Gemeente Leeuwarden Beleidsplan 1995 - 1998 Lasten Func tie Sub func Diens t OMSCHRIJVING Begroting tie 1994 1 995 1 996 1 997 1 998 922 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 0 Onvoorziene uitgaven -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 1 Taxatiefouten Taxatiefouten Besparing raadsadviescomm1ss1es Bijdrage WA-verzekering -23 -8 -12 6 4 -10 -12 7 -15 -12 -27 -12 -23 -10 -15 -27 -39 2 Reservering wegens nog nader te verdelen kosten automatisering Vervang1ngs i nvesteri ngen Nieuwe investeringen -49 -37 -12 -18 -67 -18 -85 -1 -18 -104 -1 -18 -49 -67 -85 -104 -123 3 Reservering wegens nog nader specifiek te verdelen personeelslasten Stelpost uitkering bonus/malus AAW Periodieken en doorstroming Sociaal Convenant Herw.1994-1997: personeelskosten Sajogelden Loonruimte G en G sector -275 -283 -76 -40 -33 -87 -519 -187 -35 213 -528 11 -187 -5 -709 -187 -275 -519 -528 -709 -896 5 Onderu i tputti ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Stelpost herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Bovenformat1even Boventalligen ihkv de herwaardering Flankerend beleid Welzijnsinstellingen Herw. 94-97:beh/best/adm onderwijs Herw. 94-97:fusie Sport&Recr met DSB Herw. 94-97:vermindering overhead Personeel v/m Frieslandhal 0 0 -422 -300 -546 -1 268 365 68 25 182 -628 -19 -455 68 25 200 182 -627 75 755 25 182 0 -1 268 -628 -627 410 8 Onvoorziene uitg. Sociaal Cult, werk -33 0 0 0 0 -33 0 0 0 0 9 ïverige Algemene Uitgaven Jijdrage kosten werving en selectie Hilieuinspectie gebouwen -50 -221 20 -290 -491 -16 290 -217 -217 -50 -491 -217 -217 -217 lotaal functie 922 -471 -2 396 -1 514 -1 725 -906 Beleidsplan 1995 - 1998 Func- I Sub- |Dienst| tie Reservering wegens nog nader te verdelen kosten automatisering Reservering wegens nog nader specifiek te verdelen personeelslasten Tijdelijk budget bonus/malus AAW Stelpost verjonging Herw. 94-97:bijdr.regio basiseducatie Onderuitputting mutaties stelpost kapitaallasten Stelpost herwaarderingen Bovenformati even Onvoorziene uitg. Sociaal Cult, werk Overige Algemene Uitgaven 1 996 Dienst Welzijn Baten Taxatiefouten Totaal functie 922 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN Onvoorziene uitgaven 384 384 15 15 389 -37 352 15 15 352 31 383 15 15 383 16 399 15 15 399 95 494 15 15

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1994 | | pagina 211