Beleidsproduct: (216) RIOLERING
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
72201
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Brinks, H.
22 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het geheel aan voorzieningen voor de inzameling en het transport
van afvalwater met uitzondering van zuiveringstechnische werken;
en het heffen en innen van rioolrechten.
doel: Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overlast
voor de gemeenschap.
doelgroep:
Burgers en bedrijven in de gemeente Leeuwarden, alsmede andere
gebruikers van de openbare ruimte
prestaties: Een (geactualiseerd) gemeentelijk rioleringsplan per 5 jaar.
(kwantiteiten Een beheerplan per jaar.
kwaliteit) Het gemeentelijk rioleringsplan dient te voldoen aan de daarvoor
geldende wettelijke eisen.
Het beheerplan dient te voldoen aan de in het GRP gestelde doelen,
funktionele eisen en maatstaven.
Het ledigen van 210 rioolputten en het 6 x per jaar ledigen
van 35.000 straatkolken
800 ton rioolslib; 350 ton kolkenslib; 185 m3 afval; 20 ton drijf-
vuil. 44.000 aanslagen eigenaren; 450 aanslagen gebruikers.
accent Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Riolerings Plan.
begrotingsjaar:
financien:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 4.120.800
0 0
0 -4.120.800
6000800
11161300
5160500
6.063.800 6.122.800 6.182.800
12.590.600 13.786.600 15.128.600
6.526.800 7.663.800 8.945.800
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
- Gemeentelijk rioleringsplan 536 128.600 -128.600
- Beheerplan rioleringen 13.515 4.267.800 -4.267.800
-Rioolrechten 710.400 10.267.300 9.556.900
- Ledigen van straatkolken 894.000894.000
totaa|: 14.051 6.000.800 11.161.300 5.160.500
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 Niet in te delen inkomsten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.0 Belastingopbrengsten
- 6.0 Toevoeging aan de reserves
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
- 6.9 Overboeking van andere producten
Lasten
Baten
Saldo
163.200
77.500
1.813.300
299.600
1.232.100
828.800
272.300
1.314.000
8.200
9.450.000
105.800
411.900
291.400
894.000
8.200
-163.200
-77.500
7.636.700
105.800
112.300
-1.232.100
-537.400
-272.300
-420.000
totaal: 6.000.800 11.161.300 5.160.500
Toelichting:
De opbrengst rioolrechten i.e. de invorderingskosten maakten in 1998 onderdeel uit van de begroting AZ.
De toename van zowel de lasten als de baten vanaf 1999 is het gevolg van de uitvoering van het
Gemeentelijk Riolerings Plan.
De tegenhanger van het positief saldo betreft de lasten welke in de begroting van SO zijn opgenomen.