Beleidsproduct: 'Gr V\> Cr A (227) STADSVERNIEUWING HH9I Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: 82101 S TAD SONTWIKKELING Wiertz, E.M. TEAMLEIDER STADSVER EN PUBLIEK portefeuillehouder: TimmermansJAF datum: 2 5 June 1997 B eleidsproductbeschri j ving omschrijving: Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het stadsvernieuwingsbeleid doel: Zorgdragen voor een kwalitatief goede woningvoorraad en woonomgeving door aanpak van kwaliteitsachterstanden doelgroep: Woningbouwcorporaties, woonconsumenten, wijkorganisaties gemeentebestuur, gemeentelijke afdelingen en/of diensten prestaties: (kwantiteit en kwaliteit) Diverse projecten/activiteiten accent Opstellen nieuw meerjarenprogramma stadsvernieuwing en afstemmen begrotingsjaar: op brede herstructureringsopgave rekeninq 196 beqrotinq 197 beqrotinq 198 beqrotinq '99 beqrotinq 00 beqrotinq '01 financiën: lasten: 0 19 646 .300 19 571.300 19 571.300 19571.300 19 571.300 baten: 0 17 663 800 17808.200 17 808.200 17 808.200 17 808.200 saldo: 0 -1982.500 -1763100 -1763100 -1763100 -1.763.100 kengetallen: Toelichting lasten/baten Specificatie per beheersproduct: Uren Lasten Baten Saldo Stads vemieuwingsproj ecten Planning en programmering Publieksinformatie 8642 1398 1830 12.294.500 6.993.600 283.200 12.273.500 5.251.500 283.200 -21.000 -1.742.100 0 0 0 0 0 0 totaal: 11.870 19.571.300 17.808.200 -1.763.100 Recapitulatie per kostensoort: Lasten Baten Saldo - 0.0 Niet in te delen lasten/baten 0 - 1.0 Salarissen en sociale lasten 0 - 2.0 (Rente en) afschrijvingen 106.500 -106.500 - 3.0 Personeel van derden 70.100 -70.100 - 3.1 Energie 0 - 3.2 Huren en pachten 40.000 40.000 - 3.3 Duurzame goederen 4.085.000 650.000 -3.435.000 - 3.4 Overige goederen en diensten 40.200 -40.200 -4.1 Rijksuitkeringen 4.093.000 4.093.000 - 4.2 Uitkeringen en subsidies 900.000 -900.000 - 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden 4.400.000 -4.400.000 - 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 6.808.000 10.640.000 3.832.000 - 6.2 Apparaatskosten e.d. 1.668.500 -1.668.500 - 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten 741.000 2.102.000 1.361.000 - 6.9 Overboeking van/naar andere producten 752.000 283.200 -468.800 totaal: 19.571.300 17.808.200 -1.763.100 j;/:. j v r Toelichting: Verschil 1998 met 1997 is met name ontstaan door verschuivingen tussen beleidsproducten van de sector door achteraf nog geconstateerde onvolkomenheden in de schaduw-productbegroting 1997.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 388