Beleidsproduct: (216) RIOLERING Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum: 72201 STADSBEHEER Drewes, F.J.J. SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU Brinks, H. 22 July 1998 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Het geheel aan voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater met uitzondering van zuiveringstechnische werken; en het heffen en innen van rioolrechten. doel: Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overlast voor de gemeenschap. doelgroep: Burgers en bedrijven in de gemeente Leeuwarden, alsmede andere gebruikers van de openbare ruimte prestaties: Een (geactualiseerd) gemeentelijk rioleringsplan per 5 jaar. (kwantiteiten Een beheerplan per jaar. kwaliteit) Het gemeentelijk rioleringsplan dient te voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen. Het beheerplan dient te voldoen aan de in het GRP gestelde doelen, funktionele eisen en maatstaven. Het ledigen van 210 rioolputten en het 6 x per jaar ledigen van 35.000 straatkolken 800 ton rioolslib; 350 ton kolkenslib; 185 m3 afval; 20 ton drijf- vuil. 44.000 aanslagen eigenaren; 450 aanslagen gebruikers. accent Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Riolerings Plan. begrotingsjaar: financien: lasten: baten: saldo: rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02 0 4.120.800 0 0 0 -4.120.800 6000800 11161300 5160500 6.063.800 6.122.800 6.182.800 12.590.600 13.786.600 15.128.600 6.526.800 7.663.800 8.945.800 kengetallen: Toelichting lasten/baten Specificatie per beheersproduct: UrenLastenBatenSaldo - Gemeentelijk rioleringsplan 536 128.600 -128.600 - Beheerplan rioleringen 13.515 4.267.800 -4.267.800 -Rioolrechten 710.400 10.267.300 9.556.900 - Ledigen van straatkolken 894.000894.000 totaa|: 14.051 6.000.800 11.161.300 5.160.500 Recapitulatie per kostensoort: - 0.0 Niet in te delen inkomsten - 2.0 (Rente en) afschrijvingen - 3.1 Energie - 3.4 Overige goederen en diensten - 4.0 Belastingopbrengsten - 6.0 Toevoeging aan de reserves - 6.2 Apparaatskosten e.d. - 6.3 Kosten van andere diensten - 6.4 Verrekening van interne producten - 6.9 Overboeking van andere producten Lasten Baten Saldo 163.200 77.500 1.813.300 299.600 1.232.100 828.800 272.300 1.314.000 8.200 9.450.000 105.800 411.900 291.400 894.000 8.200 -163.200 -77.500 7.636.700 105.800 112.300 -1.232.100 -537.400 -272.300 -420.000 totaal: 6.000.800 11.161.300 5.160.500 Toelichting: De opbrengst rioolrechten i.e. de invorderingskosten maakten in 1998 onderdeel uit van de begroting AZ. De toename van zowel de lasten als de baten vanaf 1999 is het gevolg van de uitvoering van het Gemeentelijk Riolerings Plan. De tegenhanger van het positief saldo betreft de lasten welke in de begroting van SO zijn opgenomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 480