvoorzien Per saldo Toelichting: Begroting voor wijziging 2008 Begroting na wijziging 2008 Realisatie 2008 Resultaat baten en lasten 2.474.015 15.348.022 92.812 -73.912 -87.000 637.473 -875.012 2.894.015 15.388.128 125.812 -73.912 0 556.573 -2.142.242 2.911.806 15.663.570 197.922 -83.563 -412.429 -613.729 -1.153.682 17.791 275.442 72.110 -9.651 -412.429 -1.170.302 988.560 17.516.398 16.748.374 16.509.895 -163.579 -402.058 182

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2009 | | pagina 326