Bijlage V Verzamel- en consolidatiestaat 1999 Dienst Welzijn Vit naven Omschrijving/Sector 0.0 niet in te delen uitgaven 1.0 salarissen en sociale lasten 2.0 rente en afschrij vingen Goederen en diensten Óverdrachlen Verrekeningen 3-0 3.1 3.2 3.3 3.4 personeel energie huren en duurzame overige van pachten zaken goederen deden en diensten 4.1 4.2 overdrachten overige van het Rijk inkomens overdrachten 60 6.2 6.3 6.4 6.9 reservering- kosten- takken interne kosten- en plaatsen van dienst produkten plaatsen Beleidsproducten Interne beleidsproducten (totaal) - 000 01 Planning en control - 000 02 Organisatie - 000 03 Personeel - 000 04 Personeelsadministratie - 000 05 Rechtspositie - 000 06 Organisatie en in formatie - 000 07 Financieel beheer - 000 08 Directie - 000 09 Management-ondersteuning - 000 10 Sectormanagement - 000 11 Beleidsadviezen sectoren Totaal inieme bcleidsprodukten Externe beleidsproducten - 002 02 Bcsluursondersteuning directeur - 002 03 Bestuursondersteuning sectoren - 002 04 Secretariaat raadsadvies-CIE's - 110 02 Handhav ing openbare orde - 140 01 Dierenbescherming - 420 01 Schoolbestuurlijke taken - 420 02 Best en managementondersl - 420 03 Levensbeschouwelijk onderwijs - 420 04 Zwemonderwijs - 470 01 Hoger onderw ijs - 480 01 Leerplicht - 480 02 Schoolbegeleiding - 480 03 Leerlingenvervoer - 480 04 Onderw ijsachterstand - 480 05 Onderwijs aan specifieke doelgr - 480 06 Onderwijshuisvestingsvoorzieni - 480 07 Regionaal meldpunt coördinatie - 480 08 Diverse onderwijstaken - 482 01 Volwasseneneducatie -510 01 Bibliotheekbeleid - 511 02 Cultuureducatie - 511 03 Emancipatiebeleid - 540 01 Culturele centra - 540 02 Kunst en cultuur - 541 01 Museumbeleid - 580 01 Media -610 01 Inkomensvoorzieningen - 610 04 Debiteuren - 610 05 Bezwaar Beroep - 610 06 Minimabeleid - 610 07 Sociale Arbeidsmarktacliverin - 610 08 Publieksvoorlichting - 610 09 Fraudebestrijding - 611 01 Werkgelegenheidsinstrumenten - 611 02 Beleidsadv isering arbeid - 615 01 Projectleiding GSB - 615 02 GSB-actieplannen - 615 03 Convenant met prov Fryslan -620 01 Maatsch dienstverlening - 620 02 Maatschappelijke opvang - 620 03 Ouderenbeleid - 620 04 Multicultureel beleid 3 310 660 169 260 180 020 171 600 113 980 145 240 802 570 152 230 345 680 I 979 460 534 550 7W75Ü" 3 310 660 169 260 180 020 171 600 113 980 145 240 802 570 152230 345 680 1 979 460 534 550 7 905 250 93 820 113 500 49 360 58 600 66 800 79 443 740 150 380 64 520 40 000 53 620 601 490 1 390 370 1 261 540 1 287 950 498 030 13 119710 102 200 561 720 4 223 860 3 692 100 2 019 400 102 600 5 292 300 1 282 700 2 601 200 52700 128 564 540 2 029 460 621 580 9 482 210 2.707 260 566 830 2 033 310 35 101 120 560 960 6 693 600 132 400 22 620 3 369 600 5 841 500 1 821 800 392 100 81 900 31 600 49 360 1 800 41 000 15 800 57 400 6 800 2600 7 450 400 2 748 540 150 380 64 520 40 000 36 910 16710 41 480 356 140 203 870 1 355 600 24 110 10 660 1 142910 71 710 46 920 1 000 000 199 250 88 700 263 420 25 730 144 880 64 000 1 572 600 81 080 203 800 450 690 5 005 020 192 320 65 000 37 200 252 040 91 610 113 800 8 100 49 570 2 160 4 061 420 114 310 45 970 3 654 200 27 300 10 600 1 962 600 41 000 15 800 83 700 13 600 5 300 5 600 5 165 700 75 100 8 600 29 000 7 800 824 100 313 900 15 700 121 200 212500 2 296 700 65 200 18 500 43 300 6 800 2 600 119 600 118 070 200 8 884 690 1 490 050 1 750 160 279 300 543 070 78 510 5 094 800 400 000 1 919 980 306 430 50 000 882 100 1 002 190 125 710 159 960 89 200 407 100 70.530 182.100 1 588 010 263 200 374600 32672300 406 240 25 050 179 430 389 560 171 400 5 788 200 280 610 372 700 124 790 95 500 36 900 15 720 6 900 3 183 400 109 200 42 100 5538300 177 400 7300 68 500 1 708 900 81 300 31 600 15 800 243 900 95 500 36 900 Bijlage V Verzamel- en consolidatiestaat 1999 Dienst Welzijn Uitgaven Goederen en diensten Overdrachten Verrekeningen 0.0 1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 6.0 6.2 6.3 6.4 6.9 niet in te salarissen rente en personeel energie huren en duurzame overige overdrachten overige reservering kosten- takken interne kosten- delen en sociale afschrij van pachten zaken goederen van het Rijk inkomens en plaatsen van dienst produkten plaatsen Omschrijving/Sector Totaal uitgaven lasten vingen derden en diensten overdrachten - 620 05 Vluchtelingenbeleid 4 169 210 51 000 2 013 500 143 100 428 130 1 700 116 280 I 415 500 - 620 06 Gehandicaptenbeleid 10 174 380 9 400 000 466 280 123 200 184 900 - 630 01 Buurt- en clubhuiswerk 993 200 835 200 93 200 27 900 36 900 - 630 02 Jeugdbeleid 729 500 521 700 150 000 57 800 - 650 01 Kinderopv angbeleid 4 523 400 4 335 200 135 500 52 700 - 710 01 Verslav ingszorg 3 431 300 3 336 800 68 200 26 300 - 710 02 Gezondheidsactiviteiten 2 849 800 50 100 2 601 100 143 300 55 300 - 712 01 Verpleeginrichtingen 422 500 413 100 6 800 2 600 - 724 02 Lijkbezorging 74870 24 300 43 610 6 960 - 922 01 Onv oorzien 163 600 163 600 - 922 02 Wachtgeld/Vut 791 000 791 000 - 922 03 Nieuw beleid en ombuigingen 1 978 000 1 978 000 - 922 04 Algemene lasten en baten overig 1 770 550 296 300 627 600 166 700 106 800 298 400 85 300 189 450 Totaal externe beleidsproducten 350.236.410 7.580.360 70.323.400 3.384.120 - 1.412.240 36.680 18.022.010 209.693.970 3.580.740 23.970.510 5.852.430 4.779.550 1.600.400 Totaal Beleidsproducten 358.141.660 7.580.360 70.323.400 3.384.120 - 1.412.240 36.680 18.022.010 209.693.970 3.580.740 31.875.760 5.852.430 4.779.550 1.600.400 Kostenplaatsen 241 500 Onderwijs 2 176 900 1 275 650 176 700 74 530 134 500 274 020 Samenleving en Cultuur 3 098 000 1 973 800 63 100 88 210 191 500 437 190 344 200 3 203 500 1 477 600 41 700 130 500 111 100 170 700 952 500 319400 19 341 240 10954 100 357 150 186 400 308 860 1 320 200 3 841 430 2 373 100 Additionele Werkgelegenheid 1 574 650 1 012 050 15 250 92900 287 550 166 900 Middelen 8 532 370 2 336 600 23 700 959 070 3 357 300 1 855 700 Totaal kostenplaatsen 37.926.660 - 398.850 580.400 111.100 - - 1-616 620 - - 6-048-900 7.015.290 3.125.700 Investerings- en financieringsstaat 4 544 700

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 598