Gewone dienst Uitgaven 2-44 Cat. Subcat. Omschrijving Werkelijke of vermoedelijke uitgaven voor vorig dienst jaar Geraamde uit gaven volgens oorspronkelijke begroting vorig dienstjaar Geraamde uitgaven van het dienstjaar 6.0 6.3 3 300 4 403 410 5 510 518 520 531 702 705 715 737 9 958 1 110 Subsidies /kontributies bijdragen Lidmaatschappen Belastingen, huren en verzekeringen Verontreinigingsheffing Huur grond IJshal Onderhoud, schoonmaken gebouwen en terreinen Schoonmaak-, toilet- en ontsmettingsmiddelen Waterverbruik Onderhoud gebouwen, installatie en terreinen: - terreinen kermisexploitanten - sporthal en installaties - ijshal en installaties totaal 25.000, naar reserve rekening 10.000, - warmtekrachtinstallatie Kosten parkeermeters en -automaten: - eigen onderhoud - onderhoud door Frigas Uitrusting, dienstbenodigdheden, transport en verwerking gereedschappen huur semafoon onderhoud machines ijshal kosten serviceshop Totaal 3.4 Reserveringen Reserve en fondsvorming Onderhoudsfonds ijshal - storting - toevoeging rente Totaal 6.0 Takken van dienst Rente en afschrijving Rente (gem. Leeuwarden) 9 i van 772.410, 725% van 306.155,— 1.078.565,— boekwaarde 1-1-1989 1.078.565,— 440,— 300,— 14.202,60 60.000,— 21.675, 60.000, 21.590, 60.000, 74.202,60 81.675,— 81.590,- 3.576,86 13.093,48 13.620,37 28.417,68 30.505,10 42.055,34 5.000, 16.840, 5.500, 10.000, 15.000, 3.300, 42.500, 30.000, 5.000, 14. 825, 5.500, 10.000,- 15.000, 3.300,- 42.500,- 30.000,- 131.268,83 128.140, 126.125,-- 780,— 4.548,86 12.236,47 17.565,33 436.091,53 10.000,— 10.000,— 113.613,69 1.250, 6.000, 20.000, 1. 250," 7.500,- 20.000,- 27.250,— 28. 750, 455.080,— 466.075, 10.000,— 10.000,- 10.000,— 10.000,— 79.130, 27.560, 69.515, 22.195, 2-45 Gswone dienst Uitgaven Cal. Subcat. 007 2 200 200 250 4 400 401 420 425 425 407 5 512 512 512 512 520 520 520 Omschrijving Personeel van derden medewerker IJshal (DSR) Burokosten Kantoorbenodigdheden en drukwerk (DSW) Drukwerk IJshal (DSW) Diverse kleine kosten Belastingen, huren en verzekeringen Onroerendgoedbelasting (Gem. Lwd) Waterschapslasten (Gem. Lwd) Premie brandassurantie (Gem. Lwd) Machinebreukverzekering (Gem. Lwd) Verzekering Semafoon (Gem. Lwd.) Riool retributie Onderhoud schoonmaken gebouwen en terreinen Reiniging kermisterrein (DRB) Reiniging t.b.v. pleziervaart (DRB) Reiniging IJshal (DRB) Reiniging pakwagenterrein kermisexploitanten (DRB) Onderhoud sporthal (DRB) Onderhoud kermisterrein (DSO) Onderhoud parkeermeters (DSO) Totaal 6.3 Werkelijke of vermoedelijke uitgaven voor vorig dienst jaar 19.400,— 133.013,69 3.943,50 258,10 972,90 5.174,50 66.782,— 3.126,01 10.403,98 3.908,98 15,46 7.676,— 91.912,43 5.807,17 4.099,33 1.185,— 934,50 15. 535,— 25.561,- 255.661,62 Geraamde uit gaven volgens oorspronkelijke begroting vorig dienstjaar 21.000,— 127.690,— 3.500, 5.000, 8.500,— 54.475, 2.965, 10.415, 3.910, 15, 5.200, 76.980,— 5.630 4.420 1.765 11.815 224.985 Geraamde uitgaven van het dienstjaar 21.000,— 112.710, 3.500, 5.000, 8.500,— 54.075, 2.800, 10.420, 3.950, 15, 4.215, 75.475, 5.635 4.050 2.225 5.000 16.910 213.595

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1989 | | pagina 94