Beleidsplan
,iyr LASTEN
Hoofdfunctie 5
1992-1995 Dienst Welzijn
x 1.000
c ,1
Func-
tie
Sub
func
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
Begroting
1991
1992
Vermeerder i ngen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig jaar
1993
1994
1995
500
ALGEMEEN BESTUUR
Personeelskosten
Naar concern: kinderopvang
Inspectie DSM
Huisvestings kosten
Apparaatskosten
Nieuwe investeringen
Vervanging bestaande automatiseringsapparatuur
Verhoging staat C
Verhoging/nieuw budget
Nieuwe investeringen CSR
Lidmaatschappen en contributies
Dienstverlening van derden
Totaal functie 500
-1.088
-1.088
-21
-21
-35
-35
-4
-4
-25
-25
-1.173
170
-1646
1
-1
-1646
-78
-78
-170
-4
-10
-1
-12
-7
-204
-4
-1.932
Beleidsplan
Hoofdfunctie 5
1992-1995 Dienst Welzijn
BATEN
x 1.000
Func
tie
Sub
func
tie
Diens
OMSCHRIJVING
Begroting
Vermeerderi ngen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig jaar
1991
1992
1993
1994
1995
500
1
2
4
ALGEMEEN BESTUUR
Hu i svest i ngs1 asten
Apparaats kosten
Dienstverlening aan derden
Totaal functie 500
0
2
0
2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
25
0
25
0
0
0
0
25
4
0
0
0
171