v1' >>.K' 1-6 Wij verwachten, dat deze werkgroep haar werkzaamheden op korte termijn kan afronden. 2. Ontwikkelingen inkomsten en uitgaven. De uitgaven stijgen jaarlijks enerzijds door loon— en prijsstijgingen en anderszijds door het intensiveren van bestaande en het entameren van nieuwe taken. Het evenwicht in het beleidsplan is daarbij afhankelijk van de ontwikkeling van: - de algemene uitkering uit het gemeentefonds; - de doeluitkeringen; - winstuitkeringen bedrijven; - belastingen, heffingen en gebruiksvergoedingen accommodaties; - inkomsten uit het eigen vermogen; - diversen. 2.1. Reële groei van de middelen en besteding daarvan. Voor de achtereenvolgende jaren is de reële jaarlijkse groei van de mid delen en de besteding daarvan als volgt geraamd: x 1000 Omschrijving 1980 1981 1982 1985 1984 Verwachte reële groei van middelen 5686 B 4673 B 3897 B 4115 B 3943 B Geraamde bestedingen hiervan 5269 N 5089 N 4463 N 3726 N 3721 N Verschil 417 B 416 N 566 N 389 B 222 B Begrotingssaldi 417 B 1 B 565 N 176 N 46 B Voor een specificatie van genoemde bedragen wordt verwezen naar bijlage C. van dit hoofdstuk. 2.2. Uitkomsten sectoren bedrijven, doeluitkeringen en overheid. De gemeentehuishouding is in een drietal sectoren te splitsen, te weten de bedrijvensectorde doeluitkeringensector en de overheidssector. De saldi van de opeenvolgende jaren zijn: x 1000 Jaar Saldo Bedrijven Doeluitkeringen Overheid 1980 417 B 3318 B 2787 N 114 N 1981 1 B 3579 B 2675 N 903 N 1982 565 N 3801 B 2837 N 1529 N 1983 176 N 4352 B 2808 N 1720 N 1984 46 B 5173 B 2956 N 2171 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1979 | | pagina 106