5. WERK EN BESTAANSZEKERHEID
5.1 Doelstelling
Bevorderen van de werkgelegenheid in de gemeente en het bevorderen van de economische en
maatschappelijke zelfstandigheid van de inwoners.
5.2 Wat mag het kosten?
Middelen totale programma
Rekening
2008
Begroting
voor wijzi
ging
2009
Begroting
per 1 juli
2009
Eindejaars
Prognose
2009
Verschil
2009
Lasten
9.644.637
9.974.340
10.000.111
9.910.111
-90.000
Baten
6.248.079
5.866.281
5.918.576
5.978.576
60.000
Saldo
-3.396.558
-4.108.059
-4.081.535
-3.931.535
150.000
5.3 Bijzonderheden en afwijkingen gedurende 2009
Inkomensdeel (l-deel) WWB-uitkerinqen (bijstands/asten) voordeel e 250.000
De volgende grafiek, waarin het verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden in Nederland en de
gemeente Boarnsterhim in de loop der jaren is uitgedrukt in indexpercentages, laat zien dat de ja
renlange daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2009 tot staan is gekomen. Sinds begin
van het lopende verantwoordingsjaar is er sprake van een stijging.
In de voorjaarsnota is hiervan melding gemaakt en is een bedrag van 320.000 opgenomen om
de verwachte extra uitkeringskosten in 2009 als gevolg van het groter aantal uitkeringsgerech
tigden te kunnen dekken. Dit bedrag zal gezien de huidige ontwikkeling van het cliëntenbestand
voor een deel wellicht ook daadwerkelijk moeten worden ingezet. Nieuwe ramingen van de to
tale uitkeringslasten over geheel 2009 laten echter zien dat het in de begroting opgenomen to
taalbedrag 2.686.544) te hoog is. Achteraf bezien blijkt de verwachte stijging van het aantal
bijstandscliënten (met name in Friesland) mee te vallen. Op dit moment wordt verwacht dat de
Indices Nederland vs. Boarnsterhim
NB: in grafiek ligt lijn van Boarnsterhim de gehele periode boven die van Nederland
Pagina 20
105%
95%
90%
85%
80%
75%
Nederland
Boarnsterhim
Najaarsnota 2009