5. WERK EN BESTAANSZEKERHEID 5.1 Doelstelling Bevorderen van de werkgelegenheid in de gemeente en het bevorderen van de economische en maatschappelijke zelfstandigheid van de inwoners. 5.2 Wat mag het kosten? Middelen totale programma Rekening 2008 Begroting voor wijzi ging 2009 Begroting per 1 juli 2009 Eindejaars Prognose 2009 Verschil 2009 Lasten 9.644.637 9.974.340 10.000.111 9.910.111 -90.000 Baten 6.248.079 5.866.281 5.918.576 5.978.576 60.000 Saldo -3.396.558 -4.108.059 -4.081.535 -3.931.535 150.000 5.3 Bijzonderheden en afwijkingen gedurende 2009 Inkomensdeel (l-deel) WWB-uitkerinqen (bijstands/asten) voordeel e 250.000 De volgende grafiek, waarin het verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden in Nederland en de gemeente Boarnsterhim in de loop der jaren is uitgedrukt in indexpercentages, laat zien dat de ja renlange daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2009 tot staan is gekomen. Sinds begin van het lopende verantwoordingsjaar is er sprake van een stijging. In de voorjaarsnota is hiervan melding gemaakt en is een bedrag van 320.000 opgenomen om de verwachte extra uitkeringskosten in 2009 als gevolg van het groter aantal uitkeringsgerech tigden te kunnen dekken. Dit bedrag zal gezien de huidige ontwikkeling van het cliëntenbestand voor een deel wellicht ook daadwerkelijk moeten worden ingezet. Nieuwe ramingen van de to tale uitkeringslasten over geheel 2009 laten echter zien dat het in de begroting opgenomen to taalbedrag 2.686.544) te hoog is. Achteraf bezien blijkt de verwachte stijging van het aantal bijstandscliënten (met name in Friesland) mee te vallen. Op dit moment wordt verwacht dat de Indices Nederland vs. Boarnsterhim NB: in grafiek ligt lijn van Boarnsterhim de gehele periode boven die van Nederland Pagina 20 105% 95% 90% 85% 80% 75% Nederland Boarnsterhim Najaarsnota 2009

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2009 | | pagina 89