96
97
Gemeente Leeuwarden
Gewone Dienst
Lasten
Func
tie
sub
func
tie
cate
gorie
omschrijving
rekening
1995
begroting
1996
begroting
1997
600
0
3
9
6.2
3.4
0.0
6.0
HOOFDFUNCTIE 6
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
ALGEMEEN BEHEER
Personeelskosten
Kostenplaatsen
Bijdrage sector Samenlevingszaken en Cultuur
Totaal subfunctie 600.0
Lidmaatschappen en contributies
Overige goederen en diensten
Overige diensten
- Landelijk Contact voor het gem. welzijnsbeleid
Totaal subfunctie 600.3
Overige uitgaven
Niet in te delen uitgaven
- Stelpost periodieke verhogingen 167 700
- Taakstelling SaCu perspectief o
- Stelpost i.v.m. Grote Stedenbeleid -7 500
Reserveringen
Fonds wachtgeld en flankerend beleid voor:
- Welzijnsinstellingen 755 000
- P.M.Z.W. 97 700
Totaal subfunctie 600.9
Totaal functie 600
114 500
114 800
122 028
114 500
114 800
700
700
0
700
700
57 200
300 000
160 200
852 700
0
357 200
1 012 900
122 828
472 400
1 128 400
Dienst Welzijn
n Qrlot- Baten
Gewone Dienst
Func
tie
sub-
func
tie
cate
gorie
omschrijving
rekening
1995
begroting
1996
begroting
1997
600
0
3
9
HOOFDFUNCTIE 6
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
ALGEMEEN BEHEER
Personeelskosten
Totaal subfunctie 600.0
Lidmaatschappen en contributies
Totaal subfunctie 600.3
Overige uitgaven
Totaal subfunctie 600.9
Totaal functie 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0