88
Beleidsplan 1994-1997 Dienst Stadsbeheer
UITGAVEN
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
HOOFDFUNCTIE 9
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
GELDLENINGEN
Rentecorrecties
Totaal functie 911
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
Onvoorziene uitgaven
Reservering correcties wegens taxatiefouten
Reservering wegens nog nader te verdelen
kosten automatisering
Reservering wegens nog nader te verdelen
specifieke personeelslasten
Reservering lasten voortvloeiende uit
voorgenomen investeringen
Onderuitputting
Stelpost herwaardering
Reserve voorzieningen
Overige
Totaal functie 922
x 1.000
Begroting
1993 1994
-37
-28
-39
-38
Vermeerderigen/verminderingen
steeds tov vorig jaar
1995 1996 1997
89
Beleidsplan 1994-1997 Dienst Stadsbeheer x f 1-000
INKOMSTEN
Func
tie
Sub-
func-
tie
OMSCHRIJVING
Begrc
1993
ting
1994
Vermeerden
steeds tov
1995
ngen/vermin
vorig jaar
1996
deringen
1997
911
922
0
0
1
2
3
4
5
6
7
9
HOOFDFUNCTIE 9
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
GELDLENINGEN
Rentecorrecties
Totaal functie 911
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
Onvoorziene uitgaven
Reservering correcties wegens taxatiefouten
Reservering wegens nog nader te verdelen
kosten automatisering
Reservering wegens nog nader te verdelen
specifieke personeelslasten
Reservering lasten voortvloeiende uit
voorgenomen investeringen
Onderuitputting
Stelpost herwaardering
Reserve voorzieningen
Overige
Totaal functie 922
0
0
0
0
0
210
230
210
0
0
210
230
210