Paragrafen De paragrafen geven in het kader van de jaarverslaggeving een verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Het gaat daarbij om de beleidslijnen met betrekking tot een aantal beheersmatige aspecten. Jaarrekening In de jaarrekening bestaande uit de balans en de programmarekening, staat de financiële verslag geving centraal. Resultaat 2008 De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van 5.231.285. Dit resultaat is op hoofdlijnen als volgt tot stand gekomen: Incidentele lasten (nader toegelicht in de jaarrekening) Incidentele baten (nader toegelicht in de jaarrekening) Diverse niet benutte budgetten (voorstel overheveling naar 2009) Overig per saldo Resultaat 2008 Voorstel over te hevelen budgetten van 2008 naar 2009 Wij stellen u voor om de volgende exploitatiebudgetten door te schuiven van 2008 naar 2009 door de algemene reserve in te zetten als draaischijf. Nr Programma Omschrijving budget Bedrag in 1 1 Voorbereidingskrediet WABO 31.500 2. 1 Voorbereidingskosten GBA audit 12.500 3. 1 Verkiezingen 13.500 4. 2 Bodem bouwstoffenbesluit 14.600 5. 3 Onderhoud steigers 40.000 6. 3 en 4 Verplaatsing buitensport Grou zie toelichting 7. 4 Damwand weg Abbenwier 29.500 8. 4 Straatwerk en bitum. verhardingen zie toelichting 227.500 9. 4 Actualisatie GVVP 20.000 10. 4 Onderhoud waterwegen 29.900 11. 4 Onderhoud bebording en wegwijzers 19.500 12. 4 Onderhoud Bidlerbrêge 19.000 13. 4 en 7 Abbemastate zie toelichting 14. 5 Tijdelijke huisvesting kinderopvang 22.420 15. 7 Actualisatie woonbeleid 35.000 16. 7 Bestemmingsplannen 25.400 17. 8 Opleidingsbudget 45.000 18. 8 Sanering schaduwarchieven 73.000 19. 8 Compensatie OR activiteiten 19.000 20. 8 Taakstelling bedrijfsvoering 58.400 21. 8 Opstellen beheerplannen 5.200 Totaal 740.920 Toelichting 6. Verplaatsing buitensport Grou N 6.700 V 440 V 741 V 288 N 5.231 Pagina 2 (Bedragen x 1.000) 3 07 Raadsvoorstel Jaarstukken 2008/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2009 | | pagina 79