Bijlage V
Diensl Stadsbeheer
Verzamel- en consolidatiestaat
Uitgaven
Goederen en diensten
1 'errekenineen
0.0
1.0
2.0
3.0
3.1
3.3
3.4
4.2
6.0
6.2
6.3
6.4
6.9
niet in te
salarissen
(rente en)
personeel
energie
duurzame
o\ erige
uitkeringen
toev oegingen
apparaats
kosten v an
v errekening
interne
delen
en sociale
afschrij-
v an
zaken
goederen
en
aan de
kosten e.d.
andere
van interne
v errekening
Omschrijv ing/Sector
Totaal
uilgav en
lasten
ingen
derden
en diensten
subsidies
reserves
diensten
producten
Beleidsproducten
Interne beleidsproducten
000 01
Planning en contiol
1 403 500
1 403 500
000 10
Sektormanagement
2 361 800
15 000
24 000
2 244 500
78 300
000 22
Verhuur sportaccomodaties
83 000
9 200
73 100
700
Tntaal interne beleidsproducten
3.H4H.300
24 200
24 000
3 '21 100
'9 000
i.xterne beleidsproducten
002 04
Secretariaat raadsadvies-cie's
19 700
19 700
21001
Verhardingen
7 705 400
7 900
2 100
6 012 700
1 109 500
74 800
498 400
21002
Kunstwerken
2 209 700
54 300
1 150 100
839 000
2 100
164 200
21003
Straatverlichting
2 763 700
122 200
836 400
1 648 000
52 200
99 600
5 300
21004
Reiniging verhardingen
2 550 000
3 200
2 543 000
3 800
211 01
Verkeersmaatregelen
711 900
140 000
56 500
1 76 400
199 400
73 700
65 900
213 01
Industriespoorlijnen
267 300
259 900
5 700
1 700
221 01
Waterwerken
708 200
3 100
487 300
189 700
28 100
31003
Markten
327 700
10 600
56 900
131 800
21 400
107 000
310 04
Standplaatsen
92 000
12 600
300
57 000
14 200
7 900
530 01
Sportbeleid
1 368 800
310 200
310 600
136 300
61 1 700
530 02
Sportontwikkeling
252 200
7 500
2 500
50 300
190 300
1 600
530 03
Zwembad Kalverdijkje
2 300 600
516 200
170 000
3 100
316 900
944 700
344 200
5 500
530 04
Zwembad de Blauwe Golf
4 837 600
217 200
309 000
10 300
1 303 400
275 700
1 701 800
1 014 700
5 500
530 05
Sporthallen
1 376 900
213 200
154 500
12 400
281 600
457 000
213 900
44 300
530 06
Gymnastieklokalen
32 500
21 400
II 100
530 07
Sportvelden
3 248 600
529 300
11 300
5 200
597 700
1 327 300
761 200
16 600
530 08
Atletiekbaan
187 800
51 900
15 700
8 500
35 000
76 700
O
O
O
1*1
vn
IJswegen
42 500
10 700
28 500
3 300
560 01
Openbaar groen
9 994 200
38 400
2 646 300
5 402 900
1 010 500
896 100
560 02
Recreatiegebieden
1 786 500
82 400
15 200
266 000
91 800
522 600
732 600
75 900
560 03
Recreatievaart
151 200
13 400
2 400
67 500
45 400
17 600
4 900
560 04
Kermissen
114 000
71 700
37 400
4 900
580 02
Speelplaatsen
165 900
88 300
20 000
8 400
44 100
5 100
611 01
Werkgelegenheidsmstrumenten
118 000
1 18 000
713 01
Voorziening honden
177 500
4 700
1 71 600
1 200
720 01
Afvoer kadavers
5 000
5 000
721 01
Inzameling afval
17 148 200
248 000
15 802 000
2 100
195 000
159 400
741 700
Bijlage V
Dienst Stadsbeheer
Lilu"'
en
Goederen en diensten
1 'crrckcnin^cn
0.0
1.0
2.0
3.0
3.1
3.3
3.4
4.2
6.0
6.2
6.3
6.4
6.9
niet in te
salarissen
(rente en)
personeel
energie
duurzame
overige
uitkeringen
toevoegingen
apparaats
kosten van
v errekening
interne
delen
en sociale
afschrij
van
zaken
goederen
en
aan de
kosten e.d.
andere
van interne
verrekening
Omschrijving/Sector
Totaal
uitgav en
lasten
vingen
derden
en diensten
subsidies
reserves
diensten
producten
722 01
Riolering
6 000 800
163 200
77 500
1 813 300
299 600
1 232 100
828 800
272 300
1314 000
723 05
()ngediertebestri|ding
55 000
55 000
724 01
Begraafplaatsen
1 001 600
52 700
9 800
389 600
25 200
438 900
82 000
3 400
822 03
Overige huisvesting
290 700
23 900
135 800
98 700
17 800
14 500
822 04
Wijkaanpak
650 000
7 300
642 700
920 02
Precario
226 100
51 500
150 900
23 700
922 01
Onvoorzien
200 000
200 000
922 02
Wachtgeld/V UT
1 347 100
59 700
1 285 200
2 200
922 03
Nieuw beleid en ombuigingen
1 168 000
944 600
223 400
922 04
Algemene lasten en baten overig
45 000
-58 700
13 700
922 05
Werken voor derden
574 500
150 100
385 700
38 700
922 06
Overige alg uitgaven inkomsten
279 600
24 400
238 800
16 400
afronding
100
-400
300
Totaal externe beleidsproducten
"2 45" 000
252 300
2X5 200
2 636 000
'500
'15 200
31 000
36 554 500
40' 400
611 100
1" 135 400
6.423 300
2 235 400
2 162 "00
Totaal beleidsproducten
76.305.300
1.252.300
1.285.200
2.660.200
7.500
1.715.200
31.000
36.578.500
407.400
611.100
20.856.500
6.502.300
2.235.400
2.162.700
Kostenplaatsen
Calculatonsche kostenplaatsen
912 300
43 500
32 400
594 100
242 300
Afdelin
gskosten (teams)
19 535 800
14 579 300
67 800
5 000
77 800
934 900
638 600
1 619 500
1 612 900
Kosten tractie
1 591 900
680 300
138 500
6 200
508 900
29 900
228 100
Totaal kostenplaatsen
22.040.000
14.579.300
723.800
67.800
175.900
84.000
2.037.900
668.500
2.089.900
1.612.900
Investering- en financieringsstaat
2 097 900
-248 000
2 957 000
-611 100
Totaal
investerings- en finan. staat
2.097.900
-248.000
2.957.000
-611.100
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
Totaal generaal
100.443.200 1.004.300 15.864.500 3.384.000
75.300 1.891.100 3.072.000 38.616.400
21.525.000 8.592.200 3.848.300 2.162.700