Paragrafen
De paragrafen geven in het kader van de jaarverslaggeving een verantwoording van hetgeen in de
overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Het gaat daarbij om de beleidslijnen
met betrekking tot een aantal beheersmatige aspecten.
Jaarrekening
In de jaarrekening bestaande uit de balans en de programmarekening, staat de financiële verslag
geving centraal.
Resultaat 2008
De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van 5.231.285. Dit resultaat is op hoofdlijnen
als volgt tot stand gekomen:
Incidentele lasten (nader toegelicht in de jaarrekening)
Incidentele baten (nader toegelicht in de jaarrekening)
Diverse niet benutte budgetten (voorstel overheveling naar 2009)
Overig per saldo
Resultaat 2008
Voorstel over te hevelen budgetten van 2008 naar 2009
Wij stellen u voor om de volgende exploitatiebudgetten door te schuiven van 2008 naar 2009
door de algemene reserve in te zetten als draaischijf.
Nr
Programma
Omschrijving budget
Bedrag in
1
1
Voorbereidingskrediet WABO
31.500
2.
1
Voorbereidingskosten GBA audit
12.500
3.
1
Verkiezingen
13.500
4.
2
Bodem bouwstoffenbesluit
14.600
5.
3
Onderhoud steigers
40.000
6.
3 en 4
Verplaatsing buitensport Grou zie
toelichting
7.
4
Damwand weg Abbenwier
29.500
8.
4
Straatwerk en bitum. verhardingen zie
toelichting
227.500
9.
4
Actualisatie GVVP
20.000
10.
4
Onderhoud waterwegen
29.900
11.
4
Onderhoud bebording en wegwijzers
19.500
12.
4
Onderhoud Bidlerbrêge
19.000
13.
4 en 7
Abbemastate zie
toelichting
14.
5
Tijdelijke huisvesting kinderopvang
22.420
15.
7
Actualisatie woonbeleid
35.000
16.
7
Bestemmingsplannen
25.400
17.
8
Opleidingsbudget
45.000
18.
8
Sanering schaduwarchieven
73.000
19.
8
Compensatie OR activiteiten
19.000
20.
8
Taakstelling bedrijfsvoering
58.400
21.
8
Opstellen beheerplannen
5.200
Totaal
740.920
Toelichting
6. Verplaatsing buitensport Grou
N
6.700
V
440
V
741
V
288
N
5.231
Pagina 2
(Bedragen x 1.000)
3 07 Raadsvoorstel Jaarstukken 2008/2