b°e3ro,'mB en de meeriarenramin9' euro,s) -TTjTHlIg jSSdjSlÎ2î^ ftta «staat een overzicht met de bedra u w-stiik 5 2 van de Voorjaarsnota staat een Voorstel tot bW-iH#1" perprogr^ P^9 Ualdo [programma 1 jaïgemeenbe stuur 2 leefbaarheid in dorpen Îport cultuur recreatie en toerisme 4 verkeer, vervoer en fysieke in.ra 5 werk en bestaanszekerheid 6 onderwijs en ontwikkeling baten 7 ro'kru'isvesting en ruimteli|ke ontw -68.000 -10.200 -48.329 88.026 -173.346 -44.000 .240.000 70.000 -124.875 29.875 -2.714 -1.005.678 89.678 -78.200 39.697 -217.346 -170.000 -95.000 -2.714 -916.000 algemene dekkingsmiddelen -1.439.563 1.662^942 223,379 1.256.123 1 859.246 303.1 23 structureel 2009 -35.800 -34.084 -169.846 -25.000 225.000 -1.852 -858.000 -899-582 -42.400 73.781 -47.500 -145.000 -320.000 -862 -58.000 -539.981 -383.877 -872.246! fcSHBHSSSïi^TTte brengen van onvoorzien incidenteel en e 1 983 459 ten laste te brengei Sïï ÏÏdrvaVe uT2.227°teVna|aste van onvoorzien structureel. Ef,ec, voorste. A op begrotintI en ^ramingen wordt na acceptatie van de voorste,- De stand van de begroting 2009 len onder A als volgt. - - - lbeqrotin£Ssaldo_perjaar_ Ivoorstellen volgens A per saldo -236 -2.696 -34 _212 -133 -2.214 |ctand begrotingjiaaccgptatieJ^ -1.749 -1.561 -1.436 stand en vedoop van A,bierna gescbets, op basis van verwerking van het Het verloop van de Alge aoceptalje „oorstel A. resultaat van de ,aarreken, |aar[ekening 2008, (bedragen x 1.000! De stand van de Algemene Reserve bedraagt volgens de .aarr^ ÄSÏvande,—,g 2008 -5.243 Af- over te hevelen budgetten naar 2009 Af. over te ne verwerking ja; -741 e 'a-261 Tabel: prognose Algemene Reserve volgens aceeptatie A: Pagina 5 r~\ rt limtf cnhtotaal prog j_t/l!LZ. Bedragenj<_€_1^000_ men x I 3 08 Raadsvoorstel tij Voor] aarsnota 20C9/odwt/b

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2009 | | pagina 90