Beleidsproduct:
>N?v
cf
(233) WIJKAANPAK
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
822.04
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
24 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het bevorderen van betrokkenheid en inbreng van bewoners bij
besluitvorming over het directe woon- en leefklimaat en verbeteren
van goede afstemming van aanbod op de vraag die leeft bij bewoners
De beleving van het woon- en leefklimaat van bewoners verbeteren
door het vergroten van de betrokkenheid van burgers ten aanzien
van besluiten over leefbaarheid in hun wijk.
doelgroep:
Bewoners en ondernemers in Leeuwarden en alle voor het woon- en
leefklimaat relevante beheerpartijen
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Start ontwikkeling integrale wijkbeheerplannen voor 4 wijken
13 Wijkraadpleegconferenties en 5 collegebezoeken aan stadsdelen
verhogen beoordeling invloed bewoners gem.beleid
streefcijfer 2002: 5,5 (1997: 3,67)
verhogen beoordeling bewoners overleg over gem. plannen
streefcijfer 2002: 6,0 (1997: 4,14)
verhogen beoordeling kwaliteit woonomgeving
streefcijfer 2004:7,5 en 2002 7,4 (wijksignalering 1998: 7,3)
verhogen beoordeling kwaliteitsindex
2001: 175,0 (1997: 168,6 en 1995: 179,3)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
Start van een vernieuwde werkwijze met overdracht van budgetten.
Voor het eerst wordt gewerkt met wijkpanels en wijkraadpleeg-
conferenties (onder voorbehoud vaststelling ontwikkelingsplan
wijkaanpak). Tevens wordt dit jaar start gemaakt met maken van
wijkbeheerplannen in kader van stedelijke vernieuwing.
rekening 98
begroting 99
begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting 0
2.335.500
1992800
2.056.300
2.056.300
2.056.300
2.056.300
1.234.400
668.000
629.700
629.700
629.700
629.700
-1101.100
-1.324.800
-1.426.600
-1.426.600
-1.426.600
-1.426.600
kengetallen:
- verhoging deelname aan wijkbijeenkomsten (minimaal 550)
- aantal deelnemers wijkpanel gem. 10
- inbreng van alle beheerpartners in wijkjaarprogrammas
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Wijkplannen
Wijkoverleg
Buurtonderhoud en -leefbaarheid
Uren
2483
2714
71436
Lasten
488.500
831.800
736.000
267.700
362.000
Saldo
-488.500
-564.100
-374.000
totaal:
76.633
2.056.300
629.700
-1.426.600
Recapitulatie per kostensoort:
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
Uren
Lasten
508.100
76633 1.546.100
2.100
Baten
362.000
10.700
257.000
Saldo
-146.100
-1.546.100
10.700
-2.100
257.000
totaal:
76.633
2.056.300
629.700
-1.426.600
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling -40.000
reallocatie middelen -46.000
overige oorzaken -15.800