S 13 VOORSTEL NIEUW BELEID Dienst: Welzijn
S 14 VOORSTEL NIEUW BELEID Dienst: Welzijn
Beleidsproduct:kinderopvang
Productcode:
div.
Te realiseren bestuurlijk doel:
het bevorderen van de sociale integratie, zowel van ouders als van kinderen,
- door het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig aanbod dat aansluit op de wensen en
behoeften van ouders en kinderen in onze gemeente, en
- door zorg te dragen dat het beschikbare aanbod ook toegankelijk wordt voor ouders en
kinderen.
Meetbare effecten
Streefnormen
1999
2000
2001
2002
2003
-aantal kindplaatsen dagopvang
- - BSO
-aantal koppelingen gastouderopvang
-aantal peuterspeelzaalgroepen
Activiteiten/producten
Bijdrage aan
het beoogde
Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-)
effect in
1999
2000
2001
2002
2003
-uitbreiding dagopvang, BSO en
gastouderopvang
-2.000
-1.000
3.000
-kwaliteitsverbetering peuterspeel-
zaalwerk (incl. nieuwe huurpanden)
-gemeentelijke bijdrage i.v.m.
wegvallen rijksbijdrage BSO
-creche-plusplaatsen
-kapitaallasten als gevolg van
investeringen
-100
-30
-100
-100
-400
Onderbouwing:
Eind 1998 is de kadernota Kiezen voor kinderen'waarin de visie voor de komende jaren
ten aanzien van de ontwikkeling van de kinderopvang in Leeuwarden uitgewerkt is, in de
commissie Welzijn goed ontvangen en inspraakrijp bevonden. Besluitvorming is zal in het
voorjaar plaatsvinden.
In 1999 zal op grond daarvan opdracht worden verleend aan een extern bureau om een
meerjarencapaciteits- en spreidingsplan voor de verschillende vormen van kinderopvang op
te stellen, waarin de te verwachten ontwikkeling in voorzieningen op middellange termijn
wordt vastgelegd. Op basis van dit plan zal het aantal te realiseren opvangplaatsen voor de
onderscheiden vormen van kinderopvang worden vastgesteld, alsmede het aantal te bouwen
accommodaties en dus de benodigde investeringen.
De gemeente ontvangt een tijdelijke rijksbijdrage voor uitbreiding van de buitenschoolse
opvang. Per 2001 vervalt deze tijdelijke regeling. Momenteel is nog onduidelijk of de tijdelijke
regeling wordt omgezet in een structurele.
De gemeente wil experimenteren met een creche-plusfunctie (preventieve functie van
kinderopvang).Tot 2005 wordt binnen 10 opvanggroepen de crecheplusfunctie
geïntroduceerd; meerkosten per groep f10.000,-
Tot 2005 wordt 30 van het totaal aantal peuterspeelzalen op een kwalitatief hoog niveau
gebracht. Deze kwalitetsverhoging brengt structureel meer kosten met zich mee.
50
Beleidsproduct:
Jeugdbeleid: Flexibele inzet jeugd en jongerenwerk
Productcode: div.
Te realiseren bestuurlijk doel:
Verminderen van overlast en vandalisme in buurten en wijken ten gevolge van verveling;
Ingang verkrijgen bij moeilijk bereikbare doelgroep en begeleiden en verwijzen van jongeren
bij hulpvragen.
Bieden mogelijkheden/kansen tot vrijetijdsbesteding voor jongeren en kinderen die niet op
vakantie gaan
Meetbare effecten
Streefnormen
1999
2000
2001
2002
2003
percentage bewoners dat overlast
ervaart in wijksignaleringssysteem
omlaag brengen
aantal jongeren/kinderen dat meedoet
aan activiteiten
Activiteiten/producten
Bijdrage aan
het beoogde
effect in
Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-)
1999
2000
2001
2002
2003
Flexible inzet jeugd- en jongerenwerk
waaronder:
- Da Loco Bussa
- Gericht inzetbaar jongerenwerk voor
overlast en /of achterstandssituaties
- Kindervakantieactiviteiten
-300
Onderbouwing:
Ambulant jongerenwerk in diverse wijken wordt sinds 1997 in de zomervakanties
gerealiseerd door de inzet van het rijdend jongerenwerk: Da Loco Bussa, gestart in het kader
van GSB. In de wijk- en buurtcentra is weinig of geen ruimte voor de groep jongeren van 13
tot 18 jaar in verband met de vakanties. Het professionele kader bij de
vrijwilligersorganisaties ontbreekt om dit op te vangen. Da Loco Bussa (samen met de andere
partners: Sport en recreatie, de politie en de stichting Kuno van Dijk) leent zich uitstekend
voor de zomer-outdoor-activiteiten.
In januari 1999 is een verslag opgesteld over de zomeractiviteiten van 1998.
Naast tevredenheid over het resultaat wordt een aantal overwegingen benoemd die in een
volgend jaar meegenomen kunnen worden. Het verslag en deze overwegingen zullen
separaat aan u worden voorgelegd.
Er wordt gestreefd naar inbedding van het outreachend jongerenwerk in de zomermaanden
in het regulier jongerenwerk van de HWL. Hiervoor zijn structureel middelen nodig. Op basis
van de afrekening van 1998 wordt dit bedrag geraamd op f 75.000,- inzake de
zomervakantieactiviteiten. Daarbij zal worden getracht de doelstelling om te zetten in
meetbare resultaten.
Daarnaast is het de afgelopen jaren steeds nodig gebleken om in verschillende wijken tijdelijk
extra jongerenwerk in te zetten. Dit jongerenwerk is vindplaats-gericht en bedoeld om de
bestaande kaders in de buurt bij te staan in de omgang met hun jongeren. De flexibele inzet
van jongerenwerk ten behoeve van Huizum-West is zo'n voorbeeld waardoor in korte tijd de
overlast sterk verminderd werd door specifieke aandacht van een jongerenwerker.
51