96 97 Gemeente Leeuwarden Gewone Dienst Lasten Func tie sub func tie cate gorie omschrijving rekening 1995 begroting 1996 begroting 1997 600 0 3 9 6.2 3.4 0.0 6.0 HOOFDFUNCTIE 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ALGEMEEN BEHEER Personeelskosten Kostenplaatsen Bijdrage sector Samenlevingszaken en Cultuur Totaal subfunctie 600.0 Lidmaatschappen en contributies Overige goederen en diensten Overige diensten - Landelijk Contact voor het gem. welzijnsbeleid Totaal subfunctie 600.3 Overige uitgaven Niet in te delen uitgaven - Stelpost periodieke verhogingen 167 700 - Taakstelling SaCu perspectief o - Stelpost i.v.m. Grote Stedenbeleid -7 500 Reserveringen Fonds wachtgeld en flankerend beleid voor: - Welzijnsinstellingen 755 000 - P.M.Z.W. 97 700 Totaal subfunctie 600.9 Totaal functie 600 114 500 114 800 122 028 114 500 114 800 700 700 0 700 700 57 200 300 000 160 200 852 700 0 357 200 1 012 900 122 828 472 400 1 128 400 Dienst Welzijn n Qrlot- Baten Gewone Dienst Func tie sub- func tie cate gorie omschrijving rekening 1995 begroting 1996 begroting 1997 600 0 3 9 HOOFDFUNCTIE 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ALGEMEEN BEHEER Personeelskosten Totaal subfunctie 600.0 Lidmaatschappen en contributies Totaal subfunctie 600.3 Overige uitgaven Totaal subfunctie 600.9 Totaal functie 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1996 | | pagina 203