1977
360 B
1980
1981
29 N
IBIJSTELLING BELEIDSPLAN 19 77-1981
BELEIDSSECTOR 14 OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN
IVolg-
inummer
614
646
x 1.000
Omschrijving mutatie
UITGAVEN
Kauitaallasten ter zake van nadelige sloten van
vroegere dienstjaren
- afboeking t.l.v. rekeningsoverschotten t/m 1974
Onroerend goedbelastingen
- de perceptiekosten dienen te worden aangepast
met 6,5% van de onder volgnr. 317 geraamde
mutaties
- idem 6,5% verhoging i.v.m. vervallen vermakelijks
heidbelasting (6,5% van 125.000,
- vrijgevallen afschrijving krediet o.g.b.
- extra kosten voortvloeiende uit hertaxaties
(nieuwe 5-jaarlijkse periode) ad 100.000,
af te schrijven in 5 jaar
Reservering nadelig verschil tussen loon- en prijs
stijgingen en eompensatie hiervoor uit het gemeen
tefonds en de inkomsten uit eigen heffingen
- op basis van de thans gehanteerde uitgangspunten
m.b.t. de algemene loonomstijging (7>2%) en de
prijsstijging (6,5%). kan deze post met 2% worden
teruggebracht (uitgangspunten 1976 en 1977)
Financiering lopende dienst
- op basis v.d. huidige inzichten kan de raming v.
de besteding van 15-000,aan rente van kas
geld vervallen
Stelpost periodieken en bevorderingen
- uit een analyse v.d. plaatsgevonden hebbende
periodieke verhogingen en bevorderingen blijkt da
het netto-effect daarvan op de gemeentebegroting
per jaar op ca 700.000,gesteld dient te
worden (geraamd 480.000,
Totaal uitgaven
Mutatie t.o.v. het beleidsplan 1977-1981
55 B
15 B
430 B
1978
4 B
80 B
220 N
136 N
1979
5 B
8 N
80 B
440 N
363 N
2 B
8 N
250 B
29 N
80 B
660 N
365 N
3 N
8 N
250 B
80 B
880 N
590 N