Beleidsproduct: >N?v cf (233) WIJKAANPAK Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum: 822.04 STADSONTWIKKELING Beek, E.C. van de DIRECTEUR STADSONTWIKKELING Bilker, B. 24 juni 1999 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: doel: Het bevorderen van betrokkenheid en inbreng van bewoners bij besluitvorming over het directe woon- en leefklimaat en verbeteren van goede afstemming van aanbod op de vraag die leeft bij bewoners De beleving van het woon- en leefklimaat van bewoners verbeteren door het vergroten van de betrokkenheid van burgers ten aanzien van besluiten over leefbaarheid in hun wijk. doelgroep: Bewoners en ondernemers in Leeuwarden en alle voor het woon- en leefklimaat relevante beheerpartijen prestaties: (kwantiteit en kwaliteit) Start ontwikkeling integrale wijkbeheerplannen voor 4 wijken 13 Wijkraadpleegconferenties en 5 collegebezoeken aan stadsdelen verhogen beoordeling invloed bewoners gem.beleid streefcijfer 2002: 5,5 (1997: 3,67) verhogen beoordeling bewoners overleg over gem. plannen streefcijfer 2002: 6,0 (1997: 4,14) verhogen beoordeling kwaliteit woonomgeving streefcijfer 2004:7,5 en 2002 7,4 (wijksignalering 1998: 7,3) verhogen beoordeling kwaliteitsindex 2001: 175,0 (1997: 168,6 en 1995: 179,3) accent begrotingsjaar: financiën: lasten: baten: saldo: Start van een vernieuwde werkwijze met overdracht van budgetten. Voor het eerst wordt gewerkt met wijkpanels en wijkraadpleeg- conferenties (onder voorbehoud vaststelling ontwikkelingsplan wijkaanpak). Tevens wordt dit jaar start gemaakt met maken van wijkbeheerplannen in kader van stedelijke vernieuwing. rekening 98 begroting 99 begroting '00 begroting '01 begroting 02 begroting 0 2.335.500 1992800 2.056.300 2.056.300 2.056.300 2.056.300 1.234.400 668.000 629.700 629.700 629.700 629.700 -1101.100 -1.324.800 -1.426.600 -1.426.600 -1.426.600 -1.426.600 kengetallen: - verhoging deelname aan wijkbijeenkomsten (minimaal 550) - aantal deelnemers wijkpanel gem. 10 - inbreng van alle beheerpartners in wijkjaarprogrammas Toelichting lasten/baten Specificatie per beheersproduct: Wijkplannen Wijkoverleg Buurtonderhoud en -leefbaarheid Uren 2483 2714 71436 Lasten 488.500 831.800 736.000 267.700 362.000 Saldo -488.500 -564.100 -374.000 totaal: 76.633 2.056.300 629.700 -1.426.600 Recapitulatie per kostensoort: - 3.4 Overige goederen en diensten - 6.2 Apparaatskosten e.d. - 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten - 6.4 Verrekening van interne producten - 6.9 Overboeking van/naar andere producten Uren Lasten 508.100 76633 1.546.100 2.100 Baten 362.000 10.700 257.000 Saldo -146.100 -1.546.100 10.700 -2.100 257.000 totaal: 76.633 2.056.300 629.700 -1.426.600 Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad: 2000 2.001 2.002 2.003 Saldo lasten (-) en baten nominale loon-en prijsontwikkeling -40.000 reallocatie middelen -46.000 overige oorzaken -15.800

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1999 | | pagina 100