v1' >>.K'
1-6
Wij verwachten, dat deze werkgroep haar werkzaamheden op korte termijn
kan afronden.
2. Ontwikkelingen inkomsten en uitgaven.
De uitgaven stijgen jaarlijks enerzijds door loon— en prijsstijgingen
en anderszijds door het intensiveren van bestaande en het entameren van
nieuwe taken. Het evenwicht in het beleidsplan is daarbij afhankelijk
van de ontwikkeling van:
- de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- de doeluitkeringen;
- winstuitkeringen bedrijven;
- belastingen, heffingen en gebruiksvergoedingen accommodaties;
- inkomsten uit het eigen vermogen;
- diversen.
2.1. Reële groei van de middelen en besteding daarvan.
Voor de achtereenvolgende jaren is de reële jaarlijkse groei van de mid
delen en de besteding daarvan als volgt geraamd:
x 1000
Omschrijving 1980 1981 1982 1985 1984
Verwachte reële groei
van middelen
5686
B
4673
B
3897
B
4115
B
3943
B
Geraamde bestedingen
hiervan
5269
N
5089
N
4463
N
3726
N
3721
N
Verschil
417
B
416
N
566
N
389
B
222
B
Begrotingssaldi
417
B
1
B
565
N
176
N
46
B
Voor een specificatie van genoemde bedragen wordt verwezen naar bijlage
C. van dit hoofdstuk.
2.2. Uitkomsten sectoren bedrijven, doeluitkeringen en overheid.
De gemeentehuishouding is in een drietal sectoren te splitsen, te weten
de bedrijvensectorde doeluitkeringensector en de overheidssector.
De saldi van de opeenvolgende jaren zijn:
x 1000
Jaar
Saldo
Bedrijven
Doeluitkeringen
Overheid
1980
417 B
3318 B
2787 N
114 N
1981
1 B
3579 B
2675 N
903 N
1982
565 N
3801 B
2837 N
1529 N
1983
176 N
4352 B
2808 N
1720 N
1984
46 B
5173 B
2956 N
2171 N