Gewone dienst Uitgaven
2-44
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
6.0
6.3
3
300
4
403
410
5
510
518
520
531
702
705
715
737
9
958
1
110
Subsidies /kontributies bijdragen
Lidmaatschappen
Belastingen, huren en verzekeringen
Verontreinigingsheffing
Huur grond IJshal
Onderhoud, schoonmaken gebouwen en terreinen
Schoonmaak-, toilet- en ontsmettingsmiddelen
Waterverbruik
Onderhoud gebouwen, installatie en terreinen:
- terreinen kermisexploitanten
- sporthal en installaties
- ijshal en installaties
totaal 25.000,
naar reserve rekening 10.000,
- warmtekrachtinstallatie
Kosten parkeermeters en -automaten:
- eigen onderhoud
- onderhoud door Frigas
Uitrusting, dienstbenodigdheden, transport en verwerking
gereedschappen
huur semafoon
onderhoud machines ijshal
kosten serviceshop
Totaal 3.4
Reserveringen
Reserve en fondsvorming
Onderhoudsfonds ijshal
- storting
- toevoeging rente
Totaal 6.0
Takken van dienst
Rente en afschrijving
Rente (gem. Leeuwarden)
9 i van 772.410,
725% van 306.155,—
1.078.565,—
boekwaarde 1-1-1989
1.078.565,—
440,—
300,—
14.202,60
60.000,—
21.675,
60.000,
21.590,
60.000,
74.202,60
81.675,—
81.590,-
3.576,86
13.093,48
13.620,37
28.417,68
30.505,10
42.055,34
5.000,
16.840,
5.500,
10.000,
15.000,
3.300,
42.500,
30.000,
5.000,
14. 825,
5.500,
10.000,-
15.000,
3.300,-
42.500,-
30.000,-
131.268,83
128.140,
126.125,--
780,—
4.548,86
12.236,47
17.565,33
436.091,53
10.000,—
10.000,—
113.613,69
1.250,
6.000,
20.000,
1. 250,"
7.500,-
20.000,-
27.250,—
28. 750,
455.080,—
466.075,
10.000,—
10.000,-
10.000,—
10.000,—
79.130,
27.560,
69.515,
22.195,
2-45
Gswone dienst Uitgaven
Cal. Subcat.
007
2
200
200
250
4
400
401
420
425
425
407
5
512
512
512
512
520
520
520
Omschrijving
Personeel van derden
medewerker IJshal (DSR)
Burokosten
Kantoorbenodigdheden en drukwerk (DSW)
Drukwerk IJshal (DSW)
Diverse kleine kosten
Belastingen, huren en verzekeringen
Onroerendgoedbelasting (Gem. Lwd)
Waterschapslasten (Gem. Lwd)
Premie brandassurantie (Gem. Lwd)
Machinebreukverzekering (Gem. Lwd)
Verzekering Semafoon (Gem. Lwd.)
Riool retributie
Onderhoud schoonmaken gebouwen en terreinen
Reiniging kermisterrein (DRB)
Reiniging t.b.v. pleziervaart (DRB)
Reiniging IJshal (DRB)
Reiniging pakwagenterrein kermisexploitanten (DRB)
Onderhoud sporthal (DRB)
Onderhoud kermisterrein (DSO)
Onderhoud parkeermeters (DSO)
Totaal 6.3
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
19.400,—
133.013,69
3.943,50
258,10
972,90
5.174,50
66.782,—
3.126,01
10.403,98
3.908,98
15,46
7.676,—
91.912,43
5.807,17
4.099,33
1.185,—
934,50
15. 535,—
25.561,-
255.661,62
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
21.000,—
127.690,—
3.500,
5.000,
8.500,—
54.475,
2.965,
10.415,
3.910,
15,
5.200,
76.980,—
5.630
4.420
1.765
11.815
224.985
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
21.000,—
112.710,
3.500,
5.000,
8.500,—
54.075,
2.800,
10.420,
3.950,
15,
4.215,
75.475,
5.635
4.050
2.225
5.000
16.910
213.595