Gemeente Leeuwarden
Beleidsplan 1995 - 1998
Lasten
Func
tie
Sub
func
Diens
t OMSCHRIJVING
Begroting
tie
1994
1 995
1 996
1 997
1 998
922
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
0
Onvoorziene uitgaven
-41
-41
-41
-41
-41
-41
-41
-41
-41
-41
1
Taxatiefouten
Taxatiefouten
Besparing raadsadviescomm1ss1es
Bijdrage WA-verzekering
-23
-8
-12
6
4
-10
-12
7
-15
-12
-27
-12
-23
-10
-15
-27
-39
2
Reservering wegens nog nader te verdelen
kosten automatisering
Vervang1ngs i nvesteri ngen
Nieuwe investeringen
-49
-37
-12
-18
-67
-18
-85
-1
-18
-104
-1
-18
-49
-67
-85
-104
-123
3
Reservering wegens nog nader specifiek
te verdelen personeelslasten
Stelpost uitkering bonus/malus AAW
Periodieken en doorstroming
Sociaal Convenant
Herw.1994-1997: personeelskosten
Sajogelden
Loonruimte G en G sector
-275
-283
-76
-40
-33
-87
-519
-187
-35
213
-528
11
-187
-5
-709
-187
-275
-519
-528
-709
-896
5
Onderu i tputti ng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Stelpost herwaarderingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bovenformat1even
Boventalligen ihkv de herwaardering
Flankerend beleid Welzijnsinstellingen
Herw. 94-97:beh/best/adm onderwijs
Herw. 94-97:fusie Sport&Recr met DSB
Herw. 94-97:vermindering overhead
Personeel v/m Frieslandhal
0
0
-422
-300
-546
-1 268
365
68
25
182
-628
-19
-455
68
25
200
182
-627
75
755
25
182
0
-1 268
-628
-627
410
8
Onvoorziene uitg. Sociaal Cult, werk
-33
0
0
0
0
-33
0
0
0
0
9
ïverige Algemene Uitgaven
Jijdrage kosten werving en selectie
Hilieuinspectie gebouwen
-50
-221
20
-290
-491
-16
290
-217
-217
-50
-491
-217
-217
-217
lotaal functie 922
-471
-2 396
-1 514
-1 725
-906
Beleidsplan 1995 - 1998
Func- I Sub- |Dienst|
tie
Reservering wegens nog nader te verdelen
kosten automatisering
Reservering wegens nog nader specifiek
te verdelen personeelslasten
Tijdelijk budget bonus/malus AAW
Stelpost verjonging
Herw. 94-97:bijdr.regio basiseducatie
Onderuitputting
mutaties stelpost kapitaallasten
Stelpost herwaarderingen
Bovenformati even
Onvoorziene uitg. Sociaal Cult, werk
Overige Algemene Uitgaven
1 996
Dienst Welzijn
Baten
Taxatiefouten
Totaal functie 922
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
Onvoorziene uitgaven
384
384
15
15
389
-37
352
15
15
352
31
383
15
15
383
16
399
15
15
399
95
494
15
15