Bijlage V Diensl Stadsbeheer Verzamel- en consolidatiestaat Uitgaven Goederen en diensten 1 'errekenineen 0.0 1.0 2.0 3.0 3.1 3.3 3.4 4.2 6.0 6.2 6.3 6.4 6.9 niet in te salarissen (rente en) personeel energie duurzame o\ erige uitkeringen toev oegingen apparaats kosten v an v errekening interne delen en sociale afschrij- v an zaken goederen en aan de kosten e.d. andere van interne v errekening Omschrijv ing/Sector Totaal uilgav en lasten ingen derden en diensten subsidies reserves diensten producten Beleidsproducten Interne beleidsproducten 000 01 Planning en contiol 1 403 500 1 403 500 000 10 Sektormanagement 2 361 800 15 000 24 000 2 244 500 78 300 000 22 Verhuur sportaccomodaties 83 000 9 200 73 100 700 Tntaal interne beleidsproducten 3.H4H.300 24 200 24 000 3 '21 100 '9 000 i.xterne beleidsproducten 002 04 Secretariaat raadsadvies-cie's 19 700 19 700 21001 Verhardingen 7 705 400 7 900 2 100 6 012 700 1 109 500 74 800 498 400 21002 Kunstwerken 2 209 700 54 300 1 150 100 839 000 2 100 164 200 21003 Straatverlichting 2 763 700 122 200 836 400 1 648 000 52 200 99 600 5 300 21004 Reiniging verhardingen 2 550 000 3 200 2 543 000 3 800 211 01 Verkeersmaatregelen 711 900 140 000 56 500 1 76 400 199 400 73 700 65 900 213 01 Industriespoorlijnen 267 300 259 900 5 700 1 700 221 01 Waterwerken 708 200 3 100 487 300 189 700 28 100 31003 Markten 327 700 10 600 56 900 131 800 21 400 107 000 310 04 Standplaatsen 92 000 12 600 300 57 000 14 200 7 900 530 01 Sportbeleid 1 368 800 310 200 310 600 136 300 61 1 700 530 02 Sportontwikkeling 252 200 7 500 2 500 50 300 190 300 1 600 530 03 Zwembad Kalverdijkje 2 300 600 516 200 170 000 3 100 316 900 944 700 344 200 5 500 530 04 Zwembad de Blauwe Golf 4 837 600 217 200 309 000 10 300 1 303 400 275 700 1 701 800 1 014 700 5 500 530 05 Sporthallen 1 376 900 213 200 154 500 12 400 281 600 457 000 213 900 44 300 530 06 Gymnastieklokalen 32 500 21 400 II 100 530 07 Sportvelden 3 248 600 529 300 11 300 5 200 597 700 1 327 300 761 200 16 600 530 08 Atletiekbaan 187 800 51 900 15 700 8 500 35 000 76 700 O O O 1*1 vn IJswegen 42 500 10 700 28 500 3 300 560 01 Openbaar groen 9 994 200 38 400 2 646 300 5 402 900 1 010 500 896 100 560 02 Recreatiegebieden 1 786 500 82 400 15 200 266 000 91 800 522 600 732 600 75 900 560 03 Recreatievaart 151 200 13 400 2 400 67 500 45 400 17 600 4 900 560 04 Kermissen 114 000 71 700 37 400 4 900 580 02 Speelplaatsen 165 900 88 300 20 000 8 400 44 100 5 100 611 01 Werkgelegenheidsmstrumenten 118 000 1 18 000 713 01 Voorziening honden 177 500 4 700 1 71 600 1 200 720 01 Afvoer kadavers 5 000 5 000 721 01 Inzameling afval 17 148 200 248 000 15 802 000 2 100 195 000 159 400 741 700 Bijlage V Dienst Stadsbeheer Lilu"' en Goederen en diensten 1 'crrckcnin^cn 0.0 1.0 2.0 3.0 3.1 3.3 3.4 4.2 6.0 6.2 6.3 6.4 6.9 niet in te salarissen (rente en) personeel energie duurzame overige uitkeringen toevoegingen apparaats kosten van v errekening interne delen en sociale afschrij van zaken goederen en aan de kosten e.d. andere van interne verrekening Omschrijving/Sector Totaal uitgav en lasten vingen derden en diensten subsidies reserves diensten producten 722 01 Riolering 6 000 800 163 200 77 500 1 813 300 299 600 1 232 100 828 800 272 300 1314 000 723 05 ()ngediertebestri|ding 55 000 55 000 724 01 Begraafplaatsen 1 001 600 52 700 9 800 389 600 25 200 438 900 82 000 3 400 822 03 Overige huisvesting 290 700 23 900 135 800 98 700 17 800 14 500 822 04 Wijkaanpak 650 000 7 300 642 700 920 02 Precario 226 100 51 500 150 900 23 700 922 01 Onvoorzien 200 000 200 000 922 02 Wachtgeld/V UT 1 347 100 59 700 1 285 200 2 200 922 03 Nieuw beleid en ombuigingen 1 168 000 944 600 223 400 922 04 Algemene lasten en baten overig 45 000 -58 700 13 700 922 05 Werken voor derden 574 500 150 100 385 700 38 700 922 06 Overige alg uitgaven inkomsten 279 600 24 400 238 800 16 400 afronding 100 -400 300 Totaal externe beleidsproducten "2 45" 000 252 300 2X5 200 2 636 000 '500 '15 200 31 000 36 554 500 40' 400 611 100 1" 135 400 6.423 300 2 235 400 2 162 "00 Totaal beleidsproducten 76.305.300 1.252.300 1.285.200 2.660.200 7.500 1.715.200 31.000 36.578.500 407.400 611.100 20.856.500 6.502.300 2.235.400 2.162.700 Kostenplaatsen Calculatonsche kostenplaatsen 912 300 43 500 32 400 594 100 242 300 Afdelin gskosten (teams) 19 535 800 14 579 300 67 800 5 000 77 800 934 900 638 600 1 619 500 1 612 900 Kosten tractie 1 591 900 680 300 138 500 6 200 508 900 29 900 228 100 Totaal kostenplaatsen 22.040.000 14.579.300 723.800 67.800 175.900 84.000 2.037.900 668.500 2.089.900 1.612.900 Investering- en financieringsstaat 2 097 900 -248 000 2 957 000 -611 100 Totaal investerings- en finan. staat 2.097.900 -248.000 2.957.000 -611.100 Overzicht kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totaal generaal 100.443.200 1.004.300 15.864.500 3.384.000 75.300 1.891.100 3.072.000 38.616.400 21.525.000 8.592.200 3.848.300 2.162.700

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 506