VOORSTEL NIEUW BELEID 70 Dienst: Concern VOORSTEL NIEUW BELEID 1001 Dienst: Concern Beleidsproduct: Productcode Te realiseren bestuurlijk doel: Meetbare prestaties Beleidsproduct: Gemeentelijk HRM-beleid Productcode: 000.03 |Te realiseren bestuurlijk doel: Adequate scholing van het gemeentepersoneel Meetbare prestaties Streefnormen 1998 1999 2000 2001 2002 Activiteiten/producten Bijdrage aan het beoogde effect in Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-) 1998 1999 2000 2001 2002 Verhoging scholingsbudget tot 2% van de loonsom -500 Onderbouwing: In het bestuursprogramma is opgenomen dat het scholingsbudget op het niveau gebracht zal worden van 2% van de loonsom. Dit leidt tot een structurele uitzetting van de centraal en decentraal aanwezige middelen van f 500.000,-. Voor de inzet van het nieuwe budget zal jaarlijks een organisatiebreed opleidingsplan gemaakt worden 8 Perspectiefnota 1999-2002 Invoering van de Euro De volledige invoering van de Euro in de organisatie Streefnormen 1998 1999 2000 2001 2002 Inventarisatie 80% 100 Invoering van de Euro in het girale geldverkeer 80% 100 Invoering van de Euro in het chartale geldverkeer 25% 50 75 100 Activiteiten/producten Bijdrage aan het beoogde Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-) effect in 1998 1999 2000 2001 2002 Inventarisatie 110 -80 Invoering van de Euro in het girale geldverkeer 40 -20 Invoering van de Euro in het chartale geldverkeer 200 Totaal: 150 100 Onderbouwing: Het wordt alom duidelijker dat de komende jaren twee majeure projecten een substantieel beslag gaan leggen op de organisatie: de invoering van de Euro en het oplossen van het 2000 of Millennium-probleem. Er moet veel werk worden verzet, niet alleen computerprogramma's moeten worden aangepast, maar b.v.ook verordeningen, belastingtarieven en parkeermeters. Momenteel vindt er in de hele organisatie een inventarisatie plaats om de omvang van het probleem zo goed mogelijk in beeld te brengen. De onlangs ingestelde projectgroep Euro/2000 heeft al veel vooronderzoek gedaan en komt in haar plan van aanpak tot de conclusie, dat de oplossing van beide problemen zich in deze fase heel moeilijk laat kwantificeren. Wel is al duidelijk, dat het bij de aanpassing of mogelijk eerdere vervanging van hard- en software om aanzienlijke bedragen gaat. Om in deze fase een inschatting van die kosten te maken heeft de projectgroep zich ook buiten de organisatie georiënteerd. In het bedrijfsleven (Verzekeringskantoren/Banken) wordt gesproken over een kostenbedrag van 1% van de omzet. Wij houden ons voorlopig aan een bescheidener raming. Deze raming is gebaseerd op een eerste globale inventarisatie van de werkgroep en komt goed overeen met een verkenning, die bij vergelijkbare gemeenten is gehouden. Dit houdt in, dat wij voor de invoering van de Euro het bestaande budget van 150.000 per jaar t/m 2002 structureel verhogen met 100 000.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 317