60 61 DIENST STADSONTWIKKELING EN MILIEU Gewone Dienst Func tie 002 210 211 212 213 214 221 310 320 541 560 611 722 723 810 820 821 822 830 922 990 sub- func- tie cate gorie Lasten omschrijving Recapitulatie per functie: BESTUURSAPPARAAT TOTAAL HOOFDFUNCTIE 0: ALGEMEEN BESTUUR WEGEN. STRATEN EN PLEINEN VERKEERSMAATREGELEN TE LAND OPENBAAR VERVOER OVERIG VERVOER TE LAND PARKEREN BINNENHAVENS EN WATERWEGEN TOTAAL HOOFDFUNCTIE 2: VERKEER. VERVOER EN WATERSTAAT HANDEL EN AMBACHT INDUSTRIE TOTAAL HOOFDFUNCTIE 3: ECONOMISCHE ZAKEN OUDHEIDKUNDE/MUSEA MAATSCH.LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE TOTAAL HOOFDFUNCTIE 5: CULTUUR EN RECREATIE WERKGELEGENHEID TOTAAL HOOFDFUNCTIE 6: SOC,-VOORZEN MAATSCH.DlENSTVERL. RIOLERING EN WATERZUIVERING MILIEUBEHEER TOTAAL HOOFDFUNCTIE 7: VOLKSGEZONDHEID RUIMTELIJKE ORDENING W0NINGEXPL0ITATIE/W0NING80UW STADSVERNIEUWING OVERIGE VOLKSHUISVESTING BOUWGRONDEXPLOITATIE TOTAAL HOOFDFUNCTIE 8: RUIMT.ORDENING EN VOLKSHUISV. ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN SALDI VAN KOSTENPLAATSEN TOTAAL HOOFDFUNCTIE 9: FINANC. EN ALG.DEKKINGSMIDDELEN TOTAAL LASTEN GEWONE DIENST rekening 1995 657.495 657.495 4.556.898 1.047.225 6.611.307 5.372 3.780.012 65.480 16.066.294 1.174.875 3.265.374 4.440.249 1.195.545 414.588 1.610.133 1.736.066 1.736.066 1.776.917 5.089.006 6.865.923 2.313.247 211.967.203 43.026.168 4.113.290 26.556.374 287.976.282 109.712 774.177 883.889 320.236.331 begroting 1996 (bijgesteld) 719.000 719.000 5.227.500 1.351.800 6.725.700 22.100 4.090.400 63.100 17.480.600 852.700 515.300 1.368.000 1.173.900 631.400 1.805.300 1.889.600 1.889.600 2.402.300 5.501.700 7.904.000 1.975.600 25.375.600 19.345.200 4.266.800 9.215.800 60.179.000 2.440.600 799.500 3.240.100 94.585.600 begroting 1997 710. 710. 5.595.500 1.458.000 6.983.500 0 4.156.300 63.200 18.256.500 733.500 477.600 1.211.100 1.194.700 625.900 1.820.600 1.887.200 1.887.200 3.027.000 5.952.800 8.979.800 2.368.900 26.232.500 17.871.200 4.434.900 11.972.600 62.880.100 2.186.300 544.600 2.730.900 3.476.200 oienst stadsontwikkeling en milieu Baten func tie 002 210 211 212 213 214 221 310 320 541 560 611 722 723 810 820 821 822 830 Dienst. sub- C func tie ate- orie omschrijving rekening 1995 begroting 1996 bijgesteld) begroting 1997 Recapitulatie per functie: BESTUURSAPPARAAT 46.548 52.000 78.000 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 0: ALGEMEEN BESTUUR 46.548 52.000 78.000 WEGEN. STRATEN EN PLEINEN VERKEERSMAATREGELEN TE LAND OPENBAAR VERVOER OVERIG VERVOER TE LAND PARKEREN BINNENHAVENS EN WATERWEGEN 710.941 19.254 6.541.821 5.372 4.756.912 0 774.100 15.000 6.430.500 22.100 4.953.000 0 654.500 15.900 6.709.000 0 5.140.000 0 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 2: VERKEER. VERVOER EN WATERSTAAT 12.034.300 12.194.700 12.519.400 HANDEL EN AMBACHT INDUSTRIE 1.145.151 2.970.929 709.200 145.700 615.500 139.600 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 3: ECONOMISCHE ZAKEN 4.116.080 854.900 755.100 OUDHEIDKUNDE/MUSEA mrmriTTC MAATSCH.LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE 65.997 18.788 114.400 238.100 111.800 220.500 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 5: CULTUUR EN RECREATIE 84.785 352.500 332.300 WERKGELEGENHEID 269.433 75.000 0 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 6: SOC.VOORZ.EN MAATSCH.DlENSTVERL. 269.433 75.000 0 RIOLERING EN WATERZUIVERING MILIEUBEHEER 0 1.620.490 0 1.570.900 0 1.775.000 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 7: VOLKSGEZONDHEID 1.620.490 1.570.900 1.775.000 RUIMTELIJKE ORDENING WONINGEXPLOITATIE/WONINGBOUW STADSVERNIEUWING OVERIGE VOLKSHUISVESTING BOUWGRONDEXPLOITATIE 13.121 211.150.408 41.042.418 3.460.125 26.842.992 28.000 24.152.100 17.514.200 3.406.000 9.646.600 35.000 25.026.200 15.883.200 3.646.900 12.675.900 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 8: RUIMT.ORDENING EN VOLKSHUISV. 282.509.064 54.746.900 57.267.200 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN SALDI VAN KOSTENPLAATSEN 18.091 -149.670 2.876.600 155.800 2.432.200 145.000 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 9: FINANC. EN ALG.DEKKINGSMIDDELEN -131.579 3.032.400 2.577.200 TOTAAL BATEN GEWONE DIENST 300.549.121 72.879.300 75.304.200

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1996 | | pagina 320