Beleidsproduct: WÊÊKÊÊÊ (18 9) ECONOMISCHE ZAKEN Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum: 310 01 STADSONTWIKKELING Brouwer, M. TEAMLEIDER BEDRIJFSLEVEN Apotheker, H.H. 7 May 1998 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: doel: Formuleren van economisch beleid (beleidsnota's, adviezen, subsidieaanvragen, projecten SBL)acquisitie van bedrijven en instellingen en de uitvoering van relatiebeheer/bedrijfscontacten. Groei van structurele werkgelegenheid en optimalisering van het productiemilieu doelgroep: Bedrijven/instellingen, andere overheden, burgers. prestaties: - Structurele werkgelegenheidsgroei op termijn naar landelijk (kwantiteit en gemiddelde (doelstelling Aktieplan Economie en Werk) kwaliteit) - In collegeperiode 1998-2002 een goei van 3000 arbeidsplaatsen. accent - Ontwikkeling westelijke stadsrand; begrotingsjaar: - ICT-actieplan (Informatie-Communicatie Technologie) rekening '97 begroting '98 begroting '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02 financiën: lasten: 0 2.140.000 10.916.000 10.833.700 10.831.400 10.829.100 baten: 0 243 800 8972700 8.970.400 8.968.100 8.965.800 saldo: 0 -1.896.200 -1.943.300 -1.863.300 -1.863.300 -1.863.300 kengetallen: WERKGELEGENHEIDSGROEI tot en met 2002 LEEUWARDEN: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2,5% 2% 2% 2% 2% 2% Toelichting lasten/baten Specificatie per beheersproduct: Uren Lasten Baten Saldo EZ Beleidsadvies 2719 369.700 -369.700 Projecten SBL 450 82.100 33.100 -49.000 Subsidie-advies economische projecten 300 7.979.600 7.939.100 -40.500 Promotie en acquisitie 1925 2.335.200 1.000.000 -1.335.200 Bedrij fscontacten/relatiebeheer 1000 149.400 500 -148.900 0 0 0 totaal: 6.394 10.916.000 8.972.700 -1.943.300 Recapitulatie per kostensoort: LastenBatenSaldo - 0.0 Niet in te delen lasten/baten 0 - 1.0 Salarissen en sociale lasten 0 - 2.0 (Rente en) afschrijvingen 21.400 21.400 - 3.0 Personeel van derden 0 -3.1 Energie 0 - 3.2 Huren en pachten 0 - 3.3 Duurzame goederen 0 - 3.4 Overige goederen en diensten 211.900 12.200 -199.700 - 4.1 Rijksuitkeringen 819.000 819.000 - 4.2 Uitkeringen en subsidies 8.711.100 3.161.100 -5.550.000 - 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden 0 - 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 1.106.400 4.731.000 3.624.600 - 6.2 Apparaatskosten e.d. 865.200 -865.200 - 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten 21.400 228.000 206.600 - 6.4 Verrekening van interne producten 0 - 6.9 Overboeking van/naar andere producten0 totaal: 10.916.000 8.972.700 -1.943.300 Toelichting: Toename omvang lasten /baten t.o.v. begroting 1998 is gevolg van opname middelen Bedrijfsomgevingsbeleid en Reserve Investeringen Economische Structuurversterking in de begroting.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 388