a oo£
a oo£
a oo£
a oo£
a oo£
a oo£
a oo£
a oo£
a 009
a oo£
a oo£
a oo£
a oo£
N3iswoMi aNawaoav
-qns
11 N
uauef apuaSjoA ua 8861 qoajja
uaqsBisxaauosjad axoxj
-xoads uaxapuaA aq uapeu Sou suaSaw SuxuaAuasaa
£0
226
2661
L 66 L
066 L
6861
886 L
Z861
ueef apuBBSuooA qaq *a-o-x
spaaqs uaSuxuapuxuiaaA/uaSuxjapjaauiuaA
SuxqojSag
DNIAPIHHDSWO
axq
-ounj
axq
-oung
000'I x
NaiaaaiwsoNiMaa aNawaouv ns DNiaaioNVNia
6 aixoNnaaaooH
N3ISW03NI
266 L-8861 uBidspxaxsg
Beleidsplan 1988-1992
UITGAVEN
HOOFDFUNCTIE 9
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
x 1.000
Func
tie
922
Sub-
func
tie
00
01
02
03
04
OMSCHRIJVING
ALGEMENE UITGAVEN
Onvoorziene uitgaven
Reservering correcties wegens taxatiefouten
Reservering wegens nog nader te verdelen kosten
automatisering
- uitbreiding beeldschermen Fin/Bel (30 B), stimu
lering automatiseringskennis (40 B) en onderhoud
personeelssysteem (3 B)
- jaarlijks accres
Reservering wegens nog nader te verdelen speci
fieke personeelslasten
- resturen
- periodieken en doorstromingen na functiewaarde
ring (exclusief Onderwijs en D.R.B.)
- aanvulling lasten functiewaardering op grond
van rapport actuele financiële situatie februa
ri 1987
- gerealiseerde functiewaardering
Reservering lasten voortvloeiende uit voorgenomen
investeringen
- herwaardering 1987-1991
Begroting
1987
395 N
150 N
283 N
283 N
670 N
670 N
81 N
1988
376 N
150 N
271 N
73 B
85 N
283 N
670 N
46 N
400 N
600 B
516 N
81 N
81 B
Vermeerderingen/verminderingen steeds
t.o.v. het voorgaande jaar
1989
100 N
85 N
85 N
475 N
475 N
1990
100 N
85 N
85 N
475 N
475 N
1991
100 N
85 N
85 N
475 N
475 N
1992
100 N
85 N
85 N
475 N
475 N