Blad 4 JAARREKENINGEN 1995, 1996 en 1997 EN BEGROTING 1999 Hieronder treft u een gecomprimeerd overzicht van de inge diende stukken aan. Omschrijving rekening 1995 rekening 1996 rekening 1997 begroting 1999 KOSTEN: Personeelskosten 953.630 882.472 939.897 1.521.650 Huisvesting 69.708 73.284 72.968 74 145 Automatiseringskosten 55.685 73.590 78 876 124 100 Bestuurs kosten 4 .718 4 638 4 049 5.700 Algemene kosten 272.492 284.517 243.400 286.605 Storting fondsen 170.000 180.000 180.000 180.000 Bedrij fsresultaat 53.496 16.485 Totaal van de kosten 1.579.729 1.498.501 1.519.190 2.193.845 OPBRENGSTEN: Saldo kredietvergoeding 1.234.260 1.052.404 949.022 967.845 Schuldregelings- vergoeding 291.200 313.950 299.950 1.209.500 Overige baten 54 .269 97.591 80. 905 16.500 Nadelig saldo 34556 189.313 Totaal van de opbrengs ten 1.579.729 1.498.501 1.519.190 2.193.845 Uit bovenstaand overzicht blijkt duidelijk de terugval in kredietomzetHet uitstaand saldo bij kredietnemers is ge daald van f 15.012.740,- per 31 december 1994 naar f 12.280.089,- op 31 december 1997. Deze ontwikkeling, in combinatie met een niet kostendekkende gemeentelijke vergoeding voor schuldregelingsverzoeken heeft in 1997 geresulteerd in een negatief resultaat van f 189.313,-. De jaarrekeningen geven ons verder geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de ingediende jaarrekeningen verwijzen wij u naar de voor u ter inzage gelegde stukken. Wij stellen voor de jaarrekeningen 1995, 1996 en 1997 onge wijzigd goed te keuren. Blad 5 Voor 1999 is het saldo kredietvergoeding ten opzicht van voorgaande jaren, enigzins hoger begroot. Dit is het gevolg van het vervallen van twee leningen met een relatief hoge rente; het afsluiten van nieuwe leningen met een lagere rente in combinatie met een vrij stabiel renteniveau voor uitgezette kredieten resulteert in een gemiddeld lagere rentelast c.q. saldo kredietvergoedingIn de begroting 1999 is, gebaseerd op de cijfers over het eerste half jaar van 1998, uitgegaan van een verdere terugval in kredietom zet; het gemiddeld uitstaand theoretisch saldo is begroot op f 9,2 miljoen gulden. Ten opzichte van de jaarrekening 1997 betekent dit een verdere daling van f 3 miljoen gul den. In de begroting voor 1999 is nog geen rekening gehou den met de financiële consequenties van de invoering van de WSNPten tijde van de opstelling van de begroting was na melijk nog niet bekend of en zo ja welke rol de GKB-F bij de uitvoering van deze wet zou gaan vervullen. In de post "vergoeding schuldregeling" zijn eveneens de inkomsten in het kader van het Friese Bureau Integrale Schuldhulpverle ning opgenomen. Dit verklaart waarom deze post ten opzichte van de jaarrekening 1997 fors is toegenomen. De overige posten geven ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wij stellen u voor de begroting 1999 goed te keuren. TOT SLOT Ons voorstel is op 18 maart 1999 ter advisering voorgelegd aan de Commissie Welzijn. Tijdens de commissievergadering is door de VVD-fractie een aantal vragen met betrekking tot de financiële positie en de activiteiten van de GKB-F ge steld. De antwoorden op deze vragen zijn voor u ter inzage gelegd. De commissie adviseert u akkoord te gaan met het raadsvoorstel- en besluit. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaand ontwerp-besluit Leeuwarden, 6 mei 1999 Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, mevrouw L.B.M. van Maaren van Balen burgemeester. mrF.M.J. Steijvers secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1999 | | pagina 268