Beleidsproduct:
c, A
(229) WONINGMARKTBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
82202
STADSONTWIKKELING
Kroes, B.S.
TEAMLEIDER WONINGMARKT
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 15 May 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het Leeuwarder woningmarkt
beleid
doel:
Een kwalitatief goede en goed verdeelde woningvoorraad
doelgroep:
Inwoners van de gemeente Leeuwarden
prestaties: Nieuwbouw woningen in marktsector en sociale huursector
(kwantiteit en Sloop huurwoningen
kwaliteit) Controle huursubsidieaanvragen ca. 11.000 p/jr
Verhuiskostenbeschikkingen
Beleidsplan
Volkshuisvestingsconvenant
accent Architectuurbeleid ontwikkelen
begrotingsjaar: Gemeentelijke regie van de woningproductie verbeteren
Volkshuisvestingsconvenanten afsluiten met corporaties
Integratie woningbouwbeleid, stadsvernieuwing en herstructurering
rekening 97
begroting 198
begroting 199
begroting '00
begroting 01
begroting '02
financiën:
lasten:
0
27.387.000
23.550.000
23.550.000
23.471.000
23 .471.000
baten:
0
25.662.900
22.147.300
22147.300
22.147.300
22.147.300
saldo:
0
-1.724.100
-1.402.700
-1.402.700
-1.323.700
-1.323.700
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Saldo
V olkshuisvestings-convenant
896
138.500
-138.500
Huisvestingsbeleid bijzondere doelgroepen
347
56.900
-56.900
Woningmarktonderzoek
604
129.100
-129.100
Planning en programmering woningbouw
1474
21.071.900
20.640.400
-431.500
Adviezen IHS
1946
1.824.800
1.436.900
-387.900
V erhuiskostenbeschikkingen
407
30.700
-30.700
Gemeentegarantie eigen woningen
336
124.100
70.000
-54.100
Kwaliteitsbeleid architectuur en duurz. bouwen
859
174.000
-174.000
0
totaal:
6.869
23.550.000
22.147.300
-1.402.700
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
-20.000
20.000
-1.0 Salarissen en sociale lasten
0
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
10.500
18.929.500
18.919.000
- 3.0 Personeel van derden
187.300
-187.300
- 3.1 Energie
0
- 3.2 Huren en pachten
0
- 3.3 Duurzame goederen
0
- 3.4 Overige goederen en diensten
226.500
-226.500
- 4.1 Rijksuitkeringen
2.286.900
2.286.900
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
2.971.100
791.100
-2.180.000
- 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden
0
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
40.000
-40.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
983.800
-983.800
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
19.037.000
40.000
-18.997.000
- 6.4 Verrekening van interne producten
113.800
-113.800
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
99.800
99.800
totaal:
23.550.000
22.147.300
-1.402.700
I
Toelichting:
De afname van het nadelige saldo na het jaar 1998 wordt grotendeels veroorzaakt door een verschuiving
van kosten naar het nieuwe beleidsproduct stedelijke herstructurering.