S 13 VOORSTEL NIEUW BELEID Dienst: Welzijn S 14 VOORSTEL NIEUW BELEID Dienst: Welzijn Beleidsproduct:kinderopvang Productcode: div. Te realiseren bestuurlijk doel: het bevorderen van de sociale integratie, zowel van ouders als van kinderen, - door het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig aanbod dat aansluit op de wensen en behoeften van ouders en kinderen in onze gemeente, en - door zorg te dragen dat het beschikbare aanbod ook toegankelijk wordt voor ouders en kinderen. Meetbare effecten Streefnormen 1999 2000 2001 2002 2003 -aantal kindplaatsen dagopvang - - BSO -aantal koppelingen gastouderopvang -aantal peuterspeelzaalgroepen Activiteiten/producten Bijdrage aan het beoogde Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-) effect in 1999 2000 2001 2002 2003 -uitbreiding dagopvang, BSO en gastouderopvang -2.000 -1.000 3.000 -kwaliteitsverbetering peuterspeel- zaalwerk (incl. nieuwe huurpanden) -gemeentelijke bijdrage i.v.m. wegvallen rijksbijdrage BSO -creche-plusplaatsen -kapitaallasten als gevolg van investeringen -100 -30 -100 -100 -400 Onderbouwing: Eind 1998 is de kadernota Kiezen voor kinderen'waarin de visie voor de komende jaren ten aanzien van de ontwikkeling van de kinderopvang in Leeuwarden uitgewerkt is, in de commissie Welzijn goed ontvangen en inspraakrijp bevonden. Besluitvorming is zal in het voorjaar plaatsvinden. In 1999 zal op grond daarvan opdracht worden verleend aan een extern bureau om een meerjarencapaciteits- en spreidingsplan voor de verschillende vormen van kinderopvang op te stellen, waarin de te verwachten ontwikkeling in voorzieningen op middellange termijn wordt vastgelegd. Op basis van dit plan zal het aantal te realiseren opvangplaatsen voor de onderscheiden vormen van kinderopvang worden vastgesteld, alsmede het aantal te bouwen accommodaties en dus de benodigde investeringen. De gemeente ontvangt een tijdelijke rijksbijdrage voor uitbreiding van de buitenschoolse opvang. Per 2001 vervalt deze tijdelijke regeling. Momenteel is nog onduidelijk of de tijdelijke regeling wordt omgezet in een structurele. De gemeente wil experimenteren met een creche-plusfunctie (preventieve functie van kinderopvang).Tot 2005 wordt binnen 10 opvanggroepen de crecheplusfunctie geïntroduceerd; meerkosten per groep f10.000,- Tot 2005 wordt 30 van het totaal aantal peuterspeelzalen op een kwalitatief hoog niveau gebracht. Deze kwalitetsverhoging brengt structureel meer kosten met zich mee. 50 Beleidsproduct: Jeugdbeleid: Flexibele inzet jeugd en jongerenwerk Productcode: div. Te realiseren bestuurlijk doel: Verminderen van overlast en vandalisme in buurten en wijken ten gevolge van verveling; Ingang verkrijgen bij moeilijk bereikbare doelgroep en begeleiden en verwijzen van jongeren bij hulpvragen. Bieden mogelijkheden/kansen tot vrijetijdsbesteding voor jongeren en kinderen die niet op vakantie gaan Meetbare effecten Streefnormen 1999 2000 2001 2002 2003 percentage bewoners dat overlast ervaart in wijksignaleringssysteem omlaag brengen aantal jongeren/kinderen dat meedoet aan activiteiten Activiteiten/producten Bijdrage aan het beoogde effect in Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-) 1999 2000 2001 2002 2003 Flexible inzet jeugd- en jongerenwerk waaronder: - Da Loco Bussa - Gericht inzetbaar jongerenwerk voor overlast en /of achterstandssituaties - Kindervakantieactiviteiten -300 Onderbouwing: Ambulant jongerenwerk in diverse wijken wordt sinds 1997 in de zomervakanties gerealiseerd door de inzet van het rijdend jongerenwerk: Da Loco Bussa, gestart in het kader van GSB. In de wijk- en buurtcentra is weinig of geen ruimte voor de groep jongeren van 13 tot 18 jaar in verband met de vakanties. Het professionele kader bij de vrijwilligersorganisaties ontbreekt om dit op te vangen. Da Loco Bussa (samen met de andere partners: Sport en recreatie, de politie en de stichting Kuno van Dijk) leent zich uitstekend voor de zomer-outdoor-activiteiten. In januari 1999 is een verslag opgesteld over de zomeractiviteiten van 1998. Naast tevredenheid over het resultaat wordt een aantal overwegingen benoemd die in een volgend jaar meegenomen kunnen worden. Het verslag en deze overwegingen zullen separaat aan u worden voorgelegd. Er wordt gestreefd naar inbedding van het outreachend jongerenwerk in de zomermaanden in het regulier jongerenwerk van de HWL. Hiervoor zijn structureel middelen nodig. Op basis van de afrekening van 1998 wordt dit bedrag geraamd op f 75.000,- inzake de zomervakantieactiviteiten. Daarbij zal worden getracht de doelstelling om te zetten in meetbare resultaten. Daarnaast is het de afgelopen jaren steeds nodig gebleken om in verschillende wijken tijdelijk extra jongerenwerk in te zetten. Dit jongerenwerk is vindplaats-gericht en bedoeld om de bestaande kaders in de buurt bij te staan in de omgang met hun jongeren. De flexibele inzet van jongerenwerk ten behoeve van Huizum-West is zo'n voorbeeld waardoor in korte tijd de overlast sterk verminderd werd door specifieke aandacht van een jongerenwerker. 51

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1999 | | pagina 351