Overzicht baten- en kostengroepen over de jaren 1971 t/m 1975.
Begroting
1971
Lasten
40. personeelslasten
41kapitaalslasten
42. bureaukosten
21
6,
43.
44.
45.
46.
47.
40.
A<"
y
subsidies 4
belastingen,, huren
en verzekeringen
onderhoud,schoonma
ken, energiever
bruik 10
bedrijven 4,
uitrusting,dienstbo-
nodigdhsden,trans
port
uitvoering admini
stratieve wetten 14.
onvoorziene uitgaven
583.720,.
291.435,-
724.435,-
796.355,-
Begroting
1972
25.671.660,.
8.153.415,"
957.435,-
3.810.625,-
Begroting
1973
36.098.655,-
8.956.705,-
1.123.650,-
5.415.635,"
Begroting
1974
42.008.215,-
9.873.445,-
1.238.970,-
6.466.905,-
776.100,— 804.895,— 937.795,— 1 .096.735,-
452.290,-
351.945,-
684.675,
11.090.715,-
4.484.060,-
14.828.400,-
6.914.115,"
17.110.730,
7.546.540,-
Begroting
1975
46.184.295-,-
12.011.225,—
1.321.535,-
8.710.250,--
1341-105,
19.006.245,-
7.406.875,-
Verschil tussen
1974 na wijziging
en begroting
1975
4.I76.OOO,—
2.137.780,—
82.615,—
2.243.345,—
244.370,—
1.Ö95.515,
- 139.665,-
950.570,— 1 .101 .555,— 1 .174.375,— 1.307.665,— 153.290,—
64.7
842.510,
261.500.
764.765,
15.490.255,"
513.800.-
13.065.570
132.750.
13.019.745,"
128.100,
18.666.525,-
276.545,-
5.646.580,-
140.245,-
Baten 1
80. gemeentelijke hef-.
fingen 6.
81uitkeringen gemeen
tefonds 32.
82. opbrengst bezittin
gen 2.
83. bijdragen van het
rijk enz, 21.
84. dienstverlening aan
derden
85 bijzondere baten _J
64.
saldo (+batig; - na
delig]
7i.736.4iO,— 88.574.830,— 99.663.760,— 116.231.915,— 16.568.155
511.785,
496.440,
193.900,
828.545,
-- 6.870.745,-- 7.912.390,-- 8.825.175,— 9.667.460,
842.285,-
35.334.385,— 38.849.585,— 42.452.265,— 48.802.140,— 6.349.075,—
2.191.685,— 5.124.990,— 3.252.990,—
24.391.555,— 31.302.065,— 35.184.350,—
5.500.535,
247.545,—
41.750.335,— 6.573.985,—
259.490,-
690.200.—
270.745,
200^—
530.345,"
100.—
194.465,—
123.195,—
610.900,—
764765',-- 69.738.060,— 81.459.975",— 90.058.760',— 104.266.915',— 14.208.155',—
343.880,—
100,—
1 .998.350,7.114.855,9.605.000,11.965.000,— 2.360
2ÜU.000,
b'j
H*
CJ.
I—1
D
C13
O