Beleidsproduct: c, A (229) WONINGMARKTBELEID Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: 82202 STADSONTWIKKELING Kroes, B.S. TEAMLEIDER WONINGMARKT portefeuillehouder: Bilker, B. datum: 15 May 1998 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het Leeuwarder woningmarkt beleid doel: Een kwalitatief goede en goed verdeelde woningvoorraad doelgroep: Inwoners van de gemeente Leeuwarden prestaties: Nieuwbouw woningen in marktsector en sociale huursector (kwantiteit en Sloop huurwoningen kwaliteit) Controle huursubsidieaanvragen ca. 11.000 p/jr Verhuiskostenbeschikkingen Beleidsplan Volkshuisvestingsconvenant accent Architectuurbeleid ontwikkelen begrotingsjaar: Gemeentelijke regie van de woningproductie verbeteren Volkshuisvestingsconvenanten afsluiten met corporaties Integratie woningbouwbeleid, stadsvernieuwing en herstructurering rekening 97 begroting 198 begroting 199 begroting '00 begroting 01 begroting '02 financiën: lasten: 0 27.387.000 23.550.000 23.550.000 23.471.000 23 .471.000 baten: 0 25.662.900 22.147.300 22147.300 22.147.300 22.147.300 saldo: 0 -1.724.100 -1.402.700 -1.402.700 -1.323.700 -1.323.700 kengetallen: Toelichting lasten/baten Specificatie per beheersproduct: Uren Lasten Saldo V olkshuisvestings-convenant 896 138.500 -138.500 Huisvestingsbeleid bijzondere doelgroepen 347 56.900 -56.900 Woningmarktonderzoek 604 129.100 -129.100 Planning en programmering woningbouw 1474 21.071.900 20.640.400 -431.500 Adviezen IHS 1946 1.824.800 1.436.900 -387.900 V erhuiskostenbeschikkingen 407 30.700 -30.700 Gemeentegarantie eigen woningen 336 124.100 70.000 -54.100 Kwaliteitsbeleid architectuur en duurz. bouwen 859 174.000 -174.000 0 totaal: 6.869 23.550.000 22.147.300 -1.402.700 Recapitulatie per kostensoort: Lasten Baten Saldo - 0.0 Niet in te delen lasten/baten -20.000 20.000 -1.0 Salarissen en sociale lasten 0 - 2.0 (Rente en) afschrijvingen 10.500 18.929.500 18.919.000 - 3.0 Personeel van derden 187.300 -187.300 - 3.1 Energie 0 - 3.2 Huren en pachten 0 - 3.3 Duurzame goederen 0 - 3.4 Overige goederen en diensten 226.500 -226.500 - 4.1 Rijksuitkeringen 2.286.900 2.286.900 - 4.2 Uitkeringen en subsidies 2.971.100 791.100 -2.180.000 - 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden 0 - 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 40.000 -40.000 - 6.2 Apparaatskosten e.d. 983.800 -983.800 - 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten 19.037.000 40.000 -18.997.000 - 6.4 Verrekening van interne producten 113.800 -113.800 - 6.9 Overboeking van/naar andere producten 99.800 99.800 totaal: 23.550.000 22.147.300 -1.402.700 I Toelichting: De afname van het nadelige saldo na het jaar 1998 wordt grotendeels veroorzaakt door een verschuiving van kosten naar het nieuwe beleidsproduct stedelijke herstructurering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 402